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部門經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)與部門自查小金庫報告匯編-資料下載頁

2024-11-23 00:21本頁面
  

【正文】 加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小金庫治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通(),促進工作深入開展。(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人的,依法依紀從嚴懲處。四、自查自糾的結(jié)果(一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫。(二)自單位成立以來,嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。設(shè)立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。部門自查小金庫報告四自治區(qū)工商局計財處:根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[XX]120號)和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)小金庫專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結(jié)合廉政風險點防范工作的深入開展,我局積極組織實施小金庫自查自糾工作?,F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下:一、制定工作方案,成立組織機構(gòu),為專項治理工作的實施提供了組織保障為切實落實好小金庫專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責組織實施小金庫自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展小金庫自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理小金庫專項治理自查自糾工作重要性的認識。自查報告范文二、明確專項治理范圍和內(nèi)容(一)專項治理范圍:本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。(二)專項治理內(nèi)容:凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的,工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的,均視同私設(shè)小金庫,納入治理范圍。重點是XX年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額,以及XX年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。自查報告范文三、按照五查五看五個到位,認真開展小金庫專項治理自查自糾工作按照小金庫專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度,自XX年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支情況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立小金庫的行為。二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫的行為。三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立小金庫的現(xiàn)象。四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立小金庫的行為。五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫的行為。六是是否有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫的行為。七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫的行為。自查報告范文四、清查結(jié)果經(jīng)全面細致的自查、清查,我局不存在小金庫現(xiàn)象。我們的體會是:(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實,作風扎實。局領(lǐng)導(dǎo)特別是一把手能夠很好的堅持民主集中制原則,對大額開支做到集體研究,民主決策。(二)各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)特別是一把手能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到專款專用,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支情況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。(四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。XX年以來,我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
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