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我國典型高新技術產業(yè)園區(qū)調研報告-資料下載頁

2025-11-06 04:10本頁面
  

【正文】 性新興產業(yè)的決定》精神,在鞏固提升優(yōu)勢高新技術產業(yè)的同時,積極培育發(fā)展適合杭州特色的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。杭州擁有浙江大學、浙江工業(yè)大學、浙江理工大學等多所重點大學和科研院所,充分利用高校院所科研力量,加快產學研合作,推動學校和企業(yè)研究成果產業(yè)化,是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要途徑。有效整合利用各類資源,建立健全服務企業(yè)長效機制在全市經濟高速發(fā)展、自然環(huán)境日趨惡化、土地及其他資源日漸緊缺的情況下,如何做到既保護環(huán)境、高效利用資源,又發(fā)展企業(yè)和產業(yè)成為擺在我們面前的重要課題。為此應集中節(jié)約利用土地,提高土地容積率和效益產出,在企業(yè)間鼓勵開展節(jié)能環(huán)保工作,鼓勵企業(yè)用環(huán)境友好的加工工藝取代高污染的化學工藝,用生物可再生資源取代不可再生的石化資源。同時,應做好服務企業(yè)工作,建立健全重點企業(yè)直通車、領導與企業(yè)溝通制度,健全企業(yè)反映問題的解決機制。落實各項促進高新技術產業(yè)發(fā)展的扶持政策,把握好政策實施的力度、節(jié)奏和重點。加強高新技術產業(yè)園建設工作,在園區(qū)生活設施配套建設、公共服務平臺建設等方面建立充滿活力的機制。第五篇:大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè) 推進中心2016部門決算目 錄第一部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)推進中心概況一、主要職責二、部門決算單位構成第二部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)推進中心2016部門決算報表一、2016收入支出決算總表二、2016收入決算表三、2016支出決算表四、2016財政撥款收入支出決算表五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)推進中心2016部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)推進中心概況一、主要職責(一)軟件及信息服務業(yè)規(guī)劃編制、特色產業(yè)推進政策研究制定;(二)高新區(qū)新興特色產業(yè)籌劃、特色產業(yè)功能區(qū)劃與規(guī)劃、特色產業(yè)基地籌劃與推進、特色產業(yè)集群建設;(三)軟件及服務外包試驗區(qū)、創(chuàng)新型特色園區(qū)建設的推進工作,包括方案制定、文件起草、進度安排、協調咨詢機構、起草匯報材料等文字綜合、日常協調聯絡溝通、項目申報組織、方案落實、跟蹤驗收組織等;(四)國家服務業(yè)綜合改革試點中園區(qū)生產型服務業(yè)體系建設、產業(yè)推進、試點日常工作;(五)科技信息綜合管理、科技項目庫建設與維護;(六)區(qū)校一體化辦公室工作,包括計劃編制、推進跟蹤、項目申報、政策制定與落實等。二、部門決算單位構成納入大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)推進中心2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)推進中心(無二級預算單位)第二部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)推進中心2016部門決算公開報表一、2016收入支出決算總表二、2016收入決算表三、2016支出決算表四、2016財政撥款收入支出決算表五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)推進中心2016部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況(一)收入總計 萬元,包括: 萬元,其中:公共預算財政撥款收入 萬元,政府性基金收入 0 萬元。 0 萬元。 0 萬元。(二) 萬元,包括: 萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出 萬元,對個人和家庭的補助支出 萬元,商品和服務支出 萬元,其他資本性支出 0萬元。 1 萬元,主要包括 一般公共服務支出 等業(yè)務支出。(三)年末結轉和結余0 萬元主要是部分未完成項目需下繼續(xù)使用的資金。二、財政撥款支出決算情況(一)總體情況財政撥款支出決算反映大連高新技術產業(yè)園區(qū)科技產業(yè)推進中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出 萬元,其中:基本支出 ,項目支出 1 萬元。(二)具體情況2016財政撥款支出 萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出 ,教育支出 0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出 萬元,住房保障支出 萬元,其他支出 0萬元。 萬元,包括:(1)事業(yè)運行 ,主要是 行政事業(yè)單位人員支出及保障機構正常運行等支出。(2)一般行政管理事務 1萬元,主要是相關機構事務等支出。,包括:,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費等支出。 ,包括:住房公積金 ,主要是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金等支出。三、其他需要說明事項“三公”經費支出說明。2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 0萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務接待費 0 萬元,公務用車購置及運行維護費 0萬元。2016“三公”經費支出比2015年減少 0萬元,下降 0%,主要是 沒發(fā)生項目等 原因。(境)費 0萬元,主要 等,2016年參加出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。 0 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待費用等,2016年國內公務接待累計0 批次 人,0 萬元。 萬元,其中:本發(fā)生公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0 萬元。年末公務用車保有量0輛。機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。市直部門應當按照如下格 5 式說明:本部門2016機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致,即部門決算中“填報說明附表”—“部門決算相關信息統計表”中數據一致),比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。機關運行經費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。高新區(qū)各單位政府采購事項由財政局統一管理,無需要說明的事項。各部門應當按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值0萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。第四部分 名詞解釋:指市級財政當年撥付的資金。:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動取得的收入。:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費 反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(以上名詞解釋全部保留,其他的名詞解釋按各單位使用的功能科目填寫,可參照預算公開文字說明或者去年決算文字說明)(事業(yè)單位不填):為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(各單位如果有其他需要說明的事項可以自行添加,但以上四個部分是硬性規(guī)定不得擅自減少,有條件的單位可以將公開文檔轉換為pdf格式進行公開)
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