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正文內(nèi)容

財務總監(jiān)20xx工作總結(jié)[五篇范例](編輯修改稿)

2025-04-28 05:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 力不夠強,對公司生產(chǎn)經(jīng)營具體情況了解不夠深入細致,工作還有很多地方需要提高和完善 。 20xx 年打算從以下幾個方面進一步做好工作: 一、為了提高部門履行職責的能力,我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務知識學習,不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì),增強自我管理、自我約束能力,提高履行職責的能力。 二、在工作繼續(xù)深入地做好財務預算管理工作,以成本管理為核心,抓基礎管理工作為重點,促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效,使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。 第三篇:財務總監(jiān) 2021 年個人工作總結(jié) 財務總監(jiān) 2021 年個人工作總結(jié) 【導語】以下是為大家精心整理的《財務總監(jiān) 2021 年個人工作總結(jié)》,供您查閱。 2021 年在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞財務工作思路,不斷夯實財務基礎工作,規(guī)范財務業(yè)務流程,創(chuàng)新財務管理方法,改革財務管理體制,著力強化平穩(wěn)、受控運行,為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。 一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。 在國家審計署的審計過程中,我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào),保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu),以財務為主協(xié)調(diào)辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時化 解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題 10 余項 。二是根據(jù)公司審前工作會的部署,及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查,整改不合規(guī)范事項 200 余項 。三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料 。四是針對審計組反饋的 32個 審計記錄,立即組織三省公司財務部門和相關(guān)部門認真核對、仔細研究,反復討論、修改三省公司及各部門的答復,從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。 通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。 二、財務信息化建設取得新突破。 在核算體系改革方面,以“推進財務和資產(chǎn) 系統(tǒng)上線”為重點,組織本部及三省業(yè)務骨干,積極學習財務 系統(tǒng)的各項管理和操作程序,積極改變核算流程, 30 人歷時一個月,完成了近 10 萬條信息的設置和賬務初始化工作,順利實現(xiàn)了 和 系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。 在零售費用定額管理方面,我們積 極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功,預計 2021 年一季度 在銷售系統(tǒng)全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。 在資金管理系統(tǒng)建設方面,通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣,基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控,實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時 監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。 三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。 在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、 pos 機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止 2021年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到 1241 座,同比增加 147 座,上門收款率達到 87%,同比提高 2 個百分點,比 2021 年提高 73 個百分點 。pos 機刷卡結(jié)算 金額為 億元,同比增長 倍 。清理冗余賬戶、合并賬戶 39 個,賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達 100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到 60%,并根據(jù) 板塊《關(guān)于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫 1500 余座,檢查覆蓋面 99%以上,發(fā)現(xiàn)和整改問題 500 余項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了西藏公司督察組的高度評價。 在資產(chǎn)管理方面 ,通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預轉(zhuǎn)資單價標準,結(jié)合國家審計署的審計結(jié)果,督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度,截止 2021 年年底在建工程余額 61596 萬元,與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了 個百分點。同時,依托資產(chǎn) 系統(tǒng),有效的解決了信息不對稱的問題,全年共完成 695 萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥,完成資產(chǎn)卡片的編制 5 萬余張,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計,確定了符合報廢條件的資產(chǎn) 335 項,為下一步優(yōu)化資 產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。 四、注重過程、加強監(jiān)控,預算管理水平穩(wěn)步提升。 一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強,三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變,有效保障了費用合理、均衡發(fā)生,全年費用指指標均控制在板塊下達指標范圍內(nèi) 。 二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖, 2021年預算編制得到了板塊領導的高度評價,預算匯報圓滿成功。 五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。 通過加強協(xié)調(diào)、強化內(nèi)部管理、提高稅務人員業(yè)務素質(zhì),取得了較好地成績。一是通過努力,實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降,年節(jié)約利稅 800 余萬元 。二是通過大力協(xié)調(diào),湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,年節(jié)約印花稅 200 余萬元,擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán) 。三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用,為進一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,是稅企關(guān)系的一次歷史性突破 。四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題 20 余項 ,并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規(guī)范了票據(jù)的使用,降低了稅務風險。 六、充實力量、加強培訓,隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。 一是進一步充實各級管理機構(gòu)財務力量。 2021 年年對機關(guān)財務處領導崗位進行了充實,同時在條件成熟的地市逐步配備總 會計師 6 人,充實了兩級機關(guān)財務部門骨干力量,地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展,基層的財務管理能力不斷提升 。二是全年財務系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓 500 人次以上,重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能,短期內(nèi)迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技能,豐 富了財務系統(tǒng)的知識儲備 。三是學術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合,積極探討財務管理的熱點、難點問題, 2021 年年舉辦不同層次財務研討會 4 次,在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文 7篇,標志著財務隊伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團隊轉(zhuǎn)變。 七、強化執(zhí)行、嚴格考核,內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。 2021 年年,公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨,以加強風險管理為導向,以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標,不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度,不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。 一是發(fā)布 2021 年版《內(nèi)部控制管理手冊》,修 訂和完善滿足不同管理層次需求的 3 個層面 96 個末級流程。 二是強化宣貫,注重溝通,營造和諧內(nèi)控環(huán)境。 2021 年年舉辦內(nèi)控培訓班 59 期,培訓 2362 人次,篩選、整理出與庫、站業(yè)務密切相關(guān)的流程 13 個并匯編成冊。三是反復測試,嚴格考 核,保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。 2021 年年先后組織 3 次自我測試,覆蓋面達到 44 個營銷中心。順利通過了 3 次管理層和外部審計測試。 在財務工作取得新進展的同時,我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊,學習了 xx 同志在中紀委會議上和黨的 xx 大會議上的講話,學習了 xxxx 大政府工作報告和在中央經(jīng)濟會議上的講話。通過不斷的學習,增強了黨性修養(yǎng),豐富了知識儲備,優(yōu)化了知識結(jié)構(gòu)。 第四篇: 2021 財務總監(jiān)述職報告 2021財務總監(jiān)述職報告 各位領導、同事: 大家好 ! 20xx 年,我分管公司財務管理和內(nèi)控工作。在各位領導、各位同事的支持和幫助下,我 認真履行崗位職責,順利地完成了各項工作任務。公司銷售收入 200 億元,利潤 50 億元,均超額完成集團下達的各項指標。這些成績的取得,是我們共同努力的結(jié)果。在此,我對大家表示衷心的感謝 !現(xiàn)從五個方面述職報告如下: 一、政治素質(zhì)方面 20xx年我認真學習黨的政治科學理論和集團公司領導的講話精神,把思想統(tǒng)一到集團公司奮斗目標上來,不斷提高自己的政治素質(zhì)。 二、履行崗位職責方面,分兩個部分匯報 (一 )財務管理工作。針對 20xx 年公司面臨的經(jīng)濟、生產(chǎn)、銷售形勢,著重抓好如下財務工作: 以價值管理為導向,加強資產(chǎn)管理。針對第二廠改造及停止部分業(yè)務等實際情況,組織專項資產(chǎn)清點,確定停止租賃部分資產(chǎn),測算新的費用標準 。針對四廠并入龍?zhí)锕?,組織對四廠資產(chǎn)進行專項清查,確定租賃費用標準 。組織對 XX 出租資產(chǎn)進行新增確認,及時回收資金占用成本 。清理在建工程賬目,對已完工或投入使用項目,及時督促有關(guān)單位進行竣工決算。 抓上海金融大廈建設資金補貼,現(xiàn)已收到補貼 億元。 管好用活資金,提高資金使用效率。堅持資金周報制度,根據(jù)公司需要科學制定資金籌措方案,保證了 30 多億元 固定資產(chǎn)投資和 60多億元生產(chǎn)需要資金。沒有因為資金問題影響基本建設、更新改造和生產(chǎn)任務。在保障資金供應的基礎上,控制銀行資金存量,節(jié)約利息支出 2 億元。 強化預算管理。以全面預算管理為基礎,提高預算準確性,使預算更加切合實際,適應建設和生產(chǎn)需要。堅持以零基預算為主、其他方法相結(jié)合
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