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正文內(nèi)容

20xx公司財務部經(jīng)理個人工作總結(編輯修改稿)

2024-11-20 02:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 銷流程。對送交財務產(chǎn)權部的費用報銷憑證進行登記,分析報銷流程中占用時間較長的環(huán)節(jié),制定有效措施,提高報銷速度。
③規(guī)范自制憑證附件格式。針對上年FCM檢查過程中提出的問題進行整改,對需要自制的憑證附件,沖暫估、提取三項經(jīng)費等憑證附件格式進行規(guī)范,增加制單人、審核人簽字,自制燃煤出庫附件增加了分攤計算過程。
④參與了上級公司組織的《財務核算標準化手冊》的編寫工作,提供本公司常用的會計核算方法同時借鑒其他單位的會計核算方法,靈活掌握各類核算方法,不斷提高財務人員的核算能力。
梳理授權手冊,優(yōu)化管控流程,督辦工作閉環(huán),提高工作效率,加強風險管理,實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
(1)梳理授權流程,優(yōu)化管控體系,規(guī)范業(yè)務管理,防范財務風險。
①本年針對公司組織結構調(diào)整及管理授權手冊的修訂,結合公司實際業(yè)務授權情況,修編了呼貝公司《管理授權手冊》,根據(jù)授權手冊要求,梳理修訂了費用中心的全部審批流程。
②為全面貫徹落實公司年度工作會精神,充分發(fā)揮公司管控體系對生產(chǎn)安全、經(jīng)濟安全、政治安全的保障作用和基礎管理的規(guī)范作用,持續(xù)提升全體員工精益求精、細密精致的工作態(tài)度和能力,結合上級公司財務管控體系,編寫了呼貝公司《財務管理制度修編規(guī)劃》。
(2)辨識風險,督辦工作閉環(huán),實現(xiàn)經(jīng)濟本安運行。
①完善風險數(shù)據(jù)庫。每月逐項對公司風險管理數(shù)據(jù)庫進行辨識及評估,不斷更新數(shù)據(jù)庫,并將公司存在的重大財務風險及應對措施形成月度《財務風險管理報告》,為上級公司提供決策支持。
②全面檢查,落實整改。根據(jù)上級公司下發(fā)的《關于認真開展財務自查、自糾工作的通知》要求,對照國家審計署發(fā)布的對13家中央企業(yè)財務收支的審計結果,認真開展本公司《財務自查糾》工作,對自查出的問題,落實責任人,限定時間,督辦整改閉環(huán),同時對公司生產(chǎn)早會及月度平衡會領導交辦的工作閉環(huán)情況填寫“重要工作閉環(huán)情況反饋表”,經(jīng)部門經(jīng)理和布置工作的公司領導分別簽字確認后交內(nèi)控人員備案。
③每月及時填寫經(jīng)濟本安體系統(tǒng)財務報表,對異常指標制定措施,通過經(jīng)濟活動分析會及每月財經(jīng)管控報告等形式進行管理提示。
(3)重視內(nèi)外審計,規(guī)范公司各項業(yè)務管理。本年度認真配合相關職能部門完成了上級公司巡視組檢查指導工作以及高風險審計、稅務稽查等工作。
①年終財務決算審計,配合瑞華會計師事務所對公司2020年度財務報告進行了審計,取得無保留意見審計報告。
②根據(jù)上級公司《關于開展
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