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正文內(nèi)容

5審計局年終工作總結范文-審計局半年工作總結(編輯修改稿)

2024-09-11 21:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,其中:違 規(guī)問題金額 萬元,管理不規(guī)范金額 萬元,核減工程投資額 655 萬元。提出審計建議并被采納 76 條,上報審計信息 35 篇。對審計查出的問題,我局依法作出了審計處理,大部分問題已得到了糾正和改進,有些正在積極整改中。 (一)深化財政預算執(zhí)行審計,規(guī)范預算管理 20xx年,我局完成區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況審計項目 1個,共查出管理不規(guī)范問題 10 個,主要問題金額 45978 萬元,其中:查出違規(guī)金額 441 萬元,管理不規(guī)范金額 45537 萬元,挽回經(jīng)濟損失 1063 萬元。對公共資金、國有資產(chǎn) 、國有資源實行審計全覆蓋,以預算執(zhí)行為主線,重點關注國庫集中支付管理、財政存量資金、三公經(jīng)費情況等方面,加強對財政資金分配、使用和管理情況的監(jiān)督。提升預算執(zhí)行審計的影響力,注重從體制、機制、制度層面分析原因,提出改進建議,維護公共財政安全。 (二)強化領導干部經(jīng)責審計,促進領導干部清正廉潔 根據(jù)區(qū)委組織部委托,我局 20xx 年對 7 名領導干部進行經(jīng)濟責任審計,現(xiàn)已完成 3 名。審計查出主要問題 17 個,主要問題金額 萬元,其中:違規(guī)金額 萬元,管理不規(guī)范金額 萬 元。審計重點關注領導干部任職期間執(zhí)行上級經(jīng)濟法規(guī)和政策、資金使用管理、單位內(nèi)控管理、遵守各項廉潔規(guī)定等情況。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,我局對被審計領導干部應承 第 7 頁 共 13 頁 擔的責任作出了實事求是的界定和客觀公正的評價,分別向被審計單位提出了提出加強現(xiàn)金支出管理、嚴控三公經(jīng)費支出規(guī)模、規(guī)范財務原始憑證等切實有效的審計建議,進一步促進領導權力規(guī)范運行,清廉作為。 (三)加強政府投資項目審計,減少財政資金流失 20xx年,政投審計審結項目共 29個,核減工程款 655 萬元。審計結果表明:政府投資項目在承發(fā)包、投資控制等 環(huán)節(jié)存在一些問題,如工程結算資料審核不夠嚴格,工程造價把握不當 。部分工程現(xiàn)場簽證資料管理不足 。項目實施過程中的監(jiān)管力度不夠等。針對存在問題,我局利用信息化管理開展審計,政投審計項目的審批、管理、規(guī)范項目資金撥付程序、提高資金使用效益等方面不斷規(guī)范化、科學化,有效地為政府及建設單位堵塞了漏洞、節(jié)約了建設資金。 (四)關注專項資金審計,提高資金使用效益 現(xiàn)階段,已完成專項調查審計 3 個,審計查出主要問題金額 萬元。一是完成審計署統(tǒng)一組織續(xù)審項目, XX 縣區(qū) 20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程 跟蹤審計 。二是配合市局完成 XX 縣區(qū)20xx20xx 年縣域義務教育均衡發(fā)展專項資金審計 。三是完成了XX 縣區(qū)西灣海域環(huán)境整治工程現(xiàn)場指揮部資金審計。審計反映了專項資金的基本使用情況,揭示了專項資金使用存在的問題,客觀事實地提出了審計意見,推動審計整改,確保專項資金使用 第 8 頁 共 13 頁 的規(guī)范性、科學性。 (五)自然資源資產(chǎn)審計情況 本年度,領導干部經(jīng)責審計其中有 XX 縣區(qū)水利局、 XX 縣區(qū)農(nóng)業(yè)局為自然資源資產(chǎn)管理部門,我局對其部門進行經(jīng)責審計時,加強審計監(jiān)督覆蓋內(nèi)容,關注生態(tài)環(huán)境和自然資源的相關制度政策、管理體 制等在被審領導干部執(zhí)行中存在的問題和缺陷,分析原因,提出整改建議,切實履行好自然資源資產(chǎn)審計監(jiān)督職責。 二、審計工作面臨的形式及存在的突出問題 (一)編制少,業(yè)務人才緊缺 按照上級要求,審計覆蓋面要進一步擴大,因此我局審計工作任務不斷增加,審計任務
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