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正文內(nèi)容

最新鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作計劃(四篇)-資料下載頁

2025-08-11 19:46本頁面
  

【正文】 實、合法性。③工程項目的竣工結(jié)算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計,因此,主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則,建立審計結(jié)果落實反饋制度,加強對審計意見落實情況的跟蹤,并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),監(jiān)督審計意見的落實,使企業(yè)存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、與集團公司各職能部門,尤其是財務(wù)部要進一步加強合作與工作溝通,將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。四、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強審計人員培訓(xùn),進一步提高審計工作質(zhì)量。2010年審計隊伍人員出現(xiàn)流動,審計崗位配備不足,導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實,2011按崗位設(shè)置配備審計人員,充實審計隊伍力量。協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度,使管理有制度,審計有依據(jù),處罰有規(guī)定,進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。通過審計回訪,落實審計問題整改,同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難,深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況,更好服務(wù)企業(yè)。要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織參加國際內(nèi)審師資格考試等,不斷豐富業(yè)務(wù)知識,提高審計人員自身素質(zhì),新任務(wù)的需要。鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作計劃篇三2017年度內(nèi)審計劃為進一步規(guī)范財務(wù)管理,提高經(jīng)費使用效益,防止國有資產(chǎn)流失,根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際,從今年開始將開展內(nèi)部審計工作?,F(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作計劃。一、年度審計工作目標(biāo)年的內(nèi)部審計工作,以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù),以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點,結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù),把促進管理,防范資金風(fēng)險,提高資金使用效益,增進服務(wù),作為審計工作的出發(fā)點,針對合理科學(xué)利用教育資源,防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價,并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議,幫助和督促被審計單位及時整改。二、審計的內(nèi)容根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放,學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放,班費、實習(xí)費等使用情況進行內(nèi)審。根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地對電大工作部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費、教材費等財務(wù)收支情況進行內(nèi)審。根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地對成人教育部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進行審計。根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進行內(nèi)審。通過開展財務(wù)周期審計,使審計工作規(guī)范化、制度化,及時評價部門財經(jīng)管理狀況,加強事前防范,促進部門管理自律。三、審計的方法及范圍審計的方法是:首先各單位自查,并形成自查報告。其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。審計的范圍是:教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來的財務(wù)收支情況,其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。四、時間安排上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審。下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。五、有關(guān)資料的提供學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放,評定辦法、評定程序、評定結(jié)果。班費、實習(xí)費的使用情況等資料。院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費依據(jù)。后勤集團(育苑公司)各類收費的依據(jù)學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等六、其它相關(guān)工作學(xué)院內(nèi)部審計工作,由院監(jiān)察審計室牽頭,抽調(diào)相關(guān)人員,組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組,工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作,院屬各單位要積極配合,搞好內(nèi)部審計,使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作計劃篇四2010年質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃一、內(nèi)部審核目的根據(jù)質(zhì)量體系文件和內(nèi)審計劃,檢查體系運行與《實驗室資質(zhì)認定審核準(zhǔn)則》的符合性和有效性、組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否與體系相適應(yīng)、有關(guān)質(zhì)量計劃和記錄表格是否齊全、質(zhì)量體系文件的實施情況、體系運行情況是否正常,認真查找體系運行中的不符合項,分析原因并采取糾正措施,進一步完善質(zhì)量體系。二、內(nèi)部審核的范圍質(zhì)量體系中所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和崗位; 質(zhì)量體系所有要素;三、內(nèi)部審核的主要依據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件、其他相關(guān)文件四、內(nèi)部審核組組長: 組員:五、內(nèi)部審核計劃的實施檢測室按檢查表逐項進行檢查,職能科室按程序文件規(guī)定的部門職責(zé)進行檢查。六、內(nèi)部審核注意事項公司要組織全體員工學(xué)習(xí)《評審準(zhǔn)則》,并按內(nèi)審的安排及要求做好準(zhǔn)備工作?,F(xiàn)場審查要按檢查表要求如實記錄不符合事實及證據(jù),并由當(dāng)事人對檢查記錄簽字認可。七、內(nèi)部審核內(nèi)容及日程安排見附表八、內(nèi)部審核報告不符合項報告于現(xiàn)場審核后第2天提交受審部門。內(nèi)部審核報告在全部完成10日內(nèi)提交公司經(jīng)理審批。九、糾正措施的跟蹤檢查受審部門在接到部門不符合項報告后應(yīng)立即整改,重大不符合項的整改措施應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn),并在一周內(nèi)將糾正情況書面報告內(nèi)審組。內(nèi)審組收到糾正情況書面報告后應(yīng)立即安排人員進行跟蹤檢查。跟蹤檢查結(jié)果于 年 月 日前提交書面報告。擬制人: 年 月 日 批準(zhǔn)人: 年 月 日
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