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20xx財務自查報告-資料下載頁

2025-03-26 05:56本頁面
  

【正文】 的工作,是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法,將有限的經費用在刀刃上,使學校得到發(fā)展,關建在于學校對財務工作的管理。因此,我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格,力爭在財務工作中不出現(xiàn)疏漏,將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中,做了大量的工作,根據(jù)沁教 文【 2021】 63 號文件的安排, 5 月 3 日 5 月 12 日對我校財務管理進行自查,現(xiàn)將我校財務工作的開展情況自查自糾如下: 一、財務收支情況 在財務工作過程中,我校嚴格按照有關規(guī)定,成立了財務管理領導小組,建立健全了各項財務規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)我校各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。 二 、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。 三、存在問題 此次自查過程中學校領導高度重視,通過自查,我單位會計未取得會計從業(yè)資格證,財務公示有時未按時公布,個別學校存在欠款,今后要進一步完善這方面的制度,對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行,求真務實地將學校財務工作抓好抓實,在今后的工作中,我們將積極參加財務工作培訓,努力學習財務知識,不斷提高財務人員的工作素質,力求將我校的財務工作做得更好。 捏掌中心小學 2021年 5 月 12 號 第三篇:財務自查報告 財務自查報告 現(xiàn)將本公司 20xx 年的實際經營情況,對 本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下: 一、財務收支情況 在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)基本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項,確保數(shù)據(jù)真實、有效。年銷售收入 元,費用 xxxx元,實現(xiàn)稅金 xxxx 元。總利潤 xxxxx 元。 二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中建立 和完善各項制度的同時,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。 三、存在的問題 通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,今后要進一步完善這方面的制度,力求將這方面的工作做到更好。 Xxxxxx 有限責任公司 20xx 年 x 月 x 日 第四篇:財務自查報告 財務公開工作自查報告 劉寨中心校 2021年 7 月 13 日 鉅橋鎮(zhèn)劉寨中心校財務公開工作 自查報告 為了加強學校財務管理與監(jiān)督,促進學校教育和建設的發(fā)展,切實做到公平、公正、公開,提高學校經費使用的效益和透明度,根據(jù)2021 年區(qū)文教體局重點工作安排的有關精神,我校近期積極組織,對上半年財務公開情況進行了充分徹底的自查,現(xiàn)將此項工作匯報如下: 學校成立有理財領導小組,由徐貴生校長擔任組長,組員由工會、財務、黨員及教職工代表組成,職責明確,監(jiān)督有力。 堅持“實際、實用、實效”的原則,財務管理制度化、規(guī)范化、科學化、民主化。 設立學校財務公開欄,及時向全校公布和說明學校收支情況。 學校根據(jù)區(qū)教體局和財政局的具體安排,按照各項支出的比例要求,經理財小組全體成員的商議,編制一年一度的收支預算,并向全體教職工征求意見修訂后付諸實施。結束時,決算全的收支情況,分析、發(fā)現(xiàn)、總結問題,作為下一的預算參考。 嚴格執(zhí)行收費政策,免收學雜費、課本費,堅決杜絕亂收補課費、資料費和統(tǒng)一代收保險費、校服費、報刊費等現(xiàn)象, 自覺接受師生、家長的監(jiān)督。 嚴格執(zhí)行區(qū)文教體局規(guī)定的開支范圍及標準,各項支出均據(jù)實列報,票物相符、票事相符、一票一章(理財小組印章),無序列虛報,無私設“小金庫”等違規(guī)行為。 涉及大額支出的購置、維修費、勞務費、培訓費等時,需經理財小組商議同意、中心學校校長簽字、主管局長簽字后方可實施,研究過程記入會議記錄。 大額購置支出必須辦理政府采購手續(xù)。 2021年 7 月 13 日 第五篇:財務自查報告 疾控中心賬務自查報告 武當山特區(qū)財政局 根據(jù)武財局發(fā) [2021]16 號文 件精神 ,武當山特區(qū)疾控中心於 7 月底,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下: 一、會計基礎工作情況 疾控中心開設了一個銀行基本賬戶,在財務工作過程中,嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安 排支出時,分輕重緩急,保證單位常規(guī)疫苗和重點項目艾滋病、結核病支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,做到統(tǒng)籌安排,合理支出。 二、單位會計機構 .制度建立和執(zhí)行情況 單位設置會計科,會計出納各一名,實行崗位分設,持證上崗并按照有關規(guī)定上,每年都按規(guī)定落實財務繼續(xù)教育,同時根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財 產的安全,加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求: 明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。 明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。 明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。 三、固定資產管理和使用情況 為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置物后,都 及時建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。 四、存在問題 通過自查,我中心在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,財務管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,沒 完全按要求持證上崗和完成財務繼續(xù)教育,每月無記賬憑證匯總表及試算平衡,今后要進一步完善這些方面,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。 武當山特區(qū)疾控中心
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