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正文內(nèi)容

開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作情況報(bào)告(編輯修改稿)

2024-10-17 16:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 組,以總經(jīng)理為專項(xiàng)工作小組組長(zhǎng),分公司其他領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負(fù)責(zé)人、各***主任為小組成員;將工作小組辦公室設(shè)在綜合部,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)整改措施和日常工作。并于4月5日下午,組織召開了****分公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動(dòng)員大會(huì),根據(jù)*****“6+5”的自查自糾內(nèi)容及23項(xiàng)具體自查要求,結(jié)合分公司實(shí)際,確定了**分公司自查自糾工作重點(diǎn),制定并下發(fā)了《******分公司開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》和推進(jìn)計(jì)劃,分公司總經(jīng)理在動(dòng)員大會(huì)上對(duì)各項(xiàng)自查自糾工作做了部署,責(zé)任明確,分工具體,形成了一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,職能部門和經(jīng)營(yíng)部共同參與,上下聯(lián)動(dòng),一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的良好工作格局。二、深入宣傳、廣泛發(fā)動(dòng)、提高認(rèn)識(shí) 為使全體員工正確認(rèn)識(shí)專項(xiàng)治理商業(yè)賄賂工作的重要意義,營(yíng)造反對(duì)商業(yè)賄賂的良好風(fēng)氣和氛圍,我們主要采取了以下措施:一是全文下發(fā)了鐵通總部*****董事長(zhǎng)、*****總經(jīng)理、*****書記、*****總經(jīng)理、*****副書記關(guān)于治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的講話內(nèi)容、*****分公司關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施方案;以及*****在第二次專項(xiàng)治理工作會(huì)議上《*****著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),扎實(shí)有效地開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作》的講話、*****《結(jié)合實(shí)際,突出重點(diǎn)*****實(shí)做好治理商業(yè)賄賂自查自糾工作》的總結(jié)講話,組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí),領(lǐng)會(huì)精神,要求全體員工充分認(rèn)識(shí)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作,是黨中央為深入推進(jìn)新形勢(shì)下黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展的重大決策,是事關(guān)改革發(fā)展穩(wěn)定全局的一項(xiàng)重要工作,也是檢驗(yàn)我們經(jīng)營(yíng)管理依法合規(guī)的重要活動(dòng)。二是將*****紀(jì)委簡(jiǎn)報(bào)下發(fā)到各部門,通過自行組織學(xué)習(xí),運(yùn)用*****紀(jì)檢簡(jiǎn)報(bào)上典型案例開展法制宣傳和警示教育,增強(qiáng)其自覺抵制商業(yè)賄賂的意識(shí),筑牢思想道德防線。三是利用交班會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等集中學(xué)習(xí)的時(shí)機(jī),廣泛宣傳黨和國(guó)家有關(guān)治理商業(yè)賄賂的政策和法律法規(guī),提高全體員工對(duì)商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識(shí),糾正錯(cuò)誤觀念,形成良好的治理商業(yè)賄賂工作氛圍。四是認(rèn)真領(lǐng)會(huì)***總經(jīng)理關(guān)于治理商業(yè)賄賂工作“兩個(gè)有利于”的指示精神,落實(shí)“查、堵、改”工作,著力健全長(zhǎng)效監(jiān)督管理機(jī)制。五是按照***公司的工作部署,分階段對(duì)“黨章”和“兩個(gè)條例”進(jìn)行了專題學(xué)習(xí),***分公司領(lǐng)導(dǎo)參加了***組織的黨章知識(shí)問答測(cè)試。通過深入學(xué)習(xí),全體員工、尤其是管理干部提高了認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了責(zé)任感和使命感,為下一階段工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三、統(tǒng)籌安排,深查細(xì)究、邊整邊改 按照總部、***分公司和***分公司擬定的自查自糾工作內(nèi)容,遵循“雙推進(jìn)兩不誤”的指導(dǎo)方針,由主管部門牽頭,結(jié)合自身實(shí)際情況,重點(diǎn)對(duì)工程建設(shè)、物質(zhì)采購、代理經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)小金庫、三重一大五個(gè)方面,共計(jì)23項(xiàng)具體內(nèi)容,查找制度死角、流程漏洞、規(guī)章執(zhí)行、資金去向、管理漏洞等問題,從4月30日至7月31日開展了自查自糾和整改工作。(一)工程建設(shè)方面:分公司專門抽調(diào)了2人,從4月30日開始,利用晚上、周末時(shí)間,從查清三個(gè)數(shù)(計(jì)劃數(shù)、實(shí)際完成數(shù)、驗(yàn)工數(shù))著手,對(duì)四類建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工程定價(jià)、施工合同、設(shè)計(jì)變更及質(zhì)量監(jiān)督、工程驗(yàn)收等一系列環(huán)節(jié)進(jìn)行了自查,在項(xiàng)目立項(xiàng)上查可行性調(diào)查報(bào)告,看項(xiàng)目回報(bào)周期是否達(dá)標(biāo);工程定價(jià)查標(biāo)準(zhǔn),看定價(jià)是否在當(dāng)?shù)爻^其他運(yùn)營(yíng)商同類項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn),是否按照等于或低于同類工程價(jià)格進(jìn)行定價(jià);施工合同查規(guī)范,看施工單位資質(zhì)是否符合公司要求;質(zhì)量監(jiān)督查管理,看監(jiān)理機(jī)制是否健全,監(jiān)理工作是否落實(shí)到人頭;工程驗(yàn)收查真實(shí),看在工程驗(yàn)收中是否有收受財(cái)物或其他利益加大工程量的行為,是否有虛列工程套取工程款的行為;工程檔案查完整,看每個(gè)工程的竣工資料內(nèi)容是否齊全,各項(xiàng)憑證是否符合要求,資料裝訂是否規(guī)范,移交手續(xù)是否完備等。本次自查了2006年四類工程共計(jì)179項(xiàng),總投資2342萬元;2007年四類工程共計(jì)133項(xiàng),總投資1495萬元;通過檢查工程投資,工程管理制度和工作流程,我公司在工程建設(shè)管理上符合***公司的管理要求,工程管理制度、流程健全,所有工程項(xiàng)目均按公司規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)報(bào)批,經(jīng)***分公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。工程計(jì)劃數(shù)、實(shí)際完工數(shù)和驗(yàn)工數(shù)真實(shí),工程質(zhì)量合格,驗(yàn)工計(jì)價(jià)合理,絕大部分項(xiàng)目竣工資料完整,在工程發(fā)包中不存在受賄行為,更沒有虛增建設(shè)成本、虛列工程項(xiàng)目套取工程款的情況。分公司總經(jīng)理負(fù)總責(zé),緊緊抓住前期立項(xiàng)、后期驗(yàn)收兩道重要環(huán)節(jié),將自建項(xiàng)目的施工建設(shè)和工程驗(yàn)收,分成了兩條渠道進(jìn)行管理,完善了管理制度、配備了人員,明確了職責(zé),對(duì)工程建設(shè)和工程驗(yàn)收人員推行項(xiàng)目問責(zé)制和永久責(zé)任制,簽訂工程項(xiàng)目承包責(zé)任書,確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn),工程驗(yàn)工真實(shí)有效;多次對(duì)小組成員進(jìn)行職業(yè)道德方面的教育和培訓(xùn),強(qiáng)調(diào)驗(yàn)收工作的重要性,尤其是強(qiáng)化商業(yè)賄賂方面的防范意識(shí),杜絕發(fā)生虛假驗(yàn)工等違規(guī)違紀(jì)事件。存在的主要問題、原因及整改情況:一是部分竣工資料還存在漏蓋公章,簽字不完整,驗(yàn)收單不規(guī)范;二是2006年工程技術(shù)檔案未及時(shí)交綜合部存檔。主要原因是工作不夠仔細(xì)和主管人員工作調(diào)整所致。通過整改,有32份竣工資料補(bǔ)蓋了公章和簽字,26份不規(guī)范的驗(yàn)收單得到了糾正;目前正在加緊對(duì)2006年竣工資料整理歸檔工作,使其盡快移交歸檔。(二)物資管理方面:由運(yùn)維部主任和物管人員牽頭,協(xié)同各經(jīng)營(yíng)部一起,從5月8日開始,用了兩周時(shí)間,從物資采購審批、驗(yàn)收入庫、使用發(fā)放、帳務(wù)處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行自查自糾,在物資采購權(quán)限上查執(zhí)行,看是否有超出***集采范圍的行為;自行采購的物資查來源,看是否購買了未能入圍廠家的材料;對(duì)照合同查單價(jià),看在采購中為了貪圖私利不按照***核定的價(jià)格進(jìn)行采購,擅自提高采購價(jià)格的行為;清理庫存查管理,看是否有物資積壓閑置的問題;對(duì)照制度查漏洞,看管理監(jiān)督機(jī)制是否到位等。本次自糾自查采購合同共計(jì)146項(xiàng),合同審批符合流程,簽訂履行符合要求,購銷合同保管良好;清查庫存光電纜19種、交接箱20種、其他物資150種,帳物相符率為100%。沒有發(fā)生超出***集采規(guī)定以外的采購行為;沒有擅自提高采購價(jià)格謀取好處的行為;公司材料沒有發(fā)生囤積浪費(fèi)的現(xiàn)象;沒有發(fā)現(xiàn)單位或個(gè)人帳外暗中收受對(duì)方財(cái)物或其他利益以促成交易的行為;沒有發(fā)生擅自處理廢舊物資的行為。在物資管理方面,我公司的物資管理從編制計(jì)劃,申請(qǐng)采購、合同簽訂、入庫保管、發(fā)放使用、廢舊物資回收和處理等各個(gè)環(huán)節(jié)都建立了卡控措施,制定了管理制度和管理辦法,定期將***集采定價(jià)和自行采購定價(jià)的物資編制成冊(cè),通過各部門會(huì)簽作為分公司物資采購標(biāo)準(zhǔn);合同審批、采購入庫、報(bào)銷付款等環(huán)節(jié)都建立相互監(jiān)督機(jī)制,保證采購行為規(guī)范、透明。存在的主要問題、原因及整改情況:一是部分合同存在范本不規(guī)范,二是庫房太小,物資堆碼不合理,有混放現(xiàn)象;三是材料架不標(biāo)準(zhǔn);主要原因是部分廠商的合同不規(guī)范;由于成本緊張,未能租用較大房屋作為庫房,導(dǎo)致庫房較小,物資堆碼不合理;通過整改,草擬了標(biāo)準(zhǔn)的合同范本作為定購合同,調(diào)整了合同歸檔時(shí)限,規(guī)范了管理;盡量調(diào)整庫房堆放空間,并尋找適宜房屋用于存放材料,確保材料堆碼整齊、不亂丟、不混放。(三)經(jīng)營(yíng)代理方面:由市場(chǎng)部主任牽頭,協(xié)同各經(jīng)營(yíng)部一起,從5月8日開始,對(duì)代理管理方面進(jìn)行了自查,
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