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關于2007年度高級經濟師任職資格評審結果的公示精選五篇-資料下載頁

2025-10-19 22:06本頁面
  

【正文】 但新公司構筑金融服務平臺,屬于新事物新情況,沒有現(xiàn)成的經驗和例子可以參考,工作難度較大。本人在負責此項工作中,創(chuàng)新了理念,創(chuàng)造了(比如網(wǎng)上結算與營業(yè)廳服務,機器自動服務和員工直接服務,現(xiàn)金結算與轉賬結算相結合的)、he 服務方式,為集團客戶設計了多種服務方案,尤其是*****和*****方案,富有新意,體現(xiàn)了以人為本的人性化服務理念,得到了客戶的好評和集團公司的肯定。金融服務平臺的成功構建,提升了集團公司的整體服務能力,提高了集團公司的管理水平,降低了公司的運營成本,提高了經濟效益,方便了客戶直接在我公司開立結算帳戶、繳費納金,使客戶和公司實現(xiàn)“雙贏”,也為新公司的運營打下了堅實基礎,開創(chuàng)了集團公司金融服務工作的新局面,從此集團公司的服務工作進入了新的一頁。同時,本人還參與結算系統(tǒng)可行性研究,反復研究比對,選擇軟實力強大技術先進的軟件公司作為配套服務單位;并且負責推廣金融服務網(wǎng)絡的廣泛應用,培訓了大批的工作人員;均取得顯著效果。目前新公司已經進入了快速發(fā)展的新軌道。,負責內部審計工作。金融企業(yè)是以經營和管理風險為主導的行業(yè),管理水平高,經營風險就低;風險低,效益就好。風險始終是金融企業(yè)管理的核心。公司內部的審計工作是保障公司正常安全運營的重要手段,也是加強內部財務監(jiān)督和控制風險的重要方式,尤其是新公司剛剛運營、金融服務網(wǎng)絡平臺剛剛構建之時,公司更迫切需要一整套審計制度來監(jiān)督和規(guī)范運營過程和各個環(huán)節(jié)。本人積極積極參與了審計部門的建設,結合公司的實際需要,負責制訂了《內部審計管理辦法》、《內部控制審計管理辦法》、《離任離崗稽核管理辦法》以及《信息系統(tǒng)審計管理辦法》,把握經濟規(guī)律,給審計工作一個準確的定位,拓展審計領域,促進公司提高管理、防范風險的能力,創(chuàng)新審計工作思路,改進審計組織方式;尤其是制定了信息系統(tǒng)管理辦法,加快金融審計信息化建設步伐,使金融審計如虎添翼。同時,撰寫所有內部審計有關工作總結及報告,其中包括工作報告和下年工作思路、報送公司領導審閱的公司綜合審計報告等重要報告,及時總結過去的經驗,謀劃未來的藍圖,為公司領導決策提供可靠的信息資料。負責組織內部審計工作,每年對所有下屬單位進行一次全面審計;對公司關注的問題進行專項審計,比如預算管理審計、內部控制專項審計、反洗錢專項審計等;進行審計調查,比如資金管理審計調查、工資性收入審計調查等;負責全程接待國家審計署對我公司的審計,準備迎檢材料及寫情況說明等,較為出色地完成了內部審計工作的全部內容,得到了國家審計署的肯定與表彰
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