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財(cái)務(wù)室工作計(jì)劃-資料下載頁(yè)

2024-10-29 06:51本頁(yè)面
  

【正文】 務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的`編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。三、個(gè)人建議措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在20xx年里,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高公司財(cái)務(wù)人員操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成20xx年工作計(jì)劃的各項(xiàng)任務(wù),為xx公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。第三篇:2010年財(cái)務(wù)室工作計(jì)劃2010年財(cái)務(wù)室工作計(jì)劃本部門將在2010年工作中不斷改進(jìn)、不斷提高,為公司經(jīng)營(yíng)加強(qiáng)預(yù)測(cè)分析能力。計(jì)劃重點(diǎn)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)提高:、制度化,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)通則》等國(guó)家財(cái)經(jīng)有關(guān)法律法規(guī)。做好財(cái)務(wù)核算工作,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效,具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)?!稌?huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》和公司《財(cái)務(wù)管理制度》的要求做好日常財(cái)務(wù)核算工作,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。嚴(yán)格遵循國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃,監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理有效地使用,使企業(yè)效益最大化。3.做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作,開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。依照公司《財(cái)務(wù)管理制度》的要求,編制填報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、賬簿等,做好公司財(cái)務(wù)核算,按月報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,整理財(cái)務(wù)資料存檔。依據(jù)《會(huì)計(jì)法》真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。《規(guī)章制度》嚴(yán)格審核費(fèi)用支出及按實(shí)報(bào)銷,杜絕未審先付等差錯(cuò)事故發(fā)生。業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)年決算,確保財(cái)務(wù)賬款相符、賬賬相符、賬物相符。做好財(cái)務(wù)資金、檔案安全管理工作無(wú)漏洞、無(wú)差錯(cuò)、無(wú)失誤,5.協(xié)助公司做好新項(xiàng)目工程的評(píng)估預(yù)算工作及工程決算工作,為加快資金使用率提出建議。積極學(xué)習(xí)房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)相關(guān)知識(shí),完善公司業(yè)務(wù)能力、加強(qiáng)財(cái)務(wù)自身建設(shè)。6.公司一切財(cái)務(wù)管理按程序規(guī)范有序進(jìn)行,并接受工商、稅務(wù)、審計(jì)等國(guó)家機(jī)關(guān)的監(jiān)督、檢查。及時(shí)掌握財(cái)經(jīng)有關(guān)政策信息,使公司依法經(jīng)營(yíng),照章納稅,合理避稅,杜絕違章違紀(jì)行為的發(fā)生。本部室將以計(jì)劃嚴(yán)格要求,為公司的發(fā)展盡獻(xiàn)力量。財(cái)務(wù)室2010年1月25日2010年辦公室工作計(jì)劃本室堅(jiān)持以把握大局、突出中心、主動(dòng)協(xié)調(diào)、高效服務(wù)、圓滿完成的工作態(tài)度,為公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、員工做好服務(wù)。以公司《規(guī)章制度》嚴(yán)格要求本室,并監(jiān)督檢查公司員工各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。加強(qiáng)公司公共關(guān)系管理,組織員工開展學(xué)習(xí)活動(dòng)和形式多樣的文體活動(dòng),使各部室經(jīng)常進(jìn)行溝通、形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng),促使企業(yè)員工有團(tuán)隊(duì)合作能力。提高日常行政事務(wù)能力,依照公司《規(guī)章制度》要求規(guī)范公司文件、資料檔案的存檔管理工作。做好車輛使用管理記錄,固定資產(chǎn)管理及定期盤點(diǎn),保障公司日常物資的采購(gòu),物資領(lǐng)用登記按需發(fā)放,辦公設(shè)備的日常維護(hù)工作,建立和健全公司檔案管理制度。按照公司《規(guī)章制度》對(duì)員工進(jìn)行考勤、考核,做到公平真實(shí),填報(bào)財(cái)務(wù)所需考勤記錄及員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納。做好員工的勞動(dòng)保障、人事管理,完善員工的檔案管理,做好員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作并組織完成考核工作。本部門將樹立良好的服務(wù)意識(shí),做好各部門的協(xié)助工作,更好的為各部門提供順利開展各項(xiàng)工作的條件。對(duì)公司資料文件保管,按要求做好保密工作。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,做好上傳下達(dá)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指令,有力地維護(hù)公司形象。本部室以公司《規(guī)章制度》為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自身,為公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、員工作好服務(wù)工作,提升自身業(yè)務(wù)能力,樹立公司良好業(yè)務(wù)信譽(yù)形象。辦公室2010年1月25日第四篇:財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)(范文)財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)出納崗位責(zé)任制出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付?,F(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。即時(shí)確認(rèn)銷售收入,正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。劃清費(fèi)用的開支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入。認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。按期繳納各種稅款。債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè),妥善保管。對(duì)公司的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確,明細(xì)帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過(guò)三天。不許先出報(bào)表和后帳。1嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。采購(gòu)部部門職責(zé)掌握市場(chǎng)信息,開拓新貨源,優(yōu)化進(jìn)貨渠道,降低采購(gòu)費(fèi)用。會(huì)同配送部、會(huì)計(jì)部確定合理物資采購(gòu)量,進(jìn)行合理采購(gòu)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,制定物資供應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施。匯總各部門的采購(gòu)申請(qǐng)單,編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃。選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商,建立供應(yīng)商檔案。組織供貨合同評(píng)審,簽訂供貨合同,實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。建立采購(gòu)合同臺(tái)帳,并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。進(jìn)行市場(chǎng)尋價(jià),采購(gòu)所需物資。采購(gòu)物資的報(bào)驗(yàn)和入庫(kù)工作。采購(gòu)過(guò)程中的退、換貨工作。1采購(gòu)部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。1做好保密工作。第五篇:財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)財(cái)務(wù)辦公室工作職責(zé)負(fù)責(zé)匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金收支計(jì)劃。負(fù)責(zé)承辦局財(cái)務(wù)綜合管理工作。負(fù)責(zé)匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)報(bào)表。負(fù)責(zé)全局行政的財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)編制預(yù)算內(nèi)計(jì)劃和非稅計(jì)劃。負(fù)責(zé)資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。負(fù)責(zé)基金收繳財(cái)務(wù)賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)編制、報(bào)批和執(zhí)行基金預(yù)算計(jì)劃。負(fù)責(zé)審核、報(bào)批和撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出。負(fù)責(zé)異地轉(zhuǎn)移人員個(gè)人賬戶的匯款工作。1負(fù)責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)管理工作。1負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作。1負(fù)責(zé)全局業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)管理工作。1負(fù)責(zé)全局內(nèi)部經(jīng)費(fèi)管理。1負(fù)責(zé)申請(qǐng)基金調(diào)劑補(bǔ)助結(jié)算工作。1完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
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