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公務(wù)費(fèi)用開支自查報(bào)告-資料下載頁(yè)

2024-11-09 14:46本頁(yè)面
  

【正文】 批準(zhǔn)。購(gòu)買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)辦公室查驗(yàn)入庫(kù)單及入帳報(bào)銷。第八條 車輛使用費(fèi)報(bào)銷:、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)。、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計(jì)劃。,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由辦公室根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,經(jīng)辦公室主任簽字驗(yàn)核。,由辦公室根據(jù)派車記錄復(fù)核,經(jīng)辦公室主任簽字驗(yàn)核。,說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由辦公室根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,經(jīng)辦公室主任簽字驗(yàn)核。,需提前請(qǐng)示,并按公里數(shù)自負(fù)油費(fèi)。第九條 交通費(fèi)報(bào)銷:。 元,經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報(bào)銷。凡公司派車和乘坐出租車,均不報(bào)銷外勤交通費(fèi)。第十條 應(yīng)酬招待開支報(bào)銷:。,應(yīng)酬應(yīng)事先向總顧問(wèn)申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)。,因特殊原因無(wú)法事先辦理的,事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。第五章 報(bào)銷時(shí)間及報(bào)銷憑證的規(guī)定,最遲不能超過(guò)10日,否則需由經(jīng)手人直接報(bào)總經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。,應(yīng)字跡清楚、不能涂改,否則財(cái)務(wù)不予受理。,必須是稅務(wù)部門或財(cái)政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù),(印稅務(wù)局章、財(cái)政局章并蓋有收款單位財(cái)務(wù)章)一切非正式單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證;報(bào)銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。、銷售費(fèi)用及辦公費(fèi)用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。附件: 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定,如遇特殊情況,需填寫購(gòu)買機(jī)票申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可乘坐飛機(jī)。,應(yīng)在立項(xiàng)通知書送達(dá)財(cái)務(wù)后方可支取,出差回來(lái)后五日內(nèi)報(bào)銷。: 單位:人 員 住宿標(biāo)準(zhǔn) 食雜補(bǔ)助120/天出差當(dāng)日12:00前離,補(bǔ)助按一天計(jì)算;12:00后離,補(bǔ)助按半天計(jì)算。出差返之日8:00前到,無(wú)差旅補(bǔ)助;8:0012:00到,補(bǔ)助按半天計(jì)算;12:00后到,補(bǔ)助按一天計(jì)算。如果班機(jī)過(guò)早(過(guò)晚)或攜帶物品較多可申請(qǐng)公司派車接送。(包括早餐)。:00之前的,應(yīng)在12:00之前退房。返程車票或機(jī)票在22:00之后的應(yīng)在18:00前退房。,交通費(fèi)、電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,差旅補(bǔ)助按實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算。(同性)同時(shí)在同一地點(diǎn)出差,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按一人報(bào)銷。加班交通費(fèi)及誤餐費(fèi)如員工加班,員工乘由公交公司開出的大巴士、小公共、公共汽車回家,公司可根據(jù)有效報(bào)銷憑證報(bào)銷交通費(fèi),加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,可以乘出租車回家,公司可根據(jù)有效報(bào)銷憑證報(bào)銷交通費(fèi);加班至晚上7:30以后的可辦公室預(yù)定10元/人標(biāo)準(zhǔn)以下盒飯,并登記。燃油費(fèi)公司按級(jí)別每月補(bǔ)助燃油費(fèi)。—10月燃油補(bǔ)助500元/月,11月—3月燃油補(bǔ)助300元/月?!?0月燃油補(bǔ)助300元/月,11月—3月燃油補(bǔ)助150元/月。營(yíng)銷費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷,根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫,報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。管理費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷,需有辦公室指定人員根據(jù)購(gòu)置、審批計(jì)劃,由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字,經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫,報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。
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