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保密工作自查自評報告(編輯修改稿)

2025-04-21 17:19 本頁面
 

【文章內容簡介】 是加強檔案保密管理。為了加強文件檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作,進一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員崗位職責》、《檔案的交接制度》等制度。通過這些制度的建立,加強了文件收發(fā)、傳閱、清退以及檔案的借閱等工作,使我局的文件做到清退齊全,傳閱及時,檔案的立卷、歸檔、移交、銷毀等各個環(huán)節(jié)的安全。三是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理,并加強了對操作人員的教育培訓,落實了崗位責任。四是加強信息上報審批。加強網上報送信息 審批制度,凡對外向各類政府網站報送信息,必須經辦公室審批后方能報送。 組織干部職工進行保密教育的力度不夠,普通職工的保密意識不強,仍然存在資料文件亂擺亂放現(xiàn)象,涉密人員管理記錄不完善。 整改措施:加強全局干部職工的保密宣傳教育,提高保密意識,規(guī)范文件資料的管理,強化責任意識,落實責任制和責任追究制。 保密制度不健全,在落實制度上有打折扣的現(xiàn)象。計算機、筆記本電腦、網絡、移動硬盤的保密管理規(guī)定,還需進一步的細化,在網絡泄密的問題認識不夠。 整改措施:通過這次保密工作自查和大檢查,針對薄弱環(huán)節(jié)抓整改,一 是進一步完善各項管理規(guī)定,在細化上下功夫,在落實上做文章。加強網絡的維護和管理,制定具體的措施和辦法,加強督促檢查,確保整改取得實質性的效果。 要害部位和部門的保密管理還存在漏洞,注重了硬件建設,忽略涉密計算機、涉密移動存儲介質等使用管理。 整改措施:從源頭上防止涉密泄密事件的發(fā)生。加強制度建設和要害部位和部門進出人員的審查和控制。在完善涉密計算機使用管理規(guī)定的基礎上,狠抓各基規(guī)章制度的貫徹和落實。 根據全市專項保密檢查工作會議的要求,市審計局高度重視,認真對照《 xx 市 20xx 年專項保密檢查項目一覽表》 檢查內容,結合工作實際,對局里的保密工作進行了全面的自查自檢,現(xiàn)將自查情況報告如下: 局領導班子對保密工作十分重視,把它作為一項重要任務來抓,同業(yè)務工作同部署、同督促、同落實。成立保密工作領導小組,局長擔任組長,分管副局長擔任執(zhí)行副組長、成員由辦公室主任、監(jiān)察室主任、計算機中心負責人、局機要人員組成。保密工作領導小組下設辦公室,掛靠在局辦公室,具體負責保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領導親自抓,分管領導具體抓,責任落實到科室,落實到人頭。我局結合審計工作實際,切實把保密教育工作貫穿于日常工作 中,在每周一的學習例會上,多次組織全體機關干部認真學習保密法規(guī)和保密工作有關會議精神,使大家了解保密規(guī)定,明白失密對國家和工作造成的損失。特別是每逢重大節(jié)假日來臨之前,局領導都要親自對全體干部職工進行保密安全動員教育,明確崗位責任,強調每位同志都要慎言慎行,強調保密文件資料的妥善保管,強調計算機及網絡系統(tǒng)的安全管理,加強值班,嚴禁無關人員進入機關,做到萬無一失。同時,還認真做好保密工作的檢查督促,促進全體干部職工提高思想認識,增強做好保密工作的責任感。 涉密文件信息資料管理情況。 (1)指派專門人員具體負 責文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等,責任到人,無丟失文件現(xiàn)象。(2)文件登記、傳閱都按照程序進行,對呈送局領導指示的文件進行登記,領導批示后,退還辦公室,不存在在領導之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問題。 (3)對涉密的文件資料,只準在機關辦公室查閱,未經批準,不得帶出機關,并在文件流轉頻繁的辦公室配備文件粉碎機。 (4)對往年的檔案妥善管理,及時存檔,查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名,不允許非工作人員進入檔案室,保證秘密文件不外泄。 (5)加強審計環(huán)節(jié)保密工作。嚴格保密紀律,規(guī)定 審計人員在履行審計職責時,負有保密的義務,不得透露其知悉的國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密。 計算機網絡保密管理情況。 (1)結合審計工作實際,不斷修訂完善了相關保密制度,先后制訂了《計算機財產管理規(guī)定》、《 xx 市審計局信息上網管理辦法》、《 xx 市審計局涉密計算機、移動存儲介質及涉密網絡保密管理制度》等制度,做到保密工作有據可依、有章可循。 (2)建立計算機臺帳,對局機關的計算機進行登記管理,各科室按照“誰泄密、誰負責”的原則,嚴格執(zhí)行相關制度,正確使用好用于審計業(yè)務工作的個人計算機和移動存儲設備。 (3)我局 的審計業(yè)務專網和互聯(lián)網是完全隔離,審計業(yè)務專網通過 VPN防火墻與上下級審計機關相連,只用于傳遞與審計業(yè)務有關的文件資料信息,不傳遞其他信息。在局辦公室和計算機應用中心專門配備了 3 臺計算機單獨與互聯(lián)網相連,用于干部職工查閱網絡資料。 (4)xx 市審計局門戶網站組建于 XX 年,在門戶網的信息公開上,我們嚴格按照《 xx 市審計局信息上網管理辦法》,對上網公開的信息實行逐級審批,嚴密把關,切實做到“涉密信息不上網,上網信息不涉密”。 (5)查閱、編輯、存儲和傳遞審計業(yè)務資料的計算機只能與審計業(yè)務專網相連,嚴禁上互聯(lián)網,每臺 計算機都安裝了殺毒軟件,定期或不定期地進行升級和殺毒,確保網絡系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定。 我局的保密工作在局領導的高度重視和全體干部職工的共同努力下,工作開展比較順利,雖然從未發(fā)生過失密、泄密事件,但通過自查,也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足:一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中,發(fā)現(xiàn)在具體工作中使用業(yè)務 U 盤時,要引入被審計單位會計資料數(shù)據,就可能與其他單位的計算機連接,還有在日常工作中還會把業(yè)務 U 盤與非業(yè)務 U 盤混用等。因此,需要不斷加強宣傳、教育力度,增強審計人員的保密意識,提高做好保密工作的主動性和自覺性 。二是保密工作制度還需進一步完善。還要制定出更完善、更結合實際的規(guī)章制度,使事前行為得到規(guī)范,堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件,消除隱患,以確保信息安全。 我局將以這次自查為契機,在今后的工作中,堅持不懈地抓好保密法規(guī)的學習和宣傳,針對自查中存在的不足制訂改進措施,加強對局機關保密工作的監(jiān)督檢查工作,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,力爭保密工作再上新臺階。 第三篇:保密工作自查自評報告 長豐縣人社局保密工作自查自評報告 根據相關通知要求,我局結合實際,認真組織開展了本系統(tǒng)保密自查自評工作,現(xiàn)將工作情況 報告如下: 一、保密工作組織、隊伍和制度建設情況 (一)組織建設情況。為落實保密工作目標管理責任制,確保保密工作取得實效,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,各科室負責人為成員的保密工作領導小組,由辦公室負責日常工作。堅持保密工作“誰主管、誰負責”原則,通過明確職責范圍、層層傳導壓力,將保密工作要求落實到每一個崗位、每一名干部職工,把保密工作同人社業(yè)務緊密結合,同部署、同要求、同檢查。 (二)隊伍建設情況。為保障日常保密工作的順利開展,專設 1 名保密工作人員,負責日常檢查、聯(lián)絡等工作。抓好全體干部職工的保密宣傳教育,多形式組織學習保密法律法規(guī)及上級部門保密工作重要精神,不斷加深干部職工對保密知識的認識和運用,有效增強了干部職工的保密意識。 (三)制度建設情況。結合人社工作實際,制定出臺了《長豐縣人社局保密管理制度》,使各項保密工作有章可循、有據可依。始終把保密工作納入機關建設重要任務,同效能評比、考核及各項評先評優(yōu)掛鉤,對保密工作不到位的科室、個人進行通報批評,并嚴肅問責,形成了嚴密的保密工 作制度。 二、計算機安全管理情況 (一)分類管理。對涉密計算機和上網計算機進行分類管理,嚴格執(zhí)行計算機信息系統(tǒng)保密暫行規(guī)定,指定每臺計算機的使用人即為負責人、管理人。
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