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20xx年度公司營銷計劃與20xx年度公司財務(wù)工作計劃匯編-資料下載頁

2024-10-10 19:13本頁面
  

【正文】 D、XX年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。2)劣勢:A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,會計核算基礎(chǔ)不扎實;C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);D、公司成員財務(wù)意識不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展;E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;3)機遇:A、XX年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ);B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;C、極大提高公司的管理水平,(.fwsir.)建立梯隊管理團隊,打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。4)威脅:A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營的風(fēng)險;B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,極大增加資金的安全性;C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。三、XX年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃1)財務(wù)目標(biāo):經(jīng)營性目標(biāo):年收入人民幣32,,毛利率目標(biāo)15%,凈利潤潤目標(biāo)XX萬元以上;財務(wù)部目標(biāo):組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準(zhǔn)確性、及時性,提高財務(wù)管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務(wù)風(fēng)險管控體系,提高財務(wù)對公司決策的支撐力度,提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。倉儲部目標(biāo):基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力,提高進銷存的及時性、準(zhǔn)確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。內(nèi)控部目標(biāo):擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關(guān)制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。2)XX年度財務(wù)部組織架構(gòu)3)XX年度工作規(guī)劃XX年財務(wù)工作的整體思路:“以人為本、加強培訓(xùn);夯實基礎(chǔ)、提高提升;宏觀把握、細節(jié)著手;結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述:序號工作內(nèi)容工作措施1部門建設(shè)量化工作表、考核績效、職責(zé)分工、獎罰分明2團隊建設(shè)提高業(yè)務(wù)水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、培訓(xùn)3人員招聘根據(jù)業(yè)務(wù)需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員,4溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制,5培訓(xùn)體系財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn),6會計核算對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓(xùn),建立會計核算手冊7信息提供ERP系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集,8成本控制銷購價格審核,人力成本分析,財務(wù)費用控制,9費用控制擬制適合公司的各項費用標(biāo)準(zhǔn),嚴格審核單據(jù),10定價策略督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行,并參與銷售價格的確認。(實現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因素之一)11資金管理平衡收支,建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表,提供日報,12出口退稅建立退稅跟蹤表,單證收集、發(fā)票跟進、申報,13貸款管理建立貸款信息跟蹤表,保證及時還貸,維護信譽,14庫存管理加強人員管理,信息溝通例會,處理超齡物料,15往來管理追蹤應(yīng)收款,嚴格審核應(yīng)付款,定期清理往來款16內(nèi)外服務(wù)對內(nèi)積極配合,維護好銀行、稅局、信保等關(guān)系17納稅申報國稅、地稅按時申報,HK審計申報,帳套分配18檔案管理原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理;19印章保管根據(jù)保管細則妥善保管和使用印章;20證件年審定期年審、證件建檔保管、借用登記,21參與管理以財務(wù)的視角參與管理公司的各項業(yè)務(wù),22預(yù)算管理對預(yù)算積極跟進,階段性反饋調(diào)整,年終結(jié)算。23信用管理限制下游額度申請,爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。4)XX年度財務(wù)部費用預(yù)算1;辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4*=10000元;其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。
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