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審計員崗位試用期工作總結-資料下載頁

2025-04-02 11:22本頁面
  

【正文】 X 月份去 XX 對 XX 房地產實施審計,通過對記賬憑證及賬簿進行審核,重點審計 201X及 201X年上半年的財務基本狀況,工資發(fā)放情況、相關費用的明細狀況及報銷程序的合規(guī)性、完整性等。增加了房地產企業(yè)賬務方面的知識。 6.完成領導臨時交辦的其他任務。 學習上,自從參加工作以來,我從沒有放棄學習理論知識和業(yè)務知識。工作之余,我沒有滿足 于現狀,繼續(xù)學習書本知識,并向同事請教工作經驗,取得了一定的成績。 三.工作中存在的問題及解決對策 兩個月以來,我也清醒地認識到工作存在的不足,表現在: 1.與領導及同事的協作、交流缺乏主動性,由此給相關工作的順利開展帶來一定的影響。 2.工作時間短,工作經驗不足,沒有建立有效的工作方法,一切都處于學習和摸索階段。 3.個別工作做的不夠細致,審計過程中偶爾會出現大意馬虎造成的賬務處理問題遺漏。 4.自己的理論水平和賬務處理經驗還趕不上工作的要求,須亟待提高。 雖然我在工作中還存在一些不足,但自己決心認真提高業(yè)務、工作水平,為公司貢獻自己應該貢獻的力量。我應該努力做到:第一,加強學習,拓寬知識面。理論結合實 際,提高綜合素質和業(yè)務能力,為本職工作做出自己最大的貢獻。第二,本著實事求是的原則,做到上情下達、下情上報;做好領導的助手。第三,端正工作態(tài)度,認真細心。 四.今后設想 在今后的工作當中,我要努力學習新的知識,掌握新的技巧,適應周圍環(huán)境的變化,提高自己履崗能力,把自己培養(yǎng)成一個業(yè)務全面的合格員工,更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,是我所 努力的目標。當然,在一些細節(jié)的處理上還存在一定的欠缺,我會在以后的工作、學習中磨練自己,在領導和同事的指導幫助中提高自己,發(fā)揚長處,彌補不足。 在以后的工作中,我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質高、適應性強、有獨立能力、充滿朝氣、富有理想的復合型人才?!叭松膬r值在于奉獻”,在未來前進的道路上,我將憑著自己對審計和財務的激情和熱情,為我所熱愛的審計事業(yè)繼續(xù)奉獻我的熱血、智慧和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻。 述職人: XXX 201XXXX 第五篇:內部審計員工作總 結 內部審計員工作總結 一、堅持“圍繞中心、服務大局”,積極開展內部審計工作 全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉型”,認真開展審計工作。 一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢, 2021 年共開展了 206 項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,提出了加強管理的 6 條意見,并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,制定了《 關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通 [2021]18 號文件),強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,提高了建設項目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,進一步明確任務分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,讓稽核人員各履其職、各負其責,促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,成立了獨立的 內審室,配備了兩名專職內審人員,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,使內審工作有法可依、有章可循,成 二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計,到 12 月底,內審機構已審計建設項目 5906 個。合肥電信分公司審計部 2021 年繼續(xù)嚴把審計質量關,嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到 100%審計,截止到 11 月底統(tǒng)計,共審計認定通信工程項目 4299 項,工程送審總金額 萬元,審減 萬元。建筑安裝工程 66 項,送審金額 萬元,審減 萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個,送審金額 萬元,審減額 萬元 ,審減率 15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目 121 個,涉及工程 86 項,送審金額 萬元,部分已審定項目的核減率達 20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計 68 項,送審金額 萬元,審減額 萬元,審減率 %。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工 程項目高估冒算行為,保證了工程項目質量,節(jié)約了建設資金,發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。 三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務收支審計 214 項,促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),注意嚴格把關,極力提升采購資金節(jié)約效率,強化對政府采購的監(jiān)管。截至 2021年 10 月份,全區(qū)自行采購預算 億元,實際支付 億元,節(jié)約資金 273 萬元,資金節(jié)約率高達 %。 廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五 里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計 13 個村居 2021 年 16 月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬 11 個單位 2021 年財務收支進行了全面審計 ,審計面為 100%,通過審計,發(fā)現問題 36 個,提出審計意見 38 條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。 四是大力開展經濟責任審計。據統(tǒng)計,全市內審機構已對 196 個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識 、自我約束意識,促進了黨風廉政建設。如市郵政局 2021 年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點,實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,努力做到三個結合,即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經濟責任審計,切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設 的重要依據。 五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,嚴格按照合同法規(guī)定,對企業(yè)涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關,全年共審核審簽經濟合同 342 份,金額達 萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至 2021 年 11 月底共審核集團、錦邦等 5 個公司的合同 1742 份,合同進展報告 259 份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī) 之處,避免潛在風險,全年共審查合同 300 余份,較好地履行了風險控制職能。 二、突出服務理念,努力推進內審協會建設 合肥市內審協會在市審計局的領導下,在各內審協會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務,全面實施協會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來,市內審協會以服務為理念,主要做了以下工作。 一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一,抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作 ,促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會 2021 年工作要點的要求,圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,組織了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,推動內部審計工作發(fā)展。 2021 年 5 月,市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,共有 260 余人參加了培訓,創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、 內部審計文書規(guī)范化,審計信息化等內容,為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,建立健全內部審計制度,促進全市內審工作的規(guī)范化、制 度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好CIA 考試的宣傳、報名工作。 CIA 是國際內部審計專家的標志,是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力, 2021 年共組織了 30 人參加考試。 二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審 計師協會組織開展的 2021— 2021 年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,以及 2021 年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等 8 篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎 1 篇,三等獎 2 篇,優(yōu)秀獎 5 篇。
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