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正文內(nèi)容

5審計下半年工作總結范文(編輯修改稿)

2025-09-07 01:39 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 要求,我們及時和區(qū)政府督察科、紀檢監(jiān)察、財政、稅務、國資局、公安等部門分別進行了溝通,初步形成了共識。采取的措施是:一是在本級預算執(zhí)行審計項目中全面推行審計反饋書制度,要求被審計單位將審計查出問題的整改落實情況限期書面報告審計局,實行審計、監(jiān)察、財政聯(lián)合跟蹤問效和后續(xù)審計制度,整改情況將存入審計檔案。二是實行審計建議書制度,由審計組將部分查出問題以審計建議書形 式,函告財政、稅務和被審計單位主管部門等,并要求上述單位將落實情況函告我局。三是與財政、稅務、紀檢檢察和司法機關初步建立了信息互通機制或案件移送渠道,共同形成監(jiān)督合力,促進審計結論的完整落實。 (五)以和諧的審計環(huán)境保證審計工作 我們堅持以人為本的原則,積極營造和諧的審計工作環(huán)境,創(chuàng)造有利于審計開展的良好條件。今年,我們根據(jù)黨員和群眾反饋意見,組織對全局人員進行了健康查體 。新購置了臺式電腦、筆記本電腦和 u 盤等辦公設備,達到了審計人員人手一臺筆記本電腦 。辦起了機關食堂,解決了審計人員居住分 散,就餐不便的問題 。此外,還進一步轉變機關作風,發(fā)揮領導干部的模范帶頭作用,班子成員深入一線當主審,帶頭嚴格自律等,促進了機關作風的持續(xù)良好。 四、存在問題、不足和下半年工作打算 第 11 頁 共 23 頁 當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是審計署 6 號令的執(zhí)行一些環(huán)節(jié)上還沒有完全掌握 。二是效益審計開展得不夠深入 。三是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。 我們決心認真領會和落實市審計局的這次會議精神,按照年初確定的工作思路和目 標,開拓創(chuàng)新,求真務實,圓滿完成各項審計任務。下一步工作具體打算是: 一是加快信息化建設步伐。要充分利用現(xiàn)有設備和審計網(wǎng)站,繼續(xù)投入人力和物力,努力建設信息化審計,爭取實現(xiàn)完全利用計算機審計項目 1xxxx,并讓審計程序和審計結果更加公開化、透明化。 二要突出重點項目審計。加強對農(nóng)業(yè)專項資金、農(nóng)村財務三代管資金的管理和使用作為今年審計重點,爭取把基層經(jīng)濟矛盾和糾紛化解在基層。加大對政府投資項目的審計監(jiān)督,從嚴查處建設領域的違規(guī)行為。 審計下半年工作總結范文二半年來我局在縣委、縣 政府和上級審計機關的領導下,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,以推動海峽西岸經(jīng)濟區(qū)建設為主題,全面貫徹黨的 xx 大和中央、省、市審計工作會議精神,緊緊圍繞縣委的經(jīng)濟建設中心,深入貫徹全面審計,突出重點的方針,進一步集中力量,突出重點領域、重點部門和 第 12 頁 共 23 頁 重點資金的審計監(jiān)督,加大對違法違紀問題的查處力度,在維護財經(jīng)秩序,促進廉政建設,保障經(jīng)濟健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。據(jù)統(tǒng)計,半年來共完成 17 個項目的審計任務,查出違規(guī)金額 14 萬元,管理不規(guī)范金額 1438 萬元,應上繳財政金額 3 萬元,提交工作報告、信息 9 篇。其中被批示采用 4 篇?,F(xiàn)將 工作情況總結如下。 一、半年工作主要成效 (一)抓好同級審重點關注財政資金管理的規(guī)范性 今年共審計財政、地稅、交通、旅游等單位的預算執(zhí)行情況,并延伸審計或調(diào)查了 6 個單位。查出違規(guī)金額 14 萬元、應調(diào)賬處理金額 681 萬元。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有: 一些收支項目未按規(guī)定納入財政體制核算,影響了財政預算收支的真實性,經(jīng)審計發(fā)現(xiàn),有 萬元的收入項目和 萬元的支出項目未納入財政預算管理 。 一些基金項目如國有土地使用權出讓金、國有土地收益基金 等收入共計 萬元列預算外收入未繳國庫納入基金預算收入。 在完成收入任務的情況下辦理不合理退庫 573 萬元。 經(jīng)延伸二個企業(yè)審計發(fā)現(xiàn),存在有 1000 萬元稅款滯留企業(yè)現(xiàn)象,部分代征稅款單位存在只征主稅、未征附稅問題 。 個別單位收入直接沖減事業(yè)支出,未上繳財政專戶實行 第 13 頁 共 23 頁 收支兩條線管理,有的部門專項資金撥付不及時,甚至被占用。 我局針對上述問題,已區(qū)別不同情況分別下達審計決定,做出處理、處罰。此外,針對各單位存在的財務管理簿弱、會計核算不規(guī)范、財產(chǎn)管理制 度不健全等問題,還提出了一些建設性意見和建議。上述各種違規(guī)問題基本得到糾正和整改,促進了各單位合理有效地使用資金,受到了縣人大會的充分肯定。 (二)加大對惠民惠農(nóng)政策資金的檢查力度重點關注財政資金投入的效益性 在人員少,任務重情況下,派出兩位同志做為惠民惠農(nóng)政策資金落實督查工作協(xié)調(diào)小組成員與財政、紀委同志一道,根據(jù)中央、省出臺的各項惠民惠農(nóng)政策,圍繞資金的收入、撥付、使用、管理等環(huán)節(jié),通過對低保資金、家電下鄉(xiāng)補貼資金、新農(nóng)村建設資金、山海協(xié)作發(fā)展資金、扶貧開發(fā)資金等調(diào)查落實惠民惠農(nóng)政策資 金的到位情況。同時為規(guī)范資金管理采取了以下措施。一是實行項目資金在線監(jiān)控,國庫統(tǒng)一支付資金,直接撥付到用款單位,減少中間滯留環(huán)節(jié)。二是實行惠民補貼資金一折通,用存折方式直接兌現(xiàn)到受益農(nóng)民,并按規(guī)定公開公示,建立起惠民惠農(nóng)資金補助的綠色通道。三是實行嚴格的政府采購制度,確保專項資金投資監(jiān)管到位。四是實行績效評估,建立有效的激勵機制和約束機制,提高惠民惠農(nóng)資金使用效益。 (三)穩(wěn)妥地開展經(jīng)濟責任審計工作提升審計結果的利用 第 14 頁 共 23 頁 我局對領導干部的經(jīng)濟責任審計進行統(tǒng)籌安排并納入年初計劃,在人手少、任務 重的情況下,我們整合資源,對審計任務進行了合理的配置,將經(jīng)濟責任審計與財政財務收支審計或預算執(zhí)行審計相結合,既節(jié)約時間又降低了審計成本,下半年計劃安排經(jīng)濟責任審計項目 6 個,目前正在進點中。同時為貫徹落實明紀發(fā) [xx]2 號文《關于認真落實黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果的通知》精神,保證政令暢通,近期派出兩名業(yè)務骨干與紀委同志一道對 xx 年年以來被審計的領導干部及其所在部門單位執(zhí)行審計報告和審計決定書以及落實整改情況進行為期一個星期的檢查,對整改不到位、拒不整改、屢查屢犯的,予以通報、誡勉談話、并追究有關人員的 責任。 (四)結合重點項目投資審計關注財政資金運行的安全性 結合縣委為民辦實事項目,做好工程決算審計工作。上半年共審計工業(yè)園區(qū)防洪
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