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5審計局某年內部審計工作計劃(編輯修改稿)

2025-09-11 21:15 本頁面
 

【文章內容簡介】 作的組織領導,主要領導對本單位內部審計工作負第一責任人責任,主管領導負直接責任,健全內部審計工作體制機制,完善內部控制制度規(guī)定,制定內部審計工作年度工作計劃,將內部審計工作開展項目納入本單位黨委(黨組、支部)重 要工作。審計部門將按照有關規(guī)定要求,加強對全區(qū)內部審計工作的指導監(jiān)督力度,對各單位貫徹落實實施辦法情況進行抽查,并將各單位內部審計工作開展情況,作為被審計單位領導履行經濟責任情況的一 第 3 頁 共 5 頁 項內容,納入領導干部經濟責任審計。 四、強化監(jiān)督,促進我區(qū)內部審計工作有效開展 (一)加強預算執(zhí)行審計,推動提質增效和厲行節(jié)約。各單位要以促進完善部門預決算管理、嚴格預算執(zhí)行、提高財政資金績效、促進落實財政管理改革措施、嚴格遵守中央八項規(guī)定精神為主要目標,把預算執(zhí)行審計作為必審內容納入本單位年度內部審計工作計 劃重點籌劃,重點關注各單位項目經費預算執(zhí)行情況及資金使用績效、三公經費管理使用情況、政府采購和國庫集中支付等財政政策落實情況、資產管理情況和執(zhí)行中央八項規(guī)定精神情況等。 (二)強化重點領域和重大資
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