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正文內(nèi)容

20xx審計局信訪工作總結(jié)范文三篇-wenkub.com

2025-01-17 06:09 本頁面
   

【正文】
  加強(qiáng)信訪業(yè)務(wù)工作學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高信訪工作人員處理信訪問題的能力。
  立卷歸檔。針對非正常上訪人員反映涉法涉訴突出問題,依法履行審計在信訪工作中的職能,對市委、市政府交辦的信訪事項應(yīng)作審計調(diào)查的,及時作出審計調(diào)查。
  法制教育。嚴(yán)格執(zhí)行對上訪重點對象動態(tài)信息“零報告”制度,按市委政法委規(guī)定時間及時準(zhǔn)確上報。按照“屬地管理,分級負(fù)責(zé)”和“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,對市信訪領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的任務(wù)逐人逐案核實情況。(2)、對苗圃的補(bǔ)償問題,再進(jìn)一步摸清情況,進(jìn)行核實。根據(jù)對象戶反映,該戶從事苗圃的生產(chǎn)經(jīng)營,為響應(yīng)鎮(zhèn)的要求,請人對花木進(jìn)行了遷移。對于涉法涉訴進(jìn)京赴省非正常上訪人員,按要求履行工作職能,逐人逐件由領(lǐng)導(dǎo)包案,成立工作專班,依法按政策處理。局領(lǐng)導(dǎo)小組切實做好這次集中整治活動的綜合協(xié)調(diào)和檢查督辦。
  篇三
  20xx年,我局的信訪工作在信訪辦的指導(dǎo)下,為切實維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局,牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨,規(guī)范信訪秩序、加大督查力度、解決合理訴求,堅持依法辦事與按政策辦事相合,實事求是與寬嚴(yán)相濟(jì)相合,解決實際問題與解決思想問題相合,集中整治與建立長效機(jī)制相合,力爭在較短的時間內(nèi),切實解決信訪人合理訴求的信訪事項,推動了信訪工作的進(jìn)一步開展。狠抓審計項目的整改和成果運用工作:一要完善審計整改聯(lián)動機(jī)制,建立健全部門聯(lián)動機(jī)制,推行聯(lián)合督查整改制度,特別是對重大審計項目和重點單位會同市紀(jì)委(監(jiān)察)、組織、政府督查室、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作,做到事事有結(jié)果、件件有落實。審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路,在項目的審計過程中突出績效審計意識,將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重要內(nèi)容,學(xué)習(xí)借鑒上級審計機(jī)關(guān)和其他縣市(區(qū))審計局績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果,結(jié)合我市審計工作實際,探索一條符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路。
  (二)提升審計項目質(zhì)量。
  三、20xx年工作思路
  總體思路:全面貫徹落實xx屆四中、五中全會和和習(xí)近平總書記系列重要講話精神以及國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》,按照“四個全面”的戰(zhàn)略部署,圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的總體要求,依法履行審計職責(zé),做深化改革的“催化劑”、當(dāng)好落實中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護(hù)神”,服務(wù)長樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。20xx年,我局慰問掛鉤的松下鎮(zhèn)松下村、為榕嶺村爭取村部修繕費5萬元。
  (三)深化機(jī)關(guān)文明建設(shè)。李正、吳峰等2位同志參加福建省審計廳舉辦的計算機(jī)中級培訓(xùn)。局長與分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,明確班子成員廉政建設(shè)責(zé)任分工,把廉政建設(shè)工作任務(wù)落實到每個崗位、人員,一級抓一級,層層抓落實,保證黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實。積極配合全市中心工作部署,抽調(diào)鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財政局開展市重點項目建設(shè)專項資金管理使用檢查指導(dǎo)工作,規(guī)范29個項目建設(shè)單位建設(shè)專項資金管理,保障財政資金程度發(fā)揮效益。
  (五)落實政策執(zhí)行情況審計。20xx年我局安排任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目19個(其中:離任審計項目9個,任中審計項目10),現(xiàn)已開展審計項目19個,截至10月末完成審計項目10個,審計查出管理不規(guī)范金額16115萬元。審計查出主要問題金額57864萬元,發(fā)現(xiàn)基金預(yù)算撥款不均衡,部門預(yù)算安排不準(zhǔn)確,違規(guī)改變項目資金用途,借款長期無法收回,小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位,衛(wèi)計、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題,在對29個項目建設(shè)單位延伸審計中發(fā)現(xiàn)建設(shè)資金專項資金安排多使用少,造成大量資金
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