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正文內(nèi)容

20xx市審計局工作總結范文精選-資料下載頁

2024-11-19 23:37本頁面
  

【正文】 作中,改進大型審計項目組織實施方法,建立審計項目儲備庫,對項目執(zhí)行情況實行動態(tài)管理,建立數(shù)字化網(wǎng)上審理平臺,完善審計情況統(tǒng)計分析通報制度,健全審計業(yè)務管理制度,切實提升審計工作的規(guī)范化水平。 。一是全面提升審計人員綜合素質(zhì)。不斷加大教育培訓力度,建立科學有效的激勵約束機制和崗位責任追究制度,切實提高審計干部整體素質(zhì)。二是加強機關管理工作。積極推進民主管理,局黨組會議紀要堅持在局內(nèi)網(wǎng)公開。大力改進文風、會風,堅持厲行節(jié)約。組織創(chuàng)辦“電子雜志”,搭建形式多樣的學習和交流平臺。三是加強基層審計機關建設。制定并出臺了《關于進一步加強基層審計機關建設的意見》,進一步加大對基層審計機關的指導、服務和管理力度,促進全市審計機關協(xié)調(diào)發(fā)展。此外,兩級審計機關在黨風廉政建設、信息化建設、內(nèi)審建設和理論建設方面都有長足發(fā)展,各項基礎建設得到不斷加強。
  扎實有效地做好2020年各項工作
  2020年大連審計工作的總體要求是:深入貫徹落實黨的xx大、xx屆三中全會以及市委十一屆六次全會精神,以監(jiān)督檢查預算執(zhí)行和財政財務收支的真實合法效益為基礎,著力反映公共資金使用、公共權力運行和公共部門履職盡責情況,充分發(fā)揮國家利益捍衛(wèi)者、經(jīng)濟發(fā)展“安全員”、公共資金守護者、權力運行“緊箍咒”、反腐敗“利劍”和深化改革“催化劑”的作用,為推動全面深化改革和我市經(jīng)濟社會健康可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻。具體將組織實施以下審計:
  (一)預算執(zhí)行和財政管理審計方面。重點開展市財政局具體組織實施2020年度預算執(zhí)行情況審計,市地稅局2020年度稅收征管審計。關注政府預算體系建設情況,公共財政預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算的編制和執(zhí)行情況,全市稅收征管情況、稅收稽查業(yè)務成本及效益情況和減免緩稅政策執(zhí)行情況,以及中央八項規(guī)定、市委具體規(guī)定的執(zhí)行情況和“三公一會”經(jīng)費管理使用中存在的問題。
  (二)財政財務收支審計方面。按照省審計廳計劃安排,圍繞市委、市政府的工作中心,重點開展十二運組委會等財政財務收支審計。重點關注該單位預算執(zhí)行情況,財務收支真實、合法、效益情況,關注財務收支是否符合相關法律法規(guī)和規(guī)章制度,資金管理是否規(guī)范,使用是否符合規(guī)定等。
  (三)專項資金審計方面。圍繞市委、市政府中心工作,按照審計署相關工作安排,重點開展市發(fā)展和改革委員會分配管理2020至2020年度政府性投資情況的審計,市2020年度計劃生育專項資金使用管理和績效情況等審計調(diào)查。
  (四)專項審計和審計調(diào)查方面。按照審計署計劃安排,圍繞市委、市政府的工作中心,重點開展6個先導區(qū)財政預算管理情況審計調(diào)查等。通過審計,揭示項目在管理運行工作中存在的突出問題,分析原因并提出建議,以促進被審計單位健全內(nèi)控制度、加強管理、提高效益。
  (五)經(jīng)濟責任審計方面。根據(jù)市經(jīng)濟責任審計工作領導小組和聯(lián)席會議的要求,對黨政部門主要負責人和企業(yè)領導人員進行經(jīng)濟責任審計。審計局工作總結(六)重大投資項目審計方面。按照省審計廳計劃安排,圍繞市委、市政府的工作中心,重點開展XX市推進全域城市化城鎮(zhèn)基礎設施情況專項審計調(diào)查,十二運場館竣工決算等審計。通過審計,揭露和查出工程建設管理、使用和效益方面的問題,提高建設資金使用效益。
  市審計局工作總結【五】
  XX年,市審計局在市委、市政府和上級審計機關的正確領導下,堅持以“xxxx”重要思想為指導,緊緊圍繞全市經(jīng)濟建設中心和社會發(fā)展大局,認真履行職責,突出對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,為維護經(jīng)濟秩序、推進廉政建設發(fā)揮了重要作用。
  一、履行審計職責,服務經(jīng)濟建設
  按照全市審計工作會議確定的工作思路和工作計劃,加大審計執(zhí)法力度,認真履行審計職能,較好地完成了上半年的審計工作任務。今年1至6月份完成審計項目32個,占棗莊市審計局審批項目計劃55個的58%,配合其他部門開展專項檢查4項,延伸審計二級會計單位75個、重點稅源企業(yè)8戶。,直接促進增加市級財政收入1106萬元。對1名直接責任人給予經(jīng)濟處罰,對2名直接責任人建議調(diào)整工作崗位,向2個單位分別下發(fā)了要求限期收回長期借款及加強下屬單位財務管理的建議書。6月30日,受市政府委托向市xx屆人大常委會作了《關于貫徹實施和XX年度市級預算執(zhí)行及其他財政財務收支的審計工作報告》,受到了市人大常委會的高度評價。
  二、強化工作措施,提高審計質(zhì)量
  認真貫徹落實省審計廳《關于進一步規(guī)范審計執(zhí)法行為的若干意見》(xxx[xxxx]xx號文),將各類審計執(zhí)法行為統(tǒng)一到《意見》要求上來,規(guī)避審計風險,切實提高審計質(zhì)量。一是推行質(zhì)量控制,強化責任追究。結合工作實際,制定出臺了《審計項目質(zhì)量考核辦法》、《審計執(zhí)法過錯責任追究制度》,從審計方案、審計證據(jù)、審計日記、審計報告、審計檔案等五個方面細化了審計實施程序和標準,明確了責任追究主體和方式。二是強化審計復核,防范審計風險。制定了《審計復核暫行辦法》和《審計復核業(yè)務流程》,建立了嚴密的審計復核體系,對審計事項和結果層層把關。三是嚴格審計紀律,加強廉政建設。開展作風整頓活動,嚴肅各項工作紀律,加強內(nèi)部監(jiān)督檢查。推進文明審計,狠抓廉潔從審工作,樹立了良好審計形象。
  三、明確工作思路,落實各項任務
  XX年,我們將緊緊圍繞全市中心工作,求真務實,銳意進取,認真做好各項審計工作。一是落實年度計劃,繼續(xù)做好各項審計工作。繼續(xù)開展財務收支審計、國有資產(chǎn)收益調(diào)查以及專項資金審計,堅持真實合法審計與效益審計并重,為提高財政資金管理水平和使用效益服務。二是堅持以人為本,加強審計隊伍能力建設。繼續(xù)堅持集中學習與分散自學相結合,強化學習意識,掌握新時期現(xiàn)代審計觀念和技術方法,提高審計隊伍思想覺悟、業(yè)務能力和服務能力。三是開展業(yè)務培訓,強化內(nèi)部審計指導監(jiān)督。
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