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正文內(nèi)容

審計七月工作總結(jié)與審計下半年工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)

2024-11-22 22:08 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 跟蹤審計或決(結(jié))算審計,加強對征地拆遷、工程招投標、設備材料采購、資金管理使用等重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,促使問題及早解決。同時,積極創(chuàng)新審計手段,運用政府投資審計監(jiān)督管理系統(tǒng),加強對政府投資項目的遠程監(jiān)控,提高了審計監(jiān)督實效。四、圍繞強化權力運行制約,加強了領導干部經(jīng)濟責任審計。共安排領導干部經(jīng)濟責任審計項目34個,包括1個區(qū)、22個市直部門和11個市屬企業(yè)。截至目前,已開展28項。審計中,注意審查領導干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署情況,落實中央 “八項規(guī)定”、厲行節(jié)約和“約法三章”相關要求情況,安全生產(chǎn)和行政審批職責履行情況等。以市經(jīng)濟責任審計領導小組名義出臺了《離任領導干部經(jīng)濟責任事項交接審核管理暫行辦法》,對規(guī)模較小的單位負責人實行離任交接審核,騰出更多的精力對重點項目開展審計,提高了審計效率。積極探索自然資源資產(chǎn)領導干部離任審計,圍繞海洋資源資產(chǎn)開發(fā)利用、管理和保護等責任履行情況率先進行審計試點,探索了新路子。把去年對27個部門單位審計發(fā)現(xiàn)的8大類問題進行梳理歸納,向市委市政府專題匯報,4位市領導作出批示,促使有關部門單位加強了整改。五、圍繞促進經(jīng)濟提質(zhì)增效,加強了績效審計。將績效審計內(nèi)容拓展到政策、決策、運營、管理、風險等宏觀層面,安排對文化企業(yè)集團等16個項目開展了專題績效審計,并在其他審計項目中充分關注績效情況。在運用計算機審計技術進行全面篩選的基礎下,確定30個市直部門,開展了“三公”經(jīng)費和會議費管理使用情況專項調(diào)查,查處了一些違反規(guī)定和管理不規(guī)范的問題,促進各部門各單位厲行節(jié)約、反對浪費。對青島廣電影視傳媒集團有限公司等五大文化企業(yè)集團管理運營情況進行了審計調(diào)查,揭示了管理運營機制未完全到位、內(nèi)控制度不完善等問題。首次采取數(shù)字化審計方式,對青島農(nóng)商銀行信貸風險管控情況開展專項審計調(diào)查,揭示了銀行信貸業(yè)務經(jīng)營管理中存在的突出問題和風險隱患,向公安機關移送涉嫌騙貸等案件線索,為防范金融風險發(fā)揮了作用。對固體廢棄物中轉(zhuǎn)站運營情況開展了績效審計,促使中水管道盡快投入使用、將外包轉(zhuǎn)運混裝垃圾全部納入政府采購、加強出水水質(zhì)月度監(jiān)測和中轉(zhuǎn)站稱重計量等多方面監(jiān)管,推進了環(huán)境衛(wèi)生建設。六、圍繞提高審計工作水平,加強了宏觀服務和基礎建設。更加注重審計服務,向市委市政府提交專報和綜合性報告29篇,市領導批示22篇次。向被審計單位提出建議72條,促進建立完善制度30多項。加強審計公開,將去年市級預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改結(jié)果和全市政府性債務審計結(jié)果向全社會進行了公告,促進問題有效整改。推進審計技術創(chuàng)新,順利實施審計數(shù)據(jù)中心、審計指揮中心和審計綜合作業(yè)平臺建設,在全省率先完成審計管理系統(tǒng)國產(chǎn)化升級改造,對社保聯(lián)網(wǎng)審計系統(tǒng)進行了升級研發(fā)。積極探索推進審計全覆蓋,符合條件的項目全部開展計算機審計,27篇計算機審計方法在全省評選中獲一等獎,位居全省第一。認真落實中央“八項規(guī)定”,修訂完善了審計意見征集、公務接待、審計經(jīng)費、公務用車、考勤管理等一系列制度,細化了21條具體措施,促進聯(lián)系群眾和作風轉(zhuǎn)變長效化。舉辦了“見賢思齊,做有職業(yè)道德的審計人”為主題的《道德講堂》,激發(fā)敬業(yè)奉獻精神。組織多層次的反腐倡廉專題學習,加大對審計現(xiàn)場的廉政回訪力度,落實廉政防控措施,促進廉潔從審。同時,我們也清醒地看到,工作中仍存在一些問題和不足,如與市委市政府和社會各方面的期望相比,審計的范圍與覆蓋面需要進一步擴展,審計的效率、質(zhì)量和水平有待提升,審計信息化建設需要加強。下一步,我們將按照市委市政府的要求和群眾的期待,進一步做好審計工作:一是認真履行審計監(jiān)督職責。按時全面完成審計項目計劃,加大問題查處和揭露力度,強化審計服務,維護民生利益。二是加大審計創(chuàng)新力度。在績效審計、計算機審計、經(jīng)濟責任審計等方面繼續(xù)探索創(chuàng)新,不斷提高審計的效率,擴展審計的覆蓋面和深度,確保審計質(zhì)量。三是不斷加強審計隊伍建設。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”,完善廉政防控體系,樹立依法審計、文明審計、廉潔審計的良好風氣?!緦徲嬒掳肽旯ぷ骺偨Y(jié)(四)】(一)下審計 XX年下半年,在縣委、縣政府和下級審計機關的正確下,我局認真貫徹落實省、市審計工作,始終以促進發(fā)展為已任,突出了對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實,取得了較好成績。半年我局共完成審計XX個(其中:專項審計項目X個),在審項目XX個,查出違紀金額XXXX萬元,應收繳財政XX萬元,提交審計信息X篇(條),采用X篇(條),為維護財經(jīng),促進廉政建設,推進經(jīng)濟發(fā)展等方面,發(fā)揮了積極作用?;仡櫚肽陙淼墓ぷ鳎饕攸c是: 一、真抓實干,嚴格執(zhí)法,審計工作成效突出 X、開展了同級財政預算審計 根據(jù)《人民共和國審計法》和《省預算審計監(jiān)督辦法》的規(guī)定,我局于元月底至X月下旬對縣本級XXXX財政預算執(zhí)行進行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認真落實縣委經(jīng)濟工作思以組織為重點,以規(guī)范為基礎,優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),推進財稅改革,強化財政監(jiān)督,圓滿完成了全年財政預算。同時對預算負債,指出了我縣財政運轉(zhuǎn)艱難,財政風險較大的困難與不足,查出了財政等X個部門各類有問題資金XXXX萬元,主要有延壓滯留預算資金,違規(guī)減免少征應繳預算收入,預算編制批復不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領導的高度關注,財稅部門根據(jù)審計建議已進行了認真的落實。 X、開展了行政事業(yè)財政收支審計 下半年,我局共對X個行政事業(yè)單位的財政財務收支進行了審計。查出違規(guī)金額XXX萬元,管理不規(guī)范資金XX萬元。存在的主要問題:一是違反稅法,未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定,巧立名目,超標準發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是擠占挪用專項資金。對下述問題我局均作出了嚴肅處理。 X、開展了專項資金審計 下半年完成專項資金審計項目X個,對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費附加電費附加進行了審計和審計調(diào)查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費附加專項資金存在的主要問題是:收支未納入財政預算管理,多頭審批,導致擠占挪用。對此,我局向縣人民政府作出了,政府責成財政部門整改,《》()。 X、開展了世行審計 今年X月,我局對結(jié)核病控制、婦幼保健X個世行貸款項目進行了審計。從審計情況看,項目單位能認真按照世行貸款的有關條款辦事,做到了專賬核算、專人管理、??顚S谩4嬖诘闹饕獑栴}是配套資金不到位,如不認真解決,項目的實施將受到影響,不能達到預期目標,使項目難以充分發(fā)揮效益??h委、政府領導對我們
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