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正文內(nèi)容

20xx行政單位審計年終工作總結(jié)5篇(編輯修改稿)

2024-11-20 03:57 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 行經(jīng)濟責任審計。
  (二)配合完成20xx年度xx區(qū)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構、惠民生、防風險政策措施落實跟蹤審計。
  (三)做好20xx年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計。
  (四)做好20xx—20xx年度雙灣鎮(zhèn)政府財政決算審計。
  (五)根據(jù)區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)系會議安排和區(qū)委組織部的委托,開展領導干部經(jīng)濟責任審計。
  (六)根據(jù)上級審計機關的安排,完成或配合完成各類專項審計或?qū)m棇徲嬚{(diào)查。
  (七)完成重點建設項目的竣工決算審計。
  (八)根據(jù)省審計廳計算機聯(lián)網(wǎng)審計工作進度和要求,逐步推進我區(qū)計算機聯(lián)網(wǎng)審計(金審工程三期)建設。
  (九)全面完成黨建和“十區(qū)建設”年度任務。
  (十)對上一年度審計查處問題的整改落實情況進行全面督查。
  (十一)完成區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作任務。
  20xx行政單位審計年終工作總結(jié)(二)
  今年以來,圍繞縣委、縣政府經(jīng)濟建設工作中心,以xx大精神和“三個代表”重要思想為指導,按照《審計法》要求,履行工作職能。以學習教育提高人員素質(zhì)為基礎。以黨風、行風建設為龍頭。以提高審計質(zhì)量爭創(chuàng)精品項目為主線,全面推進機關建設。在審計監(jiān)督工作中,認真貫徹落實審計署6號令,嚴格程序,以法行政,開拓進取,提前45天完成了全年工作任務?;仡櫲旯ぷ?,主要做法有以下幾個方面:
  一、認真履行好審計職能做到監(jiān)督與服務雙向用力
  (一)突出重點積極開展審計監(jiān)督維護財經(jīng)法紀
  一是規(guī)范了預算執(zhí)行工作行為,今年的預算執(zhí)行審計共查出有問題資金3838萬元,在微觀審計中,我們針對存在的往來賬科目清理不及時、違規(guī)調(diào)整稅種、混淆入庫級次、延壓稅款、違規(guī)退庫、票據(jù)管理不規(guī)范、白條抵庫、違控購置、擴大收費范圍、少繳稅金等10個方面存在的問題,經(jīng)綜合分析,有針對性地提出了改進意見與建議,規(guī)范了財政財務收支工作行為,糾正了存在的問題。
  二是追收了漏繳稅金535954元,其中:隱瞞業(yè)務收入漏交稅金及附加291971元。租賃費收入漏交稅金及附加109303元。漏繳土地使用稅19464元。漏交個人所得稅80216元。漏交營業(yè)稅35000元。針對存在的漏稅問題進行了收繳和限期收繳入庫。
  三是查處了“三亂”問題,涉及金額達989658元,其中:亂罰款13800元。亂收費512042元。亂發(fā)獎金補貼463816元。針對存在的問題下達了審計決定,進行了處理處罰。
  四是阻止了國有資產(chǎn)流失,審計發(fā)現(xiàn),有的單位在固定資產(chǎn)管理方面存在著固定資產(chǎn)不建賬登記和新購固定資產(chǎn)不入賬問題,兩個方面涉及固定資產(chǎn)金額達132萬元,針對存在問題,協(xié)助被審計單位對固定資產(chǎn)進行了清理、登記、建賬,有效地防止了國有資產(chǎn)流失。
  五是扼制了高、估、冒算行為,配合縣城改擴建工作,受縣政府委托,我們對9項城建工程進行了跟蹤審計,通過開工前、施工中、竣工決算全程審計監(jiān)督,保證了工程質(zhì)量,避免了損失浪費,扼制了高估冒算行為,審計投資總金額2866萬元,審計核減332萬元,為財政節(jié)省了建設資金。
  (二)轉(zhuǎn)變作風貼近被審單位做好服務工作
  在轉(zhuǎn)變作風做好服務方面:
  一是實行送達審計,少給被審計單位添麻煩,今年以來,我們改變了一往就地審計的做法,對30戶被審計單位實行了送達審計,這樣做第一減少了被審計單位對審計組人員的應酬,審計期間不影響被審計單位正常工作開展。第二不牽涉被審計單位領導和財會人員精力。第三避免了請吃請喝不廉潔問題的發(fā)生。被審計單位比較滿意。
  二是實行一審雙果,一次審計,出具兩個報告,完成兩個項目,這樣既提高了工作效率,也減少了進點審計次數(shù),少添麻煩。
  三是審計處理堅持“四寬四嚴”,既促進經(jīng)濟發(fā)展從寬,損失浪費從嚴。改革失誤從寬,明知故犯從嚴。用于生產(chǎn)經(jīng)營和公益事業(yè)從寬,用于個人和小團體消費從嚴。初次違規(guī)從寬,屢查屢犯從嚴。通過“四寬四嚴”原則,為被審計單位創(chuàng)造一個寬松的外部工作環(huán)境。
  四是組織實施“131”服務活動。按照縣委、政府提出的“圍繞中心,服務大局”的要求,我們組織實施了“131”服務活動。即:審計一個項目,做好三項服務:辦成一件實事,提一條合理化建議,建一份經(jīng)濟檔案,為縣委、縣政府提供一條審計信息。服務工作實行一項目一考核,考核結(jié)果做為年度工作考核內(nèi)容。通過服務活動開展,今年以來為企業(yè)辦實事6件,提改進意見建議49條,建經(jīng)濟檔案8份,為縣委縣政府提供審計信息21件。
  五是征求意見取得支持讓單位滿意。
  在審計監(jiān)督工作中,我們采取兩種方式征求意見:
  把被審計單位的領導請到審計機關交流情況,交換看法,進行思想勾通。今年共請單位領導到審計機關交換意見40人次。
  領導上門回訪調(diào)查研究,征求意見,今年由局領導帶隊到單位回訪31余人次。
  六是審計促進了穩(wěn)定工作。
  二、精心組織增措施加力度積極開展爭創(chuàng)精品工程
  在今年的爭創(chuàng)精品活動中,我們做到精心組織,強化領導,主管局長、股長、審計組長層層簽定目標責任書,確保審計工作質(zhì)量,為鼓勵先進,我們對年內(nèi)在全市取得前三名審計項目實行了重獎,在創(chuàng)精品項目活動中,我們的主要抓了以下兩方面工作:
  (一)創(chuàng)精品項目堅持“七個統(tǒng)一”抓好“八個環(huán)節(jié)”
  為了加大爭創(chuàng)精品項目力度,每個項目審計我們做到了“七個統(tǒng)一”:
  一是統(tǒng)一組織審前調(diào)查,為項目審計尋找突破點。
  二是統(tǒng)一進行審前培訓,掌握審計方法和審計技巧。
  三是統(tǒng)一進行審計工作方案的審定、把關。
  四是統(tǒng)一由主管局長帶隊審計,抓廉政措施落實。
  五是統(tǒng)一研究違紀、違規(guī)問題的定性處理,提高審計質(zhì)量。
  六是統(tǒng)一進行審計回訪,征求意見。
  七是統(tǒng)一對項目審計入檔資料通過三級復核進行把關。
  “七個統(tǒng)一”強化了對審計項目的領導。
  細化措施,從八個環(huán)節(jié)抓起加力度:
  一是目標責任要求到人,由主管局長、股長、審計組長層層簽定工作目標責任書,要求每個業(yè)務股年內(nèi)要有一個以上審計項目在全市審計系統(tǒng)取得前三名,創(chuàng)優(yōu)項目多重獎,對完不成的進行處罰。
  二是審計程序符合規(guī)定。按照國家審計準則規(guī)定實施審計,做到程序合法、合規(guī)。采?。簝?nèi)部復核、內(nèi)部督查、走訪調(diào)研三種方式對程序進行監(jiān)督。
  三是審計決定落實要達100%。審計決定落實采取四條措施:第一把被審計單位領導請上來,勾通、交換意見。第二申請縣主管領導調(diào)度、加壓。第三通過獎懲措施調(diào)動審計組人員的積極性。第四通報批評公開曝光。
  四是意見、建議切實可行。要求審計組提出意見和建議要具有科學性、建設性、實效性。組織好審計組二次進點,搞好跟蹤服務。
  五是建檔資料齊全有序。項目審計資料建檔,實行審計組長負責制,并采用領導觀模,業(yè)務股交叉檢查,檔案人員審檢等方式進行監(jiān)督和把關。
  六是廉潔自律從建章立制抓起。圍繞落實好“八不準”審計工作紀律和各項廉政建設工作規(guī)定,建立健全六項廉政建設工作制度,給局領導劃分了廉政
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