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7醫(yī)院管理中的內(nèi)部審計工作思索-資料下載頁

2024-09-23 00:17本頁面
  

【正文】 議。 審計人員配備的獨特性如。醫(yī)院審計科科長有原來曾經(jīng)在醫(yī)院任財務科科長的工作人員擔任;審計科副科長有原醫(yī)院藥劑科長擔任;審計工作人員則有原來財務科人員擔任。 審計工作的有序性如。財務科工作人 員對《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》熟悉,審計財務收支專業(yè)對口。藥劑工作人員對國家的藥品管理制度及衛(wèi)生材料管理流程了解,審計醫(yī)院庫存物資管理操作規(guī)范有利。財務科內(nèi)部兼職審計工作人員對 第 6 頁 共 6 頁 原來的專項專門審計進行深入深化的工作。 內(nèi)部審計人員培訓上崗醫(yī)院委托市審計局指導學習,跟班實踐, “ 畢業(yè)后 ” 上崗。 院長支持審計科獨立的動機分析筆者認為。 “ 治理動機 ” 和 “ 管理動機 ” 明顯。治理動機主要是出于對管理層的監(jiān)督考慮,而管理動機是管理層出于對醫(yī)院醫(yī)療服務活動管理的考慮。 4 結論 醫(yī)院內(nèi)部審計工作隨著衛(wèi)生系統(tǒng)管理層對內(nèi)部管理認識的重視程度加深會不斷地體現(xiàn)其作用。目前而言,醫(yī)院的內(nèi)部審計機構接受醫(yī)院管理層院長的管理。在醫(yī)院院長的指示下開展醫(yī)院的財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法和效益進行獨立監(jiān)督審核的審計行為。內(nèi)部審計機構執(zhí)行審計計劃需經(jīng)院長批準。內(nèi)部審計在實施審計計劃前、審計列項必須報院長批準。內(nèi)部審計可以監(jiān)督和評價醫(yī)院日常經(jīng)濟活動,查漏補缺,為醫(yī)院管理提供咨詢和參謀服務。 醫(yī)院內(nèi)部審計真正做到促進醫(yī)院發(fā)展,防范醫(yī)院風險任重道遠。
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