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正文內(nèi)容

5審計局審計基本規(guī)章制度(編輯修改稿)

2025-09-11 21:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 第二十四條審計組和審計人員實(shí)施審計時,可以運(yùn)用檢查、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證、計算、分析性復(fù)核等方法,審查被審計單位銀行開戶、會計憑證、會計賬簿、會計報表,查閱與審計事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料,檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價證券和被審計單 第 5 頁 共 10 頁 位運(yùn)用電子計算機(jī)管理財政收支、財務(wù)收支的財務(wù)會計核算系統(tǒng),取得審計證據(jù) 。 審計人員向有關(guān)單位和個人進(jìn)行調(diào)查詢問時,應(yīng)當(dāng)出示審計人員的工作證件和審計通知書副本。 第二十五條審計組和審計人員在審計中如有特殊需要,可以聘請專門機(jī)構(gòu)或者有專門知識且符合審計人員條件的人員參與某些特殊項(xiàng)目的審計。 第二十六條審計組和審計人員在計算機(jī)信息系統(tǒng)環(huán)境下進(jìn)行審計,不應(yīng)改變審計方案確定的審計目標(biāo)和范圍。 第二十七條審計人員實(shí)施審計時,應(yīng)當(dāng)對審計工作中的重要事項(xiàng)以及審計人員的專業(yè)判斷進(jìn)行記錄,編制審計工作底稿,并對審計工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 第二十八 條審計組對實(shí)施審計過程中遇到的重大問題,應(yīng)當(dāng)及時向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)請示匯報。 第二十九條審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對審計組的審計工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對審計組及其審計人員在審計過程中的重大過失和違法行為,應(yīng)當(dāng)追究其責(zé)任。 第四章報告準(zhǔn)則 第三十條報告準(zhǔn)則是審計組反映審計結(jié)果、提出審計報告以及審計機(jī)關(guān)審定審計報告時應(yīng)當(dāng)遵循的行為規(guī)范。 第三十一條審計組向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)提交審計報告前,應(yīng)當(dāng)征求被 第 6 頁 共 10 頁 審計單位對審計報告的意見。被審計單位自收到審計報告之日起十日內(nèi)提出書面意見;在規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見的 ,視同無異議,并由審計人員予以注明。 被審計單位對審計報告有異議的,審計組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步研究、核實(shí)。如有必要,應(yīng)當(dāng)修改審計報告。 第三十二條審計組對審計事項(xiàng)實(shí)施審計結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)及時向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)提出審計報告;提出的時間一般不得超過六十日。 審計組應(yīng)當(dāng)將審計報告、被審計單位對審計報告的書面意見及審計組的書面說明,一并報送審計機(jī)關(guān)。 第三十三條審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全審計報告的復(fù)核制度,設(shè)立專門機(jī)構(gòu)或者配備專門人員,對審計報告進(jìn)行復(fù)核。 復(fù)核機(jī)構(gòu)或者復(fù)核人員復(fù)核審計報告后, 應(yīng)當(dāng)提出復(fù)核意見,并作出復(fù)核工作記錄。 第三十四條審計報告經(jīng)復(fù)核后,由審計機(jī)
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