【總結】17/18內部運作審核管理程序文件編號:QP8-1版次:生效日期:040618頁次:1/4歸檔管理評審記錄確認糾正措施記錄報告實施審核審核通知成立審核小組批準制定審核計劃1.目的:驗證本公司質量體系有關作業(yè)程序的有效性,以便即使發(fā)現問題,并采取適當的糾正措施,以確保產品質量。2.適用范圍:適用于本公司質量體系
2025-04-12 12:05
【總結】1目的Objective本程序規(guī)定了公司內部質量審核的基本內容、工作程序和管理原則,以審查本公司質量體系、產品的符合性和有效性,確保體系及產品持續(xù)符合標準的要求,完善和提高質量體系的運行效果及提高和改進產品質量。Thisprocedurehasspecifiedthebasiccontents,workproceduresandmanagem
2025-08-22 11:19
【總結】7/81.目的適用于定期與不定期的進行內部質量審核程序,驗證質量活動和有關結果是否符合質量體系的要求,采取糾正和預防措施,確保質量審核的有效運行。2.范圍適用于公司內部質量審核活動的管理(包括供方的記錄)。3.職責ISO推委會:負責編制“年度內部質量審核計劃表”、“內審日程安排”。管理者代表:審批內部質量審核計劃、委派內部質量審核員、
2025-06-30 20:30
【總結】中國最大的管理資源中心第1頁共
2025-08-08 20:31
2025-08-08 20:30
【總結】上海震飛汽車零部件有限公司審核報告R-08-03-05-B/0受審部門/負責人:審核日期:審核計劃編號:審核組長:審核組員:
2025-07-13 18:50
2025-08-08 20:29
【總結】上海震飛汽車零部件有限公司內部審核實施計劃R-08-03-01-01-B/0審核目的:編號審核部門:審核日期:審核組成員:審核過程安排:
2025-07-13 18:22
【總結】中國最大的管理資源中心(大量免費資源共享)第1頁共8頁
2025-08-08 20:35
【總結】制程異常處理單MDRNO:PO單號:產品型號/品牌:拉/組別:不良描述:發(fā)出人:審核:不良原因分析:PE:
2025-07-13 14:57
【總結】深圳市奧賽龍科技有限公司程序文件文件編號出貨檢驗控制程序文件版本A頁序共5頁第2頁生效日期目的確保產品在出貨前和客戶驗機前按MIL-STD-105E標準抽樣方案抽樣檢驗,以保證產品滿足顧客的要求。范圍適用于本公司提供給顧客的所有產品定義Q
2025-08-08 20:27
【總結】沈陽市長白電器有限公司Q/DQ·RH-QP11-2020內部質量審核程序第A版第0次修訂第1頁共6頁1目的通過策劃和實施內部審核,查明質量保證體系的實施是否符合策劃安排及強制性產品工廠質量保證能力要求,質量保證體系是否得到有效實施和保持,以便及時發(fā)現問題,采取措施持續(xù)改進。2
2025-08-08 23:28
【總結】內部審核程序(編號:CWSZ-CX-05)1目的定期進行管理體系內部審核,及時發(fā)現和糾正管理體系活動中出現的問題,確保管理體系持續(xù)有效運行。2適用范圍本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系覆蓋的所有單位和部門。3相關文件《記錄控制程序》?!豆芾碓u審程序》。《糾正和預防措施工作程序》。4職責管理者代表負責審
2025-07-07 12:58