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20xx年事務所審計員崗位職責描述事務所審計崗位的工作內容與職責通用(四篇)(編輯修改稿)

2025-08-12 21:50 本頁面
 

【文章內容簡介】 審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決。 對審計中發(fā)現(xiàn)的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對外采購、費用報銷、授權文件等)。負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據(jù)的內部管理報表及各項經(jīng)濟、財務數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內部管理報表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔相應復核及審核責任。 集團公司其他相關工作。
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