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審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃審計(jì)工作總結(jié)簡短(18篇)-資料下載頁

2025-08-08 19:03本頁面
  

【正文】 貸款甘肅清潔能源項(xiàng)目審計(jì)中,對項(xiàng)目經(jīng)營及效益情況進(jìn)行了分析,對此既肯定了項(xiàng)目取得的成效,又找出和分析了存在的問題及原因,提出了切實(shí)可行的建議,從而引起了被審計(jì)單位的高度重視,積極采納了審計(jì)建議,糾正了存在的問題,加強(qiáng)了項(xiàng)目管理。我們還特別加強(qiáng)了農(nóng)牧業(yè)、教育、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等涉及群眾切身利益的公共領(lǐng)域和專項(xiàng)補(bǔ)助資金等的審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處。在審計(jì)中我們經(jīng)常深入鄉(xiāng)鎮(zhèn),走村串戶,了解政策落實(shí),群眾受益情況,作為評價項(xiàng)目的依據(jù)。(五)充分利用審計(jì)成果,撰寫理論文章和要情等反映介紹情況。今年在完成公證審計(jì)任務(wù)的同時,我們加強(qiáng)了對審計(jì)成果的綜合利用。撰寫了 篇《審計(jì)要情》,向有關(guān)部門反映項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問題,分析原因,提出切實(shí)可行的措施,從而促進(jìn)外資項(xiàng)目管理,提高外資使用效益。審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃 審計(jì)工作總結(jié)簡短篇十四對于目前的審計(jì)工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計(jì)劃,每天花2個小時來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員。以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主。有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,提升了評價層次。通過審計(jì)評價,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:(一)積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況。從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。今年我們通過審計(jì)調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。(二)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對20年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識。布置安排對20年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施。強(qiáng)化整改改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況。并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃 審計(jì)工作總結(jié)簡短篇十五一、 學(xué)習(xí)工作任務(wù)完成情況(一)全面完成了各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù)。今年我處按廳黨組的要求及機(jī)關(guān)黨委、監(jiān)察室、人教處等有關(guān)處室的安排,組織全處同志在自學(xué)的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際集中認(rèn)真地學(xué)習(xí)了中國共產(chǎn)黨甘肅省第十一次代表大會的會議精神,重溫了《中國共產(chǎn)黨章程》,學(xué)習(xí)了xx屆六中全會《關(guān)于構(gòu)建社會主義和諧社會的重大問題的決定》從而逐步提高了思想認(rèn)識。通過學(xué)習(xí),使我們充分認(rèn)識到當(dāng)前審計(jì)工作要緊緊圍繞各級黨委、政府和社會關(guān)注的熱點(diǎn)問題,堅(jiān)持服務(wù)大局和突出重點(diǎn),發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用,維護(hù)廣大人民群眾的根本利益,為我省經(jīng)濟(jì)又好又快的發(fā)展做好服務(wù)。黨的_大召開后,我處在全體黨員干部各自收看大會盛況自學(xué)的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真以黨員先進(jìn)性教育時提出的整改措施的落實(shí)及成效和“五個表率”對照檢查,總結(jié)成效,尋找不足。大家表示一定要充分認(rèn)識黨的_大的重大歷史意義,把思想統(tǒng)一到_大精神上來,集中智慧,凝聚力量,開拓性地搞好外資審計(jì)工作。另外,我處積極響應(yīng)廳黨組的號召,組織全處同志加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。我們在組織全處同志集中學(xué)習(xí)別的省市外資審計(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及技能的同時,還舉辦了全省外資審計(jì)軟件培訓(xùn)班,學(xué)習(xí)了外資審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),同時講解了外資公證審計(jì)中容易發(fā)生和出現(xiàn)的問題以及如何甄別和解決問題的辦法。通過培訓(xùn),掌握了外資審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件技術(shù),提高了運(yùn)用操作軟件技術(shù)的能力,同時,在時間緊、任務(wù)重的情況下,我處仍然先后派出了8名同志參加省廳和相關(guān)單位的業(yè)務(wù)知識和技能的學(xué)習(xí)。(二)全面完成了審計(jì)工作任務(wù)。20_年,根據(jù)審計(jì)署授權(quán)和省政府交辦,我們在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)分配廳長的參與指導(dǎo)下,以及相關(guān)處室的積極支持協(xié)助下,總計(jì)18個國外貸援款項(xiàng)目執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),并按時保質(zhì)出具中英文審計(jì)公證報(bào)告 份。全年審計(jì)資金總額 億元,其中外資 億元。另外,還完成了對今年已完工的兩個衛(wèi)生項(xiàng)目和一個水電項(xiàng)目的預(yù)審。預(yù)審中衛(wèi)生項(xiàng)目審計(jì)組直接 縣等 個項(xiàng)目縣進(jìn)行了審計(jì),并且延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目執(zhí)行單位,深入各鄉(xiāng)衛(wèi)生院實(shí)地察看,了解情況,抽查面達(dá)到了40%以上。在審計(jì)中,我處重點(diǎn)檢查了被審計(jì)單位是否在項(xiàng)目執(zhí)行中存在違反國家法規(guī)、貸援贈款協(xié)定及重大經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗等問題。發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目執(zhí)行單位存在如下問題:一是配套資金到位低。20_年度。其中二是滯留、借用項(xiàng)目資金。截至20_年底,滯留配套資金 萬元,滯留世行回補(bǔ)資金 萬元。借用亞行貸款甘肅清潔能源項(xiàng)目資金 萬元。三是項(xiàng)目未按批復(fù)概算執(zhí)行,個別項(xiàng)目嚴(yán)重超概算。 項(xiàng)目征地拆遷費(fèi)超概算 億元, 項(xiàng)目超概算 萬元, 項(xiàng)目概算外支出 萬元。四是管理費(fèi)超支及核算不合規(guī)。五是財(cái)務(wù)核算不規(guī)范。中英合作水資源需求管理援助項(xiàng)目省項(xiàng)目辦建立的固定資產(chǎn)賬卡記錄不全,英國援助基本衛(wèi)生服務(wù)支持項(xiàng)目的基層項(xiàng)目執(zhí)行單位一部分鄉(xiāng)衛(wèi)生院對項(xiàng)目資金的賬務(wù)處理不規(guī)范,通過審計(jì),督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算,合理有效地利用外資,提高資金使用效率和外債償還能力。(三)完成與其他處室合作的審計(jì)工作。我處抽調(diào)5名同志參加國有土地出讓金征收管理使用情況的審計(jì),其中2名同志擔(dān)任審計(jì)組長,較好地完成了交辦的審計(jì)任務(wù)。12月,派出7名同志參加了省政府駐外辦事處的審計(jì),涉及7個辦事處,1名同志還擔(dān)任審計(jì)組長,積極認(rèn)真地完成審計(jì)任務(wù)。(四)初步完成了單純的公證審計(jì)與效益審計(jì)的結(jié)合,并取(20_年有關(guān)衛(wèi)生局依法行政工作總結(jié))得了一定的成效。我們在審計(jì)中,自主創(chuàng)新,將外資項(xiàng)目公證審計(jì)同效益審計(jì)有機(jī)地結(jié)合起來,注意揭露有無嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi),資源生態(tài)破壞或毀損問題,促使外資項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)確定的目標(biāo),產(chǎn)生更大的社會及經(jīng)濟(jì)效益。如今年在亞行貸款甘肅清潔能源項(xiàng)目審計(jì)中,對項(xiàng)目經(jīng)營及效益情況進(jìn)行了分析,對此既肯定了項(xiàng)目取得的成效,又找出和分析了存在的問題及原因,提出了切實(shí)可行的建議,從而引起了被審計(jì)單位的高度重視,積極采納了審計(jì)建議,糾正了存在的問題,加強(qiáng)了項(xiàng)目管理。我們還特別加強(qiáng)了農(nóng)牧業(yè)、教育、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等涉及群眾切身利益的公共領(lǐng)域和專項(xiàng)補(bǔ)助資金等的審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處。在審計(jì)中我們經(jīng)常深入鄉(xiāng)鎮(zhèn),走村串戶,了解政策落實(shí),群眾受益情況,作為評價項(xiàng)目的依據(jù)。(五)充分利用審計(jì)成果,撰寫理論文章和要情等反映介紹情況。今年在完成公證審計(jì)任務(wù)的同時,我們加強(qiáng)了對審計(jì)成果的綜合利用。撰寫了 篇《審計(jì)要情》,向有關(guān)部門反映項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問題,分析原因,提出切實(shí)可行的措施,從而促進(jìn)外資項(xiàng)目管理,提高外資使用效益。審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃 審計(jì)工作總結(jié)簡短篇十六__年成華區(qū)審計(jì)局緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署,在拓寬審計(jì)視野、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路、改進(jìn)審計(jì)方式、增強(qiáng)審計(jì)能力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫,審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo),我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用,在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。一、加強(qiáng)指導(dǎo),促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求,我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作,并確定3名同志為專職人員。__年,通過多種方式,加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。(一)充分利用各個審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場實(shí)施階段,向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn)。(二)隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,__年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料,對內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo),幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程。(三)以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,大力宣傳審計(jì)法律法規(guī)。(四)針對共性問題,我局進(jìn)行專題研究,并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,我局建議各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo),確保村級公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn),特別應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。二、加強(qiáng)監(jiān)督,提高資金使用效率今年,我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,截止11月,完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng),其中基本建設(shè)審計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)14項(xiàng)、內(nèi)部控制評審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查,全區(qū)下?lián)艿母黝悓m?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時,切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn),積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時,針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),積極提出制度修訂或修改意見20條,不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善,取得了良好的效果。全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用,為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。三、存在的問題和困難(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠,致使個別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè),未能切實(shí)開展工作。(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則,原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。四、工作思路(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹,尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性,以取得支持。加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度,進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系,接受指導(dǎo)和培訓(xùn),不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn),搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺,促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃 審計(jì)工作總結(jié)簡短篇十七在20xx年里,我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計(jì)室20xx年度工作計(jì)劃,對于本年度完成的工作做如下總結(jié):一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)在具體工作中對是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對費(fèi)用的使
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