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正文內(nèi)容

學(xué)生會監(jiān)察部工作職能-資料下載頁

2024-11-15 13:09本頁面
  

【正文】 司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計監(jiān)察。(5)對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計監(jiān)察。(6)對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)察。(7)對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的概(預(yù))算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計。(8)對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟(jì)核算報表的合法性和真實有效性進(jìn)行審計。(9)審計監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。(10)監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。(11)審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。(12)審計公司重要管理決策是否可行和有效。(13)對重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。(14)重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。(15)負(fù)責(zé)對公司部門經(jīng)理級(含)以上管理人員離任審計和專項審計工作。(16)對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計。(17)監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。(18)參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點工作。(19)辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù),配合國家審計機關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進(jìn)行的審計。(20)定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報告審計監(jiān)察工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議。(21)配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動。(22)組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。(23)組織做好保密工作。管轄范圍:(1)審計監(jiān)察部員工。(2)審計監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。(3)審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。**公司審計監(jiān)察部
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