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正文內(nèi)容

內(nèi)部審計心得體會(編輯修改稿)

2024-12-06 06:30 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 計工作計劃。一、堅持客觀公正的原則下,切實抓好內(nèi)部財務(wù)審計,根據(jù)集團的實際情況和領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排做好內(nèi)部審計工作。二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)技能。認真學(xué)習(xí)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》等有關(guān)制度,依照《中國內(nèi)部審計準則》健全內(nèi)審工作制度,提高審計工作質(zhì)量,規(guī)范完善各項審計基礎(chǔ)工作。三、充分發(fā)揮審計成果,促進集團規(guī)范管理。針對企業(yè)審計中存在的突出問題,提出合理化的建議和意見,經(jīng)集團研究后形成書面通知,下發(fā)所審企業(yè),督促落實整改措施,促進集團規(guī)范管理。四、以提高管理水平和經(jīng)濟效益為目標,不斷深化經(jīng)濟效益審計,為企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立健全提供合理化的建議。五、做好內(nèi)審人員的后續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、政策水平和專業(yè)技能。內(nèi)部審計心得體會范文4織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況,內(nèi)部審計工作計劃。了解的內(nèi)容主要有:企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況,股權(quán)結(jié)構(gòu)。企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全,是否科學(xué)有效。會計制度是否建立健全。是否符合企業(yè)核算要求。會計核算是否規(guī)范。是否有因會計處理錯誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象。測量稅務(wù)風險。存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞。固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范。債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹慎并及時處理。成本及費用核算是否合理等,工作計劃《內(nèi)部審計工作計劃》。經(jīng)營目標的制定是否切合實際。核定依據(jù)是什么。目標是否明確。是否便于考核總現(xiàn)。實際執(zhí)行情況。費用預(yù)算的報審依據(jù)是否合理,執(zhí)行情況。大項投資及工程建設(shè)項目的基本情況。是否執(zhí)行招投標制度。項目預(yù)算的審核情況。工程實施過程的了解。合同的簽訂是否嚴謹。審批權(quán)限了解。工程決算是否嚴格把關(guān)等。關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰。了解核算辦法是否合理。第二步:計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實施審計的監(jiān)督和管理職能:在了解公司經(jīng)營、財務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標考核情況后,將采取以下措施:對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結(jié),區(qū)分主要問題和次要問題.內(nèi)部審計心得體會范文5各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事:大家好!轉(zhuǎn)眼又是一年,一年來審計部根據(jù)服務(wù)責任目標要求,積極探索和改進審計工作,較好的完成了各項審計任務(wù),現(xiàn)將____年的審計工作總結(jié)匯報如下:一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部
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