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統(tǒng)計工作自查報告(編輯修改稿)

2024-10-28 19:56 本頁面
 

【文章內容簡介】 全面的學習。二、縣林業(yè)局根據《統(tǒng)計法》和《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》的規(guī)定,對本單位20xx年以來統(tǒng)計工作進行自查。經自查,20xx20xx年每季度都能按時向統(tǒng)計局上報統(tǒng)計報表,20xx年年底財政決算報表數與林業(yè)局賬面數及給統(tǒng)計局上報的統(tǒng)計報表數相符(20xx年本單位全體職工34人,職工工資、)。從20xx年1月開始,按照統(tǒng)計局的要求安裝了統(tǒng)計報表軟件,在每月20日22日通過網絡及時上報統(tǒng)計月報表(20xx年17月本單位全體職工為35人,職工工資、)。通過報表數據,真實反映了本單位職工的收入情況,不存在漏報瞞報現象,也不存在單位領導要求統(tǒng)計人員偽造、篡改統(tǒng)計資料,打擊報復統(tǒng)計人員等行為。通過自查和與其他單位統(tǒng)計工作相比較,感到本單位的統(tǒng)計工作還有不足之處,個別時候存在讓統(tǒng)計局工作人員催報數據的情況。在今后的工作中,我局將全力配合縣統(tǒng)計局工作,按時上報統(tǒng)計數據,嚴格按照《統(tǒng)計法》和《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》的要求做好統(tǒng)計工作。統(tǒng)計工作自查報告7為了認真貫徹落實國統(tǒng)字[xx]84號文件和縣統(tǒng)計局關于開展農村統(tǒng)計調查數據質量檢查工作的通知精神,我鎮(zhèn)于xx年6月6日召開鎮(zhèn)、村兩級統(tǒng)計工作會議,傳達《通知》精神,安排部署統(tǒng)計數據質量檢查工作,認真按照文件的要求逐項落實自查自糾、邊查邊改措施?,F將我鎮(zhèn)開展統(tǒng)計數據質量檢查糾改的工作情況作如下報告:一、通過對我鎮(zhèn)鎮(zhèn)、村兩級xx年1月至xx年6月的統(tǒng)計表和各項調查工作進行自查,我鎮(zhèn)在統(tǒng)計工作中沒有發(fā)生下列違法行為:沒有虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為。沒有拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為。沒有未經批準,擅自制印統(tǒng)計調查表的行為。沒有單位領導干擾統(tǒng)計數據,從而造成統(tǒng)計數據失真的行為。沒有利用統(tǒng)計調查損害社會公共利益或者進行欺詐活動的行為。重點對各項統(tǒng)計調查和統(tǒng)計資料進行自查、復查。二、我鎮(zhèn)在抓好統(tǒng)計基礎工作中做了以下幾個方面的工作:建立了鎮(zhèn)統(tǒng)計站、統(tǒng)計站由黨政辦公室、統(tǒng)計辦公室、計生辦公室、經管辦公室組成。人員有黨政辦主任、政府統(tǒng)計員、計生統(tǒng)計員、經管統(tǒng)計員,辦公室設在黨政辦。政府、計生、經管、教辦、公安及9個村均落實了專兼職統(tǒng)計員。鎮(zhèn)、村統(tǒng)計工作均按照統(tǒng)計制度的規(guī)定設置原始記錄,建立健全統(tǒng)計檔案。統(tǒng)計工作制度在自查自糾工作中進一步完善。政府專職統(tǒng)計員按文件要求持證上崗。三、存在問題少數兼職統(tǒng)計人員業(yè)務素質較差還不適應新時期統(tǒng)計工作的要求。村級由于三年一屆的換屆選舉,直接影響統(tǒng)計人員的工作情緒,造成部分統(tǒng)計表冊不健全。村向各部門上報的表冊數據有不統(tǒng)一的情況。企業(yè)上報統(tǒng)計報表屢次遲報統(tǒng)計資料和數據失真的情況。針對上述情況,經政府及執(zhí)法領導組研究決定,制定以下糾改措施:每月統(tǒng)計站對村級統(tǒng)計員進行一至二次業(yè)務培訓,不斷提高村級統(tǒng)計人員的業(yè)務素質和業(yè)務水平。進一步做好村級統(tǒng)計員的思想工作,盡量穩(wěn)定統(tǒng)計人員隊伍。建議上級統(tǒng)計執(zhí)法部門對相關企業(yè)加大執(zhí)法力度。統(tǒng)一思想,提高對統(tǒng)計工作的認識,完善統(tǒng)計工作制度,強化責任感,嚴禁統(tǒng)計資料遺失,杜絕數出多門。確保統(tǒng)計數據及時、準確、統(tǒng)一、完善。真正做到向各級領導體統(tǒng)制定政策真實可用的統(tǒng)計資料。統(tǒng)計工作自查報告8為貫徹落實國家統(tǒng)計局全面實施企業(yè)一套表聯(lián)網直報工作,根據全國一套表會議精神和《關于聯(lián)合開展xx年統(tǒng)計執(zhí)法檢查的通知》,開展企業(yè)一套表聯(lián)網自報自查,現將工作開展情況匯報如下:一、我公司作為“三上”企業(yè),在實行統(tǒng)計報表聯(lián)網直報以來,在統(tǒng)計工作中沒有發(fā)生下列違法行為虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為。拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為。完善企業(yè)制度建設,建立完善統(tǒng)計管理制度,如統(tǒng)計員崗位職責、統(tǒng)計資料管理制度、企業(yè)統(tǒng)計工作制度等。對應上級統(tǒng)計的要求,對統(tǒng)計工作進行了進一步規(guī)范和目標管理。對上級主管部門布置的統(tǒng)計工作任務,按規(guī)定按要求組織實施,上級部門布置的統(tǒng)計定報、年報等專項業(yè)務工作,都能做到全面、準確和規(guī)范,并按要求形成書面分析材料和網上直報數據進行報送。二、自查中發(fā)現的不足實行統(tǒng)計數據聯(lián)網直報以來,公司能夠按時完成上級布置的統(tǒng)計的各項任務。但客觀分析平時的工作也還存在著較多的不足:統(tǒng)計業(yè)務知識有待進一步提高。由于統(tǒng)計工作要求越來越高,工作任務繁雜,有時我公司統(tǒng)計員對統(tǒng)計報表制度、指標解釋理解不全,導致一些統(tǒng)計數據出現不應有的錯誤,今后我們將有針對性的對統(tǒng)計人員進行培訓,以保證數據質量。統(tǒng)計規(guī)范化水平不高。企業(yè)一套表的實施,對企業(yè)直報能力提出了新的更高要求,其中涉及的網絡設備配置、原始記錄和臺帳的建設等,由于我公司存在一機多用,有時網絡不暢通現象,導致重復工作而降低了工作效率。平時對統(tǒng)計臺帳的建立、統(tǒng)計資料的歸檔整理工作不太重視,工作缺少主動性和系統(tǒng)性,滿足于完成上面所布置的任務。有時限于工作的時間緊、人手少、頭緒多,統(tǒng)計人員到施工現場的時間有限,導致對本公司工程上的進度了解不是很準確,止步于就表格匯總數據,就數據分析情況。、三、整改措施針對以上存在的問題,公司提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員的素質,加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學習,特別是對統(tǒng)計業(yè)務的知識,努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質量。二是保證硬件和軟件的的配備,做到專機專用。三是加強統(tǒng)計報表的整理歸檔,確保統(tǒng)計資料的完整。統(tǒng)計工作自查報告9根據人行白銀市中心支行下發(fā)的《關于印發(fā)20xx年全市金融統(tǒng)計檢查方案的通知》要求,我行組織相關部門和人員進行了認真細致的學習,并遵照通知要求對我行統(tǒng)計工作進行了全面的自查,現將相關情況匯報如下:一、強化依法統(tǒng)計意識,提高統(tǒng)計質量在收悉人行的通知后,我行及時組織人員認真學習了《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》和《金融統(tǒng)計事項報備制度》等相關的金融統(tǒng)計法規(guī),通過學習,進一步提升了我行統(tǒng)計工作人員的依法統(tǒng)計的意識。同時,我行還對統(tǒng)計工作的所有口徑進行了統(tǒng)一,如在業(yè)務部對涉農貸款的統(tǒng)計口徑按照人行的統(tǒng)計要求進行了統(tǒng)一,還組織所有從事統(tǒng)計工作的人員學習了《金融統(tǒng)計指標釋義》,確保了我行統(tǒng)計工作的標準化和規(guī)范化,提高了我行金融統(tǒng)計數據的采集、處理及報表編制水平,提高了金融統(tǒng)計數據質量。二、成立自查小組,制定自查方案為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組,召開專題會議,制定了我行統(tǒng)計工作自查方案,對業(yè)務部和營業(yè)部的統(tǒng)計工作制定了詳盡的自查方案,重點對日報、月報、季報數據的準確性,存、貸款統(tǒng)計歸屬與統(tǒng)計數據的準確性,同時對房地產貸款、小微企業(yè)貸款、涉農貸款等專項統(tǒng)計的數據真實性和準確性進行自查。三、自查情況對照人民銀行下發(fā)的自查要求,對涉及我行的統(tǒng)計業(yè)務進行了有針對性的自查,對營業(yè)部存款的統(tǒng)計方法和統(tǒng)計時效進行了檢查,對營業(yè)部上報人民銀行的主要經營指標數據的計算方式是否符合人民銀行要求進行了重點檢查,發(fā)現營業(yè)部在各類報表工作中均能按照相關要求落實,并能嚴格按照人行規(guī)定的公式計算經營指標,在上報過程中不存在遲報、漏報、誤報等情況。在對業(yè)務部,重點檢查了各類貸款統(tǒng)計的口徑是否與人民銀行要求的一致,對涉農貸款、農村貸款、農戶貸款、小微企業(yè)貸款的統(tǒng)計口徑進行了檢查,業(yè)務部能夠嚴格按《貸款通則》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等國家有關部門及監(jiān)管單位先行規(guī)定執(zhí)行,各項貸款的統(tǒng)計數據準確有效。綜合部作為我行對外報送報表的窗口,在檢查中重點從上報時限,重大事項的報備等方面進行了檢查,經檢查顯示,綜合部在報送各類報表過程中,嚴格按照人行要求的上報時限進行落實,并能對各部門的統(tǒng)計數據進行復核,確保了各類上報數據的統(tǒng)一和有效,同時能夠按照人民銀行要求,對全行發(fā)生的各類重大事項在5個工作日內進行報備,各項統(tǒng)計報備工作符合人民銀行的要求。四、存在的問題統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范。統(tǒng)計分析水平尚需提高。目前只做一些簡單的分析,不能對全行業(yè)務的全面發(fā)展提出合理的建議,沒
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