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正文內(nèi)容

財務(wù)職工職位工作心得感受(五篇)(編輯修改稿)

2025-08-12 21:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 收費許可證上的標(biāo)準(zhǔn)收取。其他各項代收性費用按照即時發(fā)生即時收取且學(xué)生自愿的原則下收取。所以我不敢有絲毫怠慢,各項費用均反復(fù)核對后,當(dāng)天收取當(dāng)天存入銀行,另外收費后認(rèn)真核對學(xué)籍內(nèi)的每個學(xué)生的交費狀況,如有應(yīng)交未交的學(xué)生,及時通知班主任收取,并按照每個學(xué)生的姓名和交納的每項費用開具發(fā)票。如果在收費后面核對過程中發(fā)現(xiàn)有錯交費的學(xué)生,保證無誤后及時清退,做到退費及時。日常財務(wù)工作。_年是朝陽教委執(zhí)行財政零余額賬戶的第一年,我們在經(jīng)過培訓(xùn)后,摸索著做每項工作,隨著工作量的加大,隨著零余額支付的到來,問題、困難也隨之而來。支票開出后,還應(yīng)按規(guī)定開具財政授權(quán)支付憑證,并及時送到銀行,保證正常支出。但是在支出過程中,開始有許多收款單位不了解零余額賬戶工作,給我們造成了很多的退款等一系列工作。退款指令務(wù)必要及時作出,交到銀行,這樣才能保證額度及時回到到本單位額度中,保證正常支出。之后經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的幫忙和支持下工作逐漸趨于順利。此外,還需經(jīng)常與銀行溝通,經(jīng)常查看財政網(wǎng)上劃款、撥款狀況。日常支出工作也同樣需要認(rèn)真,雖然相同,但是依然就應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行,仔細(xì)審核。拿回來的發(fā)票未經(jīng)校長簽字一律不予支出。費用支出所有收回票據(jù)均上網(wǎng)查詢真?zhèn)?。財?wù)工作每個月基本程序都是一樣的。工作很多、很瑣碎,每一天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。二、統(tǒng)計工作本人還兼任學(xué)校的財務(wù)和勞資的統(tǒng)計工作,如能源、財務(wù)、人員工資等等的一些街道統(tǒng)計科下發(fā)的各種定報、年報表格都需要按照規(guī)定時間內(nèi)及時上報,并與街道統(tǒng)計科持續(xù)聯(lián)系。并且在填報過程中,本著對單位負(fù)責(zé)的態(tài)度,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時,反饋回來的系統(tǒng)認(rèn)為有問題的數(shù)據(jù),填寫理由得當(dāng)。按時參加街道每次通知的會議,以保證統(tǒng)計表數(shù)據(jù)的無誤。財務(wù)工作雖然平凡、默默無聲,但是我對待工作的態(tài)度卻從不馬虎,一如既往的嚴(yán)格要求自己。謹(jǐn)慎、細(xì)心更是財務(wù)人員在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一個人能夠獨立完成的,是單位所有相關(guān)的老師們的配合和領(lǐng)導(dǎo)的理解下才能完成的,因此我會努力為單位的每一位師生服務(wù)。財務(wù)職工職位工作心得感受篇三回顧過去三個月的出納工作,我們可以看出這是一個錯誤還是一個錯誤,最后我們?nèi)〉昧艘稽c成績和經(jīng)驗。接下來,我將總結(jié)出納的工作如下。一、談錯誤、不足與經(jīng)驗過去,會計工作是在公司里做的。出納業(yè)務(wù)沒有專門的操作和實踐。它一直被認(rèn)為是一種“調(diào)節(jié)昆蟲的把戲”。然而,在出納的工作中,很多錯誤正是從這種心態(tài)開始的。第一個錯誤是開支票的錯誤。制度要求:支票必須寫得工整,沒有鋼筆,不能修改等。我的楷書太弱,筆畫不連貫,字寫不出來。最后,支票抬頭單位的名稱寫得工整,銀行預(yù)留的印鑒也是一種技巧,印鑒壓力大、重復(fù)多,現(xiàn)象會被銀行退還,耽誤工作。基于上述業(yè)務(wù)需求,本文根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和計算機(jī)知識,針對其工作需求開發(fā)了e_cel系統(tǒng),解決了實際工作中的不足,提高了工作效率。由此可見,虛心盡責(zé)是做好各項工作的基礎(chǔ),學(xué)習(xí)與實踐相結(jié)合才能產(chǎn)生成果。在大學(xué)里,學(xué)習(xí)知識不能用來解決具體的問題。它是沒有意義的,因為在我們面前沒有問題,結(jié)果是要處理一個特定的問題。二、成就在此期間,我在財務(wù)和內(nèi)部服務(wù)方面做了以下具體工作。嚴(yán)格按照財務(wù)制度要求,辦理費用報銷、現(xiàn)金及支票收付業(yè)務(wù)。每月第8個工作日按時向本單位員工發(fā)放工資。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。月末將編制銀行余額調(diào)節(jié)表。起草財務(wù)、經(jīng)濟(jì)文件、人事文件并及時發(fā)放、分發(fā)、歸檔和保管。主管人員的出勤登記和辦公室飲用水的安排。編制每日收款業(yè)務(wù)某某,并保留空白某某等支票。開發(fā)e_cel平臺票據(jù)模板打印系統(tǒng)。填寫地
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