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審計局行政處罰清理情況報告與審計局行政執(zhí)法工作總結匯編-資料下載頁

2024-11-23 00:33本頁面
  

【正文】 庫庫款或者財政專戶資金;(四)將應當納入國庫核算的財政收入放在財政專戶核算;(五)擅自動用國庫庫款或者財政專戶資金;(六)其他違反國家有關上解、下?lián)茇斦Y金規(guī)定的行為(三)法律責任:《財政違法行為處罰處分條例》第二十八條:財政部門、審計機關、監(jiān)察機關的工作人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的,給予警告、記過或者記大過處分;情節(jié)較重的,給予降級或者撤職處分;情節(jié)嚴重的,給予開除處分。構成犯罪的,依法追究刑事責任。14審計局行政執(zhí)法工作總結為進一步貫徹《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國行政許可法》以及《中華人民共和國審計法》,保證法律法規(guī)的正確實施,根據市審計局轉發(fā)省審計廳、省人民政府法制辦公廳《關于開展行政執(zhí)法案卷評查工作的通知》的要求,我局領導上下高度重視,及時進行研究,就全局20**年度行政執(zhí)法案卷評查工作的組織形式、重點內容、實施方案等事項作了統(tǒng)一部署,用近1個月時間對20**年的行政執(zhí)法案卷進行了評查?,F(xiàn)將評查情況匯報如下:一、領導重視、組織嚴密接到市局關于開展行政執(zhí)法案卷評查工作的通知后,我局局領導高度重視,專門研究部署此項工作,結合我局審計行政執(zhí)法工作實際提出,要以全面宣傳落實新修訂的《中華人民共和國審計法》、貫徹執(zhí)行審計署六號令為契機,把20**年行政執(zhí)法案卷評查工作抓好,作為進一步規(guī)范審計機關執(zhí)法行政的重要舉措;作為進一步落實依法行政執(zhí)政為民的重要體現(xiàn),作為檢驗一年以來全局審計行政執(zhí)法工作成績的總結的要求。經局長辦公會研究,專門成立了以局長任組長,分管業(yè)務副局長任副組長,各科股室負責人為成員的行政執(zhí)法案卷評查工作組,就檢查的組織形式、重點內容、實施方案等事項進行了統(tǒng)一安排,在1個月的時間內對全局各業(yè)務科室20**年度的審計項目案卷進行了仔細評查。評查主要分為三個階段:第一階段的評查為各業(yè)務科室自查自糾,上報自查報告;第二階段為我局審計項目復核委員會重點抽查,各業(yè)務科室交叉檢查。抽查組采取聽取匯報、實地檢查、個案剖析等方法,點面結合,檢查到具體審計項目;第三階段為總結整改提高。二、自查自糾落到實處各業(yè)務科室自查自糾階段,采取了科室負責人全面把關,審計組長、審計組成員互相檢查的方法,認真對照市審計局下發(fā)的《優(yōu)秀審計項目評分標準》(試行),對本科室一年來所有審計項目進行歸檔,對所有審計項目從編制審計方案、收集審計證據、編寫審計日記和審計工作底稿、出具審計報告到歸集審計檔案等全過程進行檢查。自查注重四個方面:一是審計實施方案確定的審計目標是否實現(xiàn);二是事實是否清楚;三是審計證據是否充分;四是適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否正確;五是評價、定性、處理、處罰和移送處理是否恰當。通過各業(yè)務科室認真自查,主要存在個別審計證據取證日期和編制審計工作底稿日期不一致;個別審計事項審計證據不充分、反映事實不清楚;甚至個別審計項目存在定性不準確等問題。三、交叉檢查不走過場重點抽查,各業(yè)務科室交叉檢查階段,主要抽查了市局下達的計劃項目和部分我市自定項目。采取了審計項目復核委員會重點抽查,各業(yè)務科室負責人全面互相交叉檢查的方法,在各科室自查的基礎上,重點對各項目實施的審計程序、審計項目質量、深度等進行了檢查,并對個別項目進行了案例分析。嚴格按照審計署《審計機關審計項目質量控制辦法(試行)》規(guī)定,注重對以下幾個方面進行檢查:一是主要事實的表述是否清楚;二是適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否正確;三是評價、定性、處理、處罰和移送處理是否恰當;四是審計程序是否符合規(guī)定等。檢查發(fā)現(xiàn)主要存在部分審計項目的審計業(yè)務文書未嚴格按公文處理國家標準進行處理,業(yè)務文書未完全統(tǒng)一。如審計證據、審計工作底稿等字體大小均未完全統(tǒng)一。四、整改提高注重實效20**年我局實施并完結的審計項目共31個,涉及處理處罰的審計項目28個,處理處罰總金額295萬元,其中收交財政資金68萬元,處以罰款11萬元,其他處理11萬元;移送有關單位處理事項1項。通過重點抽查和交叉檢查,一是所有審計項目均嚴格按規(guī)定按標準進行了歸檔。二是涉及處理處罰的審計事項均符合《中華人民共和國行政處罰法》要求,即主體合法,違法事實清楚,證據充分,適用法律法規(guī)準確,行政處罰決定適當,審計行政處罰程序合規(guī)。三是所有涉及審計處罰的審計項目無一出現(xiàn)錯審及行政復議。四是被審計單位對審計決定的執(zhí)行率達100%;審計收繳、罰款均在規(guī)定時間內繳入國庫,入庫率100%。通過評查,我局在落實新修訂的《中華人民共和國審計法》基礎上,今后將全面統(tǒng)一審計業(yè)務文書執(zhí)行國家公文處理標準,全面貫徹執(zhí)行審計署六號令,嚴格按照審計署《審計機關審計項目質量控制辦法(試行)》規(guī)定,強化審計項目質量控制,進一步提高審計項目質量和強化審計監(jiān)督工作。這次案卷評查,評出我局20**年度優(yōu)秀審計項目案卷個。通過評查,進一步加強了依法行政、執(zhí)政為民的觀念,更加規(guī)范了審計人員執(zhí)法行為,進一步提高了審計機關審計執(zhí)法水平和審計工作質量。
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