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正文內(nèi)容

20xx年臨高紅十字會部門預(yù)算(編輯修改稿)

2024-11-05 05:19 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十四)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。第三篇:五華區(qū)紅十字會2018部門預(yù)算目錄第一部分 昆明市五華區(qū)紅十字會2018年部門預(yù)算編制說明 第二部分 昆明市五華區(qū)紅十字會2018年部門預(yù)算表一、封面二、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表三、2018年部門一般公共預(yù)算支出表四、2018年部門基本支出預(yù)算表五、2018年部門政府性基金預(yù)算支出表六、2018年部門收支總表七、2018年部門收入總表八、2018年部門支出總表九、2018年部門“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表十、部門(單位)整體支出績效目標(biāo)十一、2018年部門單位基本信息表十二、2018年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表十三、政府采購預(yù)算表五華區(qū)紅十字會2018年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作(一)部門主要職責(zé)五華區(qū)紅十字會于2010年8月成立,為正科級單位。主要職責(zé)是:在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助;組織群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)工作;救助因自然災(zāi)害、意外傷害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存條件出現(xiàn)重大困難的貧困群眾;宣傳無償獻(xiàn)血工作;進(jìn)行遺體、器官捐獻(xiàn)和中華骨髓庫造血干細(xì)胞的宣傳、動員、登記工作。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況在職人員編制4人,其中:行政編制 1人,事業(yè)編制0人。在職實有1人,其中: 財政全供養(yǎng) 1人,財政部分供養(yǎng)3人,非財政供養(yǎng)2人。(三)重點工作概述開展救護(hù)培訓(xùn)(救護(hù)師資培訓(xùn)、救護(hù)員培訓(xùn)、公益性救護(hù)培訓(xùn))。救災(zāi)物資儲備。弱勢人群臨時救助和扶貧幫困。組織志愿者參加義務(wù)獻(xiàn)血,開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞和器官捐獻(xiàn)宣傳活動。組織生命健康安全體驗教室體驗活動并做好設(shè)備維護(hù)。二、預(yù)算單位基本情況我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個,昆明市五華區(qū)紅十字會。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:在職人員編制4人,其中:行政編制 1人,事業(yè)編制0人。在職實有1人,其中: 財政全供養(yǎng) 1人,財政部分供養(yǎng)3人,非財政供養(yǎng)2人。離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。三、預(yù)算單位收入情況(一)部門財務(wù)收入情況2018年部門財務(wù)總收入 ,其中:,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。(二)財政撥款收入情況 ,其中:,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,(,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。四、預(yù)算單位支出情況。,其中。(一)本級財力支出按功能科目分類情況按支出功能科目分類,支出分別列208支出,主要反映社會保障和就業(yè)支出、20816支出,主要反映紅十字事業(yè)的支出。2081699支出,主要反映其它紅十字事業(yè)支出。(二)本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分組(其中:,)。五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況(一)列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為: 金額0萬元。(二)與中央配套事項 無。(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項 無。六、“三公”經(jīng)費安排情況說明2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元;,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元;,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元?!叭苯?jīng)費無增減變動。七、政府采購預(yù)算情況根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目2個。八、預(yù)算收支增減變化情況說明(一)基本支出預(yù)算變動的主要原因。增減變化的原因主要是:根據(jù)我區(qū)財力和工作安排情況壓縮20%。九、項目支出預(yù)算變動的主要原因,與上年對比沒有變動。十、其他公開信息(一)專業(yè)名詞解釋,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出,其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。2.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出
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