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20xx年財務經理個人工作總結與20xx年財務經理個人年終工作總結匯編-資料下載頁

2024-10-10 01:11本頁面
  

【正文】 用情況等作為一項重要內容進行了審計,保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了教育經費使用效益。根據(jù)學校經濟活動特點,今年我校內部審計的主要內容有對學校的各項收入進行了審核,內審小組認為學校的所有收入都及時入賬,并納入了學校的財務核算,無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。對學校的各項支出情況,包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。對于學校的資產構成情況,經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)。固定資產做到了帳帳相符、帳物一致。各類往來款項作了相應清理。對學校的負債也作了相應審計,學校從xx年后沒有產生新債,更沒有舉債消費。對學校收費情況進行了重點審計,未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,學校收費合理,只按規(guī)定收取了相應的生活費,且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。四、認真貫徹上級內審部門的文件精神,及時完成了教育局安排的各項工作。
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