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正文內(nèi)容

20xx年度審計情況調(diào)查問卷-資料下載頁

2024-11-10 00:50本頁面
  

【正文】 況選擇你們認為合適的選項,回答相關(guān)問題。衷心感謝你們對我會工作的大力支持。一、基本情況1.公章)。2.注冊類型?有限責任公司股份有限公司合伙企業(yè)個人獨資企業(yè)。4.貴公司否設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu),內(nèi)部審計機構(gòu)否獨立?5.貴公司的其它基本情況?(2007年年底的資產(chǎn)總額、年銷售額、利潤總額和職工人數(shù)等)二、內(nèi)部審計機構(gòu)基本情況1。2.內(nèi)部審計部門在貴單位中的隸屬關(guān)系?董事會監(jiān)事會總經(jīng)理副總經(jīng)理或總會計師財務(wù)部門或與紀檢、監(jiān)察部門合署辦公3.貴單位二級、是或由總部直接派駐審計分部,其管理體制如何,請介紹相關(guān)情況。三、內(nèi)部審計制度建立情況1.貴單位的章程或有關(guān)文件中是否規(guī)定了內(nèi)部審計的職能、地位和工作范圍?2.請詳細說明貴單位制定內(nèi)部審計制度和工作規(guī)范的情況?3.貴單位的內(nèi)部審計工作是否執(zhí)行內(nèi)部審計準則?全部執(zhí)行部分執(zhí)行沒有執(zhí)行四、內(nèi)部審計人員情況(本級及下屬單位)1兼職人員名。2.在貴單位內(nèi)部審計人員中:(1(2(3(4(53.在貴單位內(nèi)部審計人員中:(1(2(3(44.在貴單位內(nèi)部審計人員中:(1)注冊內(nèi)部審計師(CIA(2)注冊會計師(CPA人。(3)特許公認會計師(ACCA(4)內(nèi)部控制自我評估師(CCSA人。(5)注冊信息系統(tǒng)師(CISA(6)注冊管理會計師(CMA(7)注冊舞弊檢查師(CFE)(8)注冊數(shù)據(jù)處理師(CDP(9人。(106.貴單位從事內(nèi)部審計工作的人員中:(1)1至5(2)5至10人。(3)10至20人。(4)20五、內(nèi)部審計工作情況1.貴單位內(nèi)部審計機構(gòu)經(jīng)常開展的審計項目和各占比重情況(可多選)?%%%%%%%%%IT專項審計(調(diào)查)2.你們認為當前制約貴單位內(nèi)部審計業(yè)務(wù)發(fā)展的主要因素?領(lǐng)導(dǎo)重視不夠機構(gòu)設(shè)置不合理審計環(huán)境不理想審計人員專業(yè)技能缺乏審計人員配備不足審計經(jīng)費不足3.2007年,貴單位的內(nèi)部審計工作都取得了下述哪些成效?4.請介紹貴單位內(nèi)部審計在風(fēng)險管理、內(nèi)部控制及組織治理領(lǐng)域中發(fā)揮的作用以及內(nèi)部審計開展風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬊闆r?5.請介紹貴單位審計信息化建設(shè)的情況以及發(fā)揮的作用?6.除了第4和5點所列出的作用外,貴單位認為內(nèi)部審計還應(yīng)該在哪些方面發(fā)揮積極作用?
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