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地方志辦公室半年工作總結(jié)-資料下載頁

2024-10-21 08:04本頁面
  

【正文】 工作的需要。四是志辦工作人員進修、學(xué)習(xí)機會很少,干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì)有待于進一步提高。年十月二十九日第五篇:南部縣地方志辦公室南部縣地方志辦公室 2017部門決算編制說明2018年9月一、主要職能及主要工作(一)基本職能貫徹執(zhí)行有關(guān)地方志工作的法律、法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施;統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全縣地方志工作;根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體要求,擬訂全縣地方志工作中長期規(guī)劃和計劃,并組織實施;組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其他相關(guān)地情文獻;擬訂《南部縣志》、《南部年鑒》編纂方案,組織《南部縣志》、《南部年鑒》的編修,承擔審查驗收具體工作;組織、指導(dǎo)全縣各級地方綜合年鑒工作;組織《南部縣志、《南部年鑒》》編纂工作;負責收集、整理、保存地方志文獻資料,推動地方志理論研究;組織開發(fā)利用地方志資源,提供縣情信息咨詢服務(wù);組織開展舊志整理工作;1承辦縣政府交辦的其他工作(二)2017年工作公開出版《南部年鑒》完成《四川省鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志南充篇》南部供稿任務(wù)進行南部地情資料的搜集整理。交流年鑒、縣志等資料其它二、部門決算單位構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。南部縣地方志辦公室為參公單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個(主任辦公室、綜合室、編輯室);共有在編在崗人員4人。三、收入支出決算總體情況說明(一)收入情況說明,其中: 萬元,占100%(二)支出情況說明,其中:基本支出,%;項目支出21萬元,%?!?2 —四、財政撥款收入支出決算總體情況說明,支出總計。與上年相比,、 %, %。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 ,占財政撥款本年支出合計的100%,與上年相比,萬元,%,主要原因是項目支出。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ,主要用于以下方面:,%;,%。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 :,%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出。:,完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ,其中:— 3 — ,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、住房公積金。,主要包括:辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 2017本部門無因公出國(境)任務(wù)安排、無公務(wù)用車購置及運行維護費、無公務(wù)接待任務(wù),“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2017本部門無因公出國(境)任務(wù)安排、無公務(wù)用車購置及運行維護費、無公務(wù)接待任務(wù),“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0。(境)經(jīng)費支出2017年無因公出國(境)任務(wù)安排,無出國(境)團組人次,無因公出國(境)費撥款支出。無公務(wù)用車,2017年也沒有購置公務(wù)用車,無公務(wù)用車購置費支出,無公務(wù)用車運行維護費?!?4 — 2017年無公務(wù)接待任務(wù),無公務(wù)接待批次人次,無公務(wù)接待費財政撥款支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 本部門沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支決算情況說明 本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017,與上年決算數(shù)持平。(二)政府采購支出情況本部門2017年沒有實施政府采購,無政府采購支出。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況本部門2017年末占有使用的國有資產(chǎn)中沒有車輛;無單價50萬元以上通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備,全部為電腦、打印機、…等日常辦公設(shè)備。(四)預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求,本部門2017年一般公共預(yù)算項目支出未納入績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及— 5 — 財政資金0萬元,覆蓋率達到0%。十一、名詞解釋:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金。,政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù),行政運行:指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、— 6 — 伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件:南部縣 2017部門決算表(請用2017部門決算公開表格提數(shù)軟件生成并導(dǎo)出下列EXCEL表格,空表也必需公開。財決公開01表、收入支出決算總表 財決公開11表、收入決算表 財決公開12表、支出決算表 財決公開2表、財政撥款收入支出決算總表 財決公開3表、財政撥款支出決算明細表 財決公開4表、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表— 7 — 財決公開41表、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 財決公開42表、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 財決公開43表、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 財決公開44表、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 財決公開5表、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 財決公開51表、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 財決公開6表、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表)— 8 —
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