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正文內(nèi)容

20xx公司會計下月工作計劃范本-資料下載頁

2025-01-17 05:45本頁面
  

【正文】 用”科目,并改革原“藥品支出”科目,即醫(yī)療支出、藥品支出、管理費用三個科目的明細設置基本一致。先設“人員支出”、“日常公用支出”、“對個人與家庭補助”三個明細,“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變,“日常公用支出”下設辦公費、水電費、印刷費、電話費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、會議費、業(yè)務招待費、福利費、其他費用等三級明細。月末將管理費用按人數(shù)比例分攤至醫(yī)療支出與藥品支出。但給主任的報表中,應當分開列支(報表格式須及時設計)。
  二、因10年社區(qū)衛(wèi)生服務站實行一體化管理,其醫(yī)療收入先匯入本中心,中心扣除一定比例管理費后再匯入服務站賬戶。為此,應在“其他應付款”下設“服務站往來款”明細,該明細科目下再按服務站名稱設置三級科目。操作如下:
  (1)收到匯入款,借記“銀行存款服務站匯入專戶”科目,貸記“其他應付款服務站往來款”科目。
  (2)扣除的管理費應轉(zhuǎn)入基本賬戶,借記“其他應付款服務站往來款”科目,貸記“專用基金服務站管理費”科目,同時借記“銀行存款基本戶”,貸記“銀行存款服務站匯入專戶”。
  (3)款項匯回服務站時,借記“其他應付款服務站往來款”,貸記“銀行存款服務站匯入專戶”。
  (4)使用管理費時,借記“專用基金服務站管理費”,貸記“銀行存款基本戶”。
  三、根據(jù)會計制度規(guī)定,年終時醫(yī)院應將當期末分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金一般基金”科目。但歷年從未進行過此項操作。因此,結(jié)賬時將所有收支記入“收支結(jié)余”后,須做如下分錄:
  (1)借:收支結(jié)余
  貸:結(jié)余分配
  (2)借:結(jié)余分配
  貸:事業(yè)基金一般基金
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