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市審計局年度內部審計工作總結精選五篇(編輯修改稿)

2024-10-13 22:39 本頁面
 

【文章內容簡介】 ,為提高審計隊伍整體素質提供可靠的思想政治保證,形成了思想同心,行動同步,事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風建設,嚴明工作紀律,全面提升行政效能。二是以提升審計機關公信力為核心,深化黨風廉政建設。認真貫徹落實上級審計機關黨風廉政建設工作會議精神,完善審計機關反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系;層層簽訂廉政工作項目規(guī)定教育,注重把內部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結合起來,加大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查,堅持審前進行廉政談話,審計加強廉政監(jiān)察,審后組織廉政回訪,不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎,確保審計人員在審計中做到了為民、務實、清廉。今年來按照上級要求全力做好各項工作,但在工作中還存一些不足。主要是:臨時審計項目多、人手少、任務重,帶來計劃性較差,審計機關被于應付,影響審計質量;審計人員知識結構單一,缺少工程結構、計算機等專業(yè)人才,很難開展全方位審計工作;審計質量和整體素質仍需提高。三、明年工作計劃打算。明年我縣審計機關要全面貫徹落實十八大和省、市、縣黨代會議精神,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,緊緊圍繞縣委、縣政府“加快轉型升級,建設宜居XX縣”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,認真履行審計監(jiān)督職責,在依法揭露和查處違法違規(guī)問題的同時,注重揭示和分析違規(guī)問題背后涉及到的體制性障礙、制度性缺陷和管理漏洞,提出審計意見和建議,促進經濟社會可持續(xù)增長,發(fā)揮審計在促進完善國家治理中的“免疫系統(tǒng)”功能,切實當好人民利益的守護者、市場經濟秩序的維護者、公共財政的“衛(wèi)士”和源頭治腐的“尖兵”。(一)今年稅收收入征管情況審計。按市審計局統(tǒng)一布置和要求,重點關注我縣地稅部門組織收入預算執(zhí)行情況,著重分析今年稅收超收或減收的原因,關注稅收運行特點;關注《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》、《廣東省建設文化強省規(guī)劃綱要(20112020年)》等重大決策中,國家和省扶持戰(zhàn)略新興產業(yè)和文化發(fā)展產業(yè)等稅收優(yōu)惠政策的貫徹執(zhí)行情況,特別是扶持中小微企業(yè)發(fā)展、文化企業(yè)發(fā)展的政策措施的貫徹執(zhí)行情況;關注稅收征管內部控制情況,注重分析稅收征管存在的突出問題。(二)今年文化事業(yè)建設費收入征管情況審計。按市審計局統(tǒng)一布置和要求,重點關注我縣文化事業(yè)建設費收入預算執(zhí)行情況;應征、已征和欠征的情況,分析欠征原因,查收征收管理中違規(guī)違紀問題;收入分成比例入庫情況;征管內部控制制度建立和執(zhí)行情況。(三)財政預、決算審計及重點資金審計本級預算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計。我縣審計機關對本級政府今財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計。向本級政府和上一級審計機關提交審計結果報告,并受政府委托向本級人大常委會作審計工作報告。圍繞提高“兩份報告”的質量為目標,形成財政審計大格局。開展對重點資金、重點部門、重點項目的延伸審計。同時選擇1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計。重點部門預算執(zhí)行審計。對本級政府今財政預算執(zhí)行和其它財政收支情況審計的基礎上,結合開展3個重點部門預算執(zhí)行情況的審計。(四)民生和重點專項資金的審計按省市審計局統(tǒng)一布置和要求開展我縣城鎮(zhèn)保障性安居工程審計。按市審計局統(tǒng)一布置和要求開展我縣今年廣東扶貧濟困日活動捐贈款物募集和使用管理情況的審計。按市審計局統(tǒng)一布置和要求開展我縣農村低收入住房困難戶住房改造和建設專項資金審計。按省、市審計局統(tǒng)一布置和要求開展我縣地方政府債劵資金審計。關注上述項目財政資金的安全和重點支出的政策目標完成情況,跟蹤檢查相關政策貫徹落實情況,確保各項惠民政策取得實效。(五)政府投資項目審計根據(jù)市審計局的統(tǒng)一部署,組織開展對我縣中小學校舍安全工程跟蹤審計等,確保中央各項政策措施落實到位,保障資金管理和項目建設規(guī)范有效。(六)經濟責任審計努力創(chuàng)新經濟責任審計,探索有效的審計組織方式,把經濟責任審計與財政審計、效益審計結合起來,把對干部的“問責”與資金的“問效”結合起來,完善以任中審計為主、任中審計與離任審計相結合的工作機制,充分發(fā)揮審計“免疫”作用,服務黨管干部,規(guī)范經濟運作。加強經濟責任審計的規(guī)范化,重點規(guī)范審計內容、審計方式、審計報告。與此同時,不斷提高審計質量??h局經濟責任審計股負責,各股配合完成任務;按當?shù)攸h委、政府委托經濟責任審計任務組織開展。第四篇:審計局審計工作總結局2006年審計工作總結一、2006年審計工作回顧(一)預算執(zhí)行審計重點突出今年的預算執(zhí)行審計工作,在總結以往經驗的基礎上,通過細化“實施意見”,實行“以會代訓”等形式,進一步統(tǒng)一思想熟悉,明確審計目標,創(chuàng)新工作思路,突出審計重點,力求常審常新。在全面審計的基礎上,主要體現(xiàn)了“四個突出”:一是突出了預算完整性的審計,檢查單位的收入支出是否編入預算及財政批復的預算是否執(zhí)行有關規(guī)定。同時對部分市直部門公用經費情況進行了分析,指出了單位間公用經費實際支出水平差異較大、單位實際支出與預算安排懸殊較大等問題,并提出了改進建議。鮑志強市長對此非常重視,立即作出批示,要求財政部門結合今年的預算編制,借鑒審計提出的建議,認真研究改進;二是突出了對重點項目、專項資金的撥入撥出(支出)、治理和使用情況的審計,把握了財政收支的真實情況;三是突出了對資金使用單位的延伸審計,以資金為主線,共延伸審計了140多個單位,把握了大量的一手資料;四是突出了治理方面的審計。從市地稅局各處室履行職責入手,對涉及稅收征管、減、免、緩稅、法規(guī)政策的制訂、執(zhí)行和治理等情況進行審計,摸清各治理分局的征管質量。通過審計,達到了摸清家底,核實收支,揭露問題,促進治理的目的。提交的“兩個報告”內容豐富充實,問題揭露充分,整改建議針對性和可操作性強,得到了市人大常委會和市政府領導的充分肯定。市政府以濟政發(fā)[2006]38號文件全文轉發(fā)了審計結果報告,在全市范圍進行了通報。同時,我局加大了預算執(zhí)行審計查出問題的整改工作力度,取得了良好的效果,并將整改情況分別向市長辦公會和市人大常委會作了匯報。(二)專項審計和審計調查成效顯著。圍繞領導關心和社會關注的熱點問題,以促進各項改革措施的落實和維護群眾根本利益為目標,對教育資金、希望工程助學基金、住房公積金、殘疾人保障金、全市種糧農民直補資金、“一縣十三鄉(xiāng)”扶貧資金、引黃供水工程項目資金、排水工程項目資金等專項資金的治理使用情況、國有企業(yè)稅外負擔和債權債務情況進行了專項審計和審計調查,對市公路系統(tǒng)、市食品藥品監(jiān)督系統(tǒng)進行了行業(yè)審計,完成了天同證券有限責任公司中心營業(yè)部的資產負債損益審計調查和利用外資項目還款期治理及效益情況審計等。通過審計,揭露了專項資金和行業(yè)系統(tǒng)治理中存在不真實、不規(guī)范、不合法、效益差等問題,有針對性地提出改進建議。共向上級領導提交綜合審計報告和審計調查報告41篇,得到政府領導和有關部門的高度重視,促進了專項資金和行業(yè)系統(tǒng)的規(guī)范治理。為了解和把握我市市級醫(yī)院的醫(yī)療收費情況,揭示群眾反映強烈的“看病難、看病貴”的問題,進一步推進我市醫(yī)療體制改革,用近三個月的時間對市中心醫(yī)院、市第四人民醫(yī)院、市口腔醫(yī)院和市婦幼保健院等4家醫(yī)院的醫(yī)療收費情況進行了審計調查。通過審計,揭露了醫(yī)院存在的嚴重的違規(guī)收取醫(yī)療、藥品和其他費用及不規(guī)范收費的情況,深入剖析了問題產生的原因,有針對性地提出了改進建議。提交的審計報告引起了領導的高度重視,市委副書記、副市長楊魯豫同志作了批示。(三)固定資產投資審計力度不斷加大今年以來,隨著重點工程建設步伐的加快,我們及時調整工作思路,突出投資審計特點,在繼續(xù)對全市重點工程建設實施全過程跟蹤審計、認真完成各區(qū)工程建設指揮部各項工作任務的基礎上,加大對完工項目的審計力度,取得較好的效果。全年跟蹤審計項目26個。今年投資審計的特點主要是加大了“四個力度”:一是加大了“跟蹤審計”的力度。及時調整充實東區(qū)、西區(qū)、城區(qū)三個指揮部的派駐人員。駐區(qū)人員按照各指揮部的要求,結合審計工作實際,認真履行職責,對重點工程建設進行全過程監(jiān)督,做到提前介入,審計關口前移,審計職能貫穿工程招投標、設計、施工、監(jiān)理、材料供給全過程。積極參與項目招投標審計,把好招投標關,參與了161個建設項目的招標、評標、定標工作。二是加大完工工程結算的審計力度。完成了經十一路人防工程、經十路13標段、玉繡河綜合治理工程和市雜技團辦公樓裝修項目的工程結算審計。組織有關中介機構對東區(qū)、西區(qū)17個已完工項目的工程結算審計。,有效揭露了項目建設中的高估冒算、擠占挪用和損失浪費等行為。三是加大了拆遷補償資金的
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