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審計工作心得體會五篇(編輯修改稿)

2025-04-13 06:05 本頁面
 

【文章內容簡介】 作設想如下: 繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計。 重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,財務制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,客觀公正地進行審計評價。 繼續(xù)搞好財務審計。 重點對各單位財務管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督。通過審計,要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,建立健全內控制度,倡導勤儉節(jié)約,促進增收節(jié)支,防止損失浪費。設想從 20__年起,對所有單位進行一次排摸,按照一定時間有計劃地進行輪流審計。 繼續(xù)加強對基建工程項目審計。 20__年,一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,協(xié)調好有關部門,實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,上門實地測量,積極維護集體利益。 繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。 對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,加強督促力度,確保審計意見落到實處,務求取得審計實效。 此外,及時完成領導交辦的其他工作。 審計工作心得體會范文四 我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,在各內審單位領導的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益,強化內部控制、防范風險上,開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,全市 215 家內審機構共完成審計項目 6819 項,查出損失浪費 2488 萬元,增加效益 13008 萬元,提出建議意見被采納 1386 條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。 一、堅持圍繞中心、服務大局,積極開展內部審計工作 全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點轉型,認真開展審計工作。 一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟 悉的優(yōu)勢, 20__年共開展了 206 項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,提出了加強管理的 6 條意見,并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通 [20__]18 號文件),強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,提高了建 設項目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,進一步明確任務分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,讓稽核人員各履其職、各負其責,促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,成立了獨立的內審室,配備了兩名專職內審人員,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,使內審工作有法可依、有章可 循,成效顯著。 二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,到 12 月底,內審機構已審計建設項目 5906 個。合肥電信分公司審計部 20__年繼續(xù)嚴把審計質量關,嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到 100%審計,截止到 11 月底統(tǒng)計,共審計認定通信工程項目 4299 項,工程送審總金額 萬元,審減 萬元。建筑安裝工程 66 項,送審金額 萬元,審減 萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送 審工程 233 個,送審金額 萬元,審減額 萬元,審減率 15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目 121 個,涉及工程 86 項,送審金額 萬元,部分已審定項目的核減率達 20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計 68 項,送審金額 萬元,審減額 萬元,審減率 %。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質量,節(jié)約了建設資金,發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。 三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收 支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務收支審計 214 項,促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),注意嚴格把關,極力提升采購資金節(jié)約效率,強化對政府采購的監(jiān)管。截至 20__年 10 月份,全區(qū)自行采購預算 億元,實際支付 億元,節(jié)約資金 273 萬元,資金節(jié)約率高達 %。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計 13 個村居 20__年 16 月份財務收 支情況進行了審計。市公路局對所屬 11 個單位 20__年財務收支進行了全面審計,審計面為 100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題 36 個,提出審計意見 38 條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。 四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計,全市內審機構已對 196 個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,促進了黨風
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