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財務工作報告范文5篇-資料下載頁

2025-07-10 00:05本頁面
  

【正文】 在的問題得到逐步解決。同時,要求各企業(yè)財務人員及時核對往來賬務,降低不良資產(chǎn)占用,對往來賬務必須建立每年一次的定期對賬制度,及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務往來中是否存在的損害企業(yè)利益的行為,防范資金風險 。分析不良資產(chǎn) 形成的原因,對能處置的不良資產(chǎn)盡快處理,對不負責任給企業(yè)造成的損失要堅決追究有關責任人的責任。 規(guī)范經(jīng)濟合同和法律事務,依法治理企業(yè)勢在必行 幾年來通過集團公司下屬單位與外部企業(yè)法律糾紛來看,雖然合同是幾年甚至十年前簽訂的,但由于合同簽訂得不規(guī)范給企業(yè)造成不必要的損失,集團公司領導為此花費了很大的精力處理法律糾紛。市場經(jīng)濟的規(guī)則,要求我們必須不斷強化經(jīng)濟合同和法律事務管理,合同和法律事務工作的特點,要求我們具有前瞻性、預見性。 20__年要求各單位對合同要進行分類和動態(tài)管理。從合同的計劃、談判、簽訂、審 查到履行、結算環(huán)節(jié),實施全過程管理,有效地防范法律風險。 穩(wěn)步推進資金集約化管理工作,提高資金綜合利用效果 根據(jù)國家電網(wǎng)公司、省公司和哈局提出的 “ 資金集約化管理 ” 總體要求, 20__年我們要進一步完善集團公司內部資金統(tǒng)一控制制度,建立資金逐級審批制度,防范資金風險,提高資金綜合利用效果、積極籌集資金,保證集團公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運行和內部融資需求。集團公司自 20__年實施資金的集約化管理以來,經(jīng)過完善內部結算程序、開發(fā)核算軟件,簡化結算、支付、周轉等環(huán)節(jié),資金發(fā)揮的作用和效果是任何單個企業(yè)所無法達到的,在實際 操作過程中效果顯著。 20__年集團公司結算中心要繼續(xù)發(fā)揮集中管理資金的作用,使各企業(yè)的資金快速融入到集團公司資金整體中,最大限度地降低集團公司整合成本,使各項費用支出的隨意性和額度降低 。簡化結算手續(xù)、減少結算次數(shù),縮短內部融資的準備時間,使基層企業(yè)能節(jié)約財力、人力,提高經(jīng)濟效益。 高度重視資金安全工作,防范資金風險 20__年各單位要切實提高安全意識,高度重視資金安全工作。一是加強對現(xiàn)金流量的管理和控制,全面加強和落實現(xiàn)金流量預算管理,要圍繞企業(yè)的經(jīng)營目標,細化現(xiàn)金流量預算,將生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的現(xiàn)金流入流 出全部納入預算管理 。二是貫徹落實資金授權分級管理制度,做到所有的資金支出都有控制和監(jiān)督 。三是完善結算辦法,提高結算速度。各單位要把結算工作作為一項日常重要工作,保證及時回款,保證資金安全 。四是強化風險管理,規(guī)范資金流程,堵塞管理漏洞 。五要加強組織領導,加大監(jiān)督檢查力度,全面落實資金安全管理責任 。六要加快建立事前、事中、事后全方位、全過程的資金風險管控體系,牢固樹立風險意識,穩(wěn)健經(jīng)營,規(guī)范發(fā)展。 大力推進財務管理信息化建設,提升財務管理手段 按照集團公司財務工作總體目標, 20__年要繼續(xù)推進財務信息化建設,深入開展信息化建設的研究,統(tǒng)一財務標準化流程,強化控制程序,規(guī)范財務工作標準。逐步推進財務與業(yè)務應用集成,實現(xiàn)流程銜接和信息共享,促進一體化的企業(yè)級信息平臺建設。今年集團公司本部和下屬企業(yè)要更換新的財務核算軟件,以提高財務管理信息的共享程度和外用水平,提高財務管理信息的適應性、靈活性,配合遠光財務軟件公司開發(fā)與集團公司有相關業(yè)務的管理軟件,提高集團公司財務電算化管理的整體水平,改變目前財務管理軟件陳舊、水平較低的現(xiàn)狀。提高對財務狀況的診斷能力 、對經(jīng)營活動的測評能力、對財務風險的預警能力,提高財務信息的綜合利用水平。 加強內控建設,提高財務經(jīng)營工作規(guī)范化程度 內控制度建設在企業(yè)管理中的作用日益凸現(xiàn)。根據(jù)哈局及集團公司的整體安排,修訂和完善財務內控制度建設是 20__年集團公司財務工作的重要內容。要繼續(xù)加強整章建制、制度管理和內部制度建設,強化財務評價與控制,規(guī)范會計從業(yè)行為,消除不安全因素,規(guī)范經(jīng)營風險。通過不斷補充完善成本、費用、結算、資產(chǎn)管理等方面制度,提高財務經(jīng)營工作的內控規(guī)范化程度 。以強化財務自律機制為核心,強化財務監(jiān)督檢查報告制度,加 大財務檢查工作力度,有計劃、有針對性地開展重點業(yè)務專項檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實。 20__年財務會計制度體系建設,重在完善補充制度,重在落實制度。根據(jù)集團公司目前整體財務管理水平參差不齊的現(xiàn)狀,要繼續(xù)推動財務工作規(guī)范化和標準化建設,制訂有關財務管理的統(tǒng)一標準和流程,提高工作效率,控制業(yè)務風險,建立設置合理、職責明確、運作高效的財務流程,為集團公司決算提供必要的財務支撐。 以人為本,加強財會人員隊伍建設 集團公司的財務管理工作最終要靠人來完成。隨著社會的發(fā)展和進步,集團公司財會人員的業(yè)務水平已遠遠不能 適應會計制度改革的需要,要求財務人員對新的財務核算方法和財務管理理論要不斷地學習。因此,今后一段時間必須加強對人員的培訓,以提高財務人員的素質和能力,使其能主動、創(chuàng)造性地開展工作。同時,加強對財務人員的監(jiān)督檢查,實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰,從思想上樹立起進取精神和憂患、競爭意識,鼓勵財務人員參加國家有關會計資格考試,鼓勵財會人員進行理論研究和業(yè)務探討,提高財會人員的理論水平, 20__年將組織集團公司財務人員進行二到三次業(yè)務學習,加強各類專業(yè)人員的業(yè)務融合與交流,提高財會人員知識覆蓋面,努力培訓一支業(yè)務精湛、企業(yè)創(chuàng)新的財務 隊伍。
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