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正文內(nèi)容

5審計局貫徹落實十七屆四中全會匯報材料-資料下載頁

2025-09-02 21:21本頁面
  

【正文】 在制度建設上, 積極探索構(gòu)建以防控審計履責風險、法律風險、質(zhì)量風險、廉政風險、中介風險為主要內(nèi)容,涵蓋審計各專業(yè)領(lǐng)域的審計風險防控體系,進一步完善、落實有關(guān)審計工作管理、質(zhì)量控制、隊伍建設、機關(guān)資產(chǎn)管理等方面的規(guī)劃、制度和實施辦法,著力構(gòu)建有利于促進審計事業(yè)科學發(fā)展的長效機制;在工作重點上,抓住審計立項、審計查證、審計情況上報、審計處理處罰等關(guān)鍵環(huán)節(jié),有針對性的進行防控;在保障措施上,認真貫徹審計署《審計項目質(zhì)量責任追究辦法》和審計紀律 “ 八不準 ” 規(guī)定,認真執(zhí)行審前承諾、審后回訪、審計組廉政監(jiān)督員、 第 4 頁 共 4 頁 年終考核一票否決和定期財務 檢查等制度,認真落實審計外勤經(jīng)費自理措施,切斷與被審計單位的經(jīng)濟聯(lián)系,并結(jié)合實際健全完善審計干部問責機制和制度。同時,加強對審計機關(guān)和審計人員黨性修養(yǎng)和廉潔從審教育,進一步樹立審計機關(guān)清正廉潔的良好形象。
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