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正文內(nèi)容

20xx年人力資源部工作計劃表人力資源部工作計劃(十二篇)(編輯修改稿)

2025-08-10 22:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 當(dāng)前生產(chǎn)、出臺人員分流辦法,拓寬人員分流通道。職工共分流169人,其中退休87,淘汰等原因離職的人員共有82人,實現(xiàn)“人數(shù)負增長”目標。規(guī)范續(xù)簽流程,提高用工質(zhì)量為貫徹勞動合同法要求,我們遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則,對不同類型的人員實施差異化管理,續(xù)簽時間采取無固定期、較長期(5年)、中期(3年)、短期(1年)合同或不再續(xù)簽合同等形式,經(jīng)部門考核確定勞動合同續(xù)簽意向,最終反饋給部門及本人。年內(nèi)共處理到期勞動合同xx1人次,其中:續(xù)簽無固定合同xx人,不再續(xù)簽合同1人次,短期合同xx5人。減少了長期合同人數(shù),降低了企業(yè)用工風(fēng)險。改變用工方式,減少勞務(wù)工數(shù)量根據(jù)今年實施的勞動合同法修正案的新要求,我們用心落實集團關(guān)于控制勞務(wù)用工總量,優(yōu)化用工結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變用工方式,規(guī)避用工風(fēng)險的工作原則,合理配置人力資源,實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。加快推進商務(wù)外包,在公司領(lǐng)導(dǎo)和制造部、財務(wù)部等相關(guān)的大力支持下,明確了測算口徑及操作方式,對包扎、行車和起重等業(yè)務(wù)實施轉(zhuǎn)移,實現(xiàn)了人員的平穩(wěn)過渡,勞務(wù)工數(shù)量由去年的447人減為此刻的271人,勞務(wù)工占從業(yè)比例為10%,比去年底降低了5%。加強人力資源建設(shè),重點強化人才隊伍建設(shè),努力把引進人才、培養(yǎng)人才、留住人才的政策、措施真正落實到位。完善核心人才考核,推進入庫動態(tài)管理按照核心人才庫評選及管理辦法等政策,在20xx年度考評的基礎(chǔ)上,進一步加強對公司優(yōu)秀人才推薦、培養(yǎng)、考核管理工作,保證入庫人才的質(zhì)量。本屆核心人才庫經(jīng)對上屆人才考核調(diào)整63人,新增推選53人,合計入庫人數(shù)418人,有效滿足了核心人才庫動態(tài)管理的要求。新一屆的核心人才庫,提高了青年人才,技術(shù)人才、技術(shù)工人的入庫率,優(yōu)化了核心人才庫結(jié)構(gòu)比例。完善崗位職務(wù)聘任,激勵技能提升根據(jù)公司文件《技術(shù)崗位職務(wù)等級聘任辦法》、《管理崗位職務(wù)等級聘任辦法》,按照公開競爭、逐級聘任方式,實行結(jié)構(gòu)比例控制、職務(wù)檔次控制和動態(tài)管理原則,對公司技管職務(wù)等級實行動態(tài)、平穩(wěn)聘任。年內(nèi)共晉升169人技術(shù)序列副主任及以上申報共34人,正常晉升16人,破格晉升7人;技術(shù)序列一級及以下申報124人,正常晉升116人;管理序列申報44人,正常晉升30人;%,%。%,較去年上升了5%。提高學(xué)歷職稱層次,優(yōu)化隊伍素質(zhì)報送青年人才到重點院校工程碩士培訓(xùn),協(xié)助各部門審核報送xx人參加上海交通大學(xué)工程碩士培訓(xùn)報名工作。為調(diào)動各類專業(yè)人員的工作用心性,我們認真做好年度的職稱評審工作。依據(jù)職稱評審條件及文件,透過各種渠道進行了大力宣傳,使專業(yè)技術(shù)人員能及時了解到上級部門最新的職評信息和動態(tài)。全年管理人員參加各類資格考試報名80多人次。專業(yè)技術(shù)職稱申報,初級認定86人,申報中級資格人,申報高級資格6人。人力資源部工作計劃表 人力資源部工作計劃篇六20xx年是公司發(fā)展關(guān)鍵性的一年,隨著公司人力資源部的職能的不斷完善,人力資源部根據(jù)公司總體戰(zhàn)略經(jīng)營目標,圍繞公司核心優(yōu)勢,以積蓄人力資本,構(gòu)建企業(yè)文化為目標,整合組織流程、規(guī)范人事體系、建立素質(zhì)模型、優(yōu)化薪酬激勵,通過人力資源的最大化發(fā)展,有力地推動公司向規(guī)范化新型企業(yè)發(fā)展?,F(xiàn)作20xx年hrp如下:公司戰(zhàn)略現(xiàn)狀:公司發(fā)展戰(zhàn)略尚在初級階段,結(jié)構(gòu)、體系、內(nèi)容不完善。意義與需要:是建立公司核心戰(zhàn)略—人力資源戰(zhàn)略的基礎(chǔ),是引進咨詢公司指導(dǎo)的必經(jīng)之路。協(xié)助內(nèi)容:協(xié)助厘清公司發(fā)展戰(zhàn)略的四大核心問題(發(fā)展方向、發(fā)展速度與質(zhì)量、發(fā)展點、發(fā)展能力),協(xié)助建設(shè)公司的發(fā)展戰(zhàn)略框架(愿景、戰(zhàn)略目標、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略)。確定公司4c戰(zhàn)略(核心:a、人力資源段的c1:凝聚人心;b、工程、銷售段的c3:資源的給配集中核心業(yè)務(wù))。(計劃時間:1月)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標確定人力資源戰(zhàn)略。(計劃時間:1月)根據(jù)需要運用swot分析法、bcg分析法、波特五力分析法適時對公司進行診斷,深入分析企業(yè)人力資源面臨的內(nèi)外部環(huán)境,發(fā)現(xiàn)問題和潛在風(fēng)險,提出應(yīng)對措施。(計劃時間:1月)合理預(yù)測企業(yè)中長期人力資源需求和供給,規(guī)劃和控制各業(yè)務(wù)板塊人力資源發(fā)展規(guī)模。(計劃時間:1月)以馬斯洛需求層次為基礎(chǔ),規(guī)劃核心人才職業(yè)生涯發(fā)展,打造企業(yè)核心人才競爭優(yōu)勢。(計劃時間:1月)規(guī)劃核心、重點專業(yè)、技術(shù)領(lǐng)域員工隊伍發(fā)展,提高員工綜合素質(zhì)。(計劃時間:112月)人力資源管理政策和制度的改進與再造,提升公司整體管理水平與管理效益。(計劃時間:112月)現(xiàn)狀:組織構(gòu)架名不副實,責(zé)權(quán)不清。結(jié)合公司戰(zhàn)略目標及工作、業(yè)務(wù)流程,協(xié)助設(shè)立高效、簡潔、完整的組織架構(gòu)。(計劃時間:2月)協(xié)助組織架構(gòu)選擇:直線—職能型。(計劃時間:2月)組織架構(gòu)建議:(計劃時間:2月)厘清各部門的工作職責(zé),建立職能部門職責(zé)(以下為簡介,其中有考慮不周之處,僅作參考):(計劃時間:23月)a、董事長助理:負責(zé)董事長核心事務(wù)的辦理;b、考評委員會:負責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)業(yè)績的考評;c、董事長秘書:負責(zé)董事長日常工作的銜接及辦理;d、總經(jīng)理:負責(zé)公司全面工作的管理;e、總經(jīng)辦:協(xié)助總經(jīng)理辦理好日常管理工作。f、融資副總:協(xié)助總經(jīng)理做好融資及預(yù)算工作;g、工程副總:協(xié)助總經(jīng)理做好工程事務(wù)所辦理及對項目進程的監(jiān)督;h、總工程師:負責(zé)公司關(guān)于技術(shù)層面問題的管理與支持。i、開發(fā)部:負責(zé)項目的尋找及確定;j、策劃部:負責(zé)4m策劃、富有新意的現(xiàn)場sp策劃,vis建立,進行媒體公關(guān)、廣告?zhèn)鞑ゲ邉澮约案黜椡茝V策劃。k、銷售部:負責(zé)公司客戶的接待咨詢、內(nèi)部及外圍銷售。l、財務(wù)部:負責(zé)公司各項財務(wù)管理工作;m、人力資源部:負責(zé)公司招人、育人、用人、留人等人力資源工作的管理。n、項目部:負責(zé)公司目前項目施工的進度與質(zhì)量目標的實施與管理。o、行政部:負責(zé)公司采購、行政后勤相關(guān)事務(wù)的管理。p、工程部:負責(zé)公司項目各圖紙的確定,勞務(wù)單位的洽談及相關(guān)工程與整體工作的預(yù)算。對公司各崗位進行設(shè)計、分析,建立公司各崗位的崗位職責(zé),形成崗位說明書與崗位招聘專業(yè)題庫。(計劃時間:35月)制度與流程的建立要以“pdca”的要點原則開展,注重考核、反饋。建立健全公司完善的人力資源基礎(chǔ)流程及制度:招人、入職、考勤、請假、合同管理、試用管理、離職管理、檔案管理等。(計劃時間:13月)建立特殊人才(包括高薪人才)的招聘及管理、考核體系制度。(計劃時間:12月)通過培訓(xùn)調(diào)查、分析、診斷等方法,建立以提高員工技能、素質(zhì)及公司整體能力的人力資源開發(fā)培訓(xùn)管理體系。(計劃時間:69月)a、整合及完善企業(yè)的培訓(xùn)管理流程(好鋼花在刀刃上)。b、建立企業(yè)內(nèi)部知識傳承機制,擴展企業(yè)培訓(xùn)的功能(人走了,知識留下)。c、建立廣泛的培訓(xùn)渠道與培訓(xùn)資源(他山之石,可以攻玉)。d、整合培訓(xùn)職能,完善企業(yè)的人力資源管理系統(tǒng)(敞開激勵大門)。結(jié)合三資導(dǎo)向(業(yè)績、職位、能力)與布朗德戰(zhàn)略導(dǎo)向,從戰(zhàn)略層面、技術(shù)層面及制度層面完善健全薪酬管理體系。(計劃時間:710月)a、以按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平、可持續(xù)發(fā)展的原則進行制訂。b、結(jié)合公司的現(xiàn)實,進行職層、職系、職級與職等的劃分。c、通過對房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)查與公司所處發(fā)展階段分析,進行25p、50p、75p百分位分析及確定、寬帶薪酬管理的定位。d、明確工資的構(gòu)成或百分比:基本工資+績效工資+獎金(提成)+津貼福利。e、制訂高管及高薪人員的薪酬管理制度。建立以kpi為最終考核方式的績效考核管理制度。(計劃時間:112月)a、實施并不斷完善“公司工作計劃考核管理制度”;b、逐步建立以“smart”為原則的各部門、各崗位的kpi指標庫。c、解決較難量化的指標(過程考核法)與各指標在不同時期的排序與權(quán)重(戰(zhàn)略導(dǎo)向優(yōu)先法)等難題。d、確定不同時期、不同崗位的考核方法規(guī)程,結(jié)合運用kpi、mbo、bcs、360或主管評述,以便更為有效的評定崗位人員的綜合能力與綜合素質(zhì)。e、做好考核的溝通輔導(dǎo)流程與方法,有效地推進績效考核的有序進行與深入。結(jié)合國家及地方性法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范,建立或完善關(guān)于員工關(guān)系方面的處理原則與執(zhí)行標準。(計劃時間:11月)a、對各部門負責(zé)人及相關(guān)崗位員工進行相關(guān)勞動法律、法規(guī)的培訓(xùn)。b、持之以恒的做好員工訪談工作,善于發(fā)現(xiàn)潛在問題與關(guān)聯(lián)問題,把問題處理于萌芽狀態(tài)。c、審查好目前公司的相關(guān)制度與流程,修訂好與相關(guān)法律有沖突的條款,制訂可以有效規(guī)避相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)管理流程與制度。d、開拓員工建議及問題溝通渠道與方式及管理流程、制度,設(shè)立監(jiān)督電子郵箱、意見箱、監(jiān)督電話等方式對公司內(nèi)部及外部意見收集,設(shè)專人整理、反饋及處理。e、及時總結(jié)公司的經(jīng)營管理過程的特色與方法,開拓組織豐富的企業(yè)文化活動,提高部門間、各員工間的溝通與協(xié)作、信任與互助,推動公司企業(yè)文化建設(shè)的進程。提供專業(yè)人才資源工具和方法,適時監(jiān)督或協(xié)助各部門制定制度或流程。(計劃時間:112月)基礎(chǔ)工作:人員的結(jié)構(gòu)分析,為公司的人員配備提供科學(xué)依據(jù)。(計劃時間:35月)a、員工職別結(jié)構(gòu)分析(經(jīng)營決策型人才、管理專業(yè)型人才、職能專業(yè)型人才、業(yè)務(wù)專業(yè)型人才、技術(shù)專業(yè)型人才及比例)。b、員工知識結(jié)構(gòu)分析(要求:專業(yè)化)。c、人員年齡結(jié)構(gòu)分析(要求:年輕化)。d、員工能力結(jié)構(gòu)分析(要求:經(jīng)驗化)。e、部門人員匹配度分析(綜合職別、知識、年齡、能力及管理風(fēng)格,優(yōu)化部門人員結(jié)構(gòu))。建立崗位勝任力模型以及公司勝任力管理流程。(計劃時間:68月)根據(jù)確定的組織架構(gòu)進行人員配備(共需33人): (計劃時間:112月)a、總經(jīng)辦2人:主任1 人,助理1人。b、財務(wù)部2人:會計/經(jīng)理1人,出納1人。c、人力資源部3人:總監(jiān)1人,經(jīng)理1人,副經(jīng)理1 人。d、開發(fā)部2人:經(jīng)理1人(由融資副總兼),副經(jīng)理或助理1人。e、策劃部2人:經(jīng)理1人,副經(jīng)理或助理1人。e、銷售部6人:經(jīng)理(主外)1 人,副經(jīng)理(主內(nèi))1人,置業(yè)顧問4人。f、工程部1人:經(jīng)理1人(工程副總兼),副經(jīng)理或助理1人(預(yù)審)。g、項目部7人:項目經(jīng)理1人,副經(jīng)理1人,土建工程師2人,水電工程師1 人,質(zhì)安員1人,資料員1 人。h、行政部5人:經(jīng)理1人,采購1 人,行政助理1人,司機2人。結(jié)合目前人員人數(shù)及各方面能力,進行相關(guān)人員的補充(共9人):董事長秘書1人;融資副總1 人,工程副總1 人,財務(wù)經(jīng)理/會計1人;總經(jīng)辦主任1人;土建工程師2人,水電工程師1人,資料員1 人。(計劃時間:112月)人員配備渠道:高層運用獵頭,專業(yè)人員通過人脈、專業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道;其他人員主要通過普通人才網(wǎng)及其他關(guān)系網(wǎng)介紹。人員配備“方案b管理辦法”的制訂與實施。(計劃時間:11月)上年度費用的39。匯總、薪酬制度核算,行業(yè)水平、當(dāng)?shù)匚飪r、國家政策分析,相關(guān)數(shù)據(jù)作今年參考。(1月)主要費用:工資成本、福利與保險、招聘費用、培訓(xùn)費用。(1月)原始成本與重置成本的比較與預(yù)算。(112月)相關(guān)成本節(jié)約渠道的開辟。(112月)費用測算要貫徹到人力資源管理流程的每個環(huán)節(jié)。人力資源部工作計劃表 人力資源部工作計劃篇七一、人力資源部20xx年度總體目標:1. 人員數(shù)量控制在450~500人左右2. 工資比例占銷售收入的8%以下3. 重大安全事故:0次(八級以上傷殘事故)為確保以上總目標順利達成,20xx年計劃采取以下措施進行落實:1. 公司所有崗位實施定崗定編,人力資源部嚴格按照標準人員編制控制各部門人員招聘、補充、離職等現(xiàn)象。2. 人力資源部與各部門負責(zé)人共同實施對各崗位人員的工作業(yè)績、技能水平等進行考核評估,嚴格落實績效考核工資的有效性,針對業(yè)績長期不良者或達不到任職要求的人員,采取淘汰、調(diào)崗等方式進行處理。3. 不斷尋求與外部機構(gòu)的合作,為公司尋找高技能、高水平的人員,以提升團隊的綜合實力。4. 通過人員素質(zhì)的不斷優(yōu)化、人員數(shù)量的控制,同時輔助各崗位工作表現(xiàn)考核,控制各部門工資的增長,針對加薪訴求嚴格執(zhí)行考核流程,不合格者不予加薪。5. 人力資源部與生產(chǎn)部合作,針對各一線操作人員實施安全操作培訓(xùn),提高員工的安全意識,減少工傷事故的發(fā)生。二、人力資源總配置,見下圖:,是各部門職能劃分、崗位分配和人員配置的總體指導(dǎo)方向,因此董事會應(yīng)將公司總組織架構(gòu)圖首先確定,然后各部門依此展開具體工作。,人力資源配置約為450~500人左右。因此在此項工作方面,人力資源部計劃在20xx年重點展開兩方面工作:,清除冗余人員,補充完善相應(yīng)的部門職能和崗位職責(zé)。、工藝優(yōu)化,同時輔助實施崗位績效考核,減少低產(chǎn)出、高成本工序和人員。人力資源部工作計劃表 人力資源部工作計劃篇八酒店迄今為止的組織架構(gòu)嚴格來說是不完備的,而酒店的組織架構(gòu)建設(shè)決定著企業(yè)的發(fā)展方向。鑒于此,人力資源部在xx年首先應(yīng)完善酒店組織架構(gòu)?;诜€(wěn)定、合理、健全的原則,通過對酒店未來發(fā)展態(tài)勢的預(yù)測和分析,制定出一個科學(xué)的酒店組織架構(gòu),確定和區(qū)分每個職能部門的權(quán)責(zé),使每個部門、每個職位的職責(zé)清晰明朗,做到無空白、無重疊,爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用,盡可能三年內(nèi)不再做大的調(diào)整,保證酒店的運營在既有的組織架構(gòu)中運行良好、管理規(guī)范、不斷發(fā)展。完成酒店現(xiàn)有組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查和酒店各部門未來發(fā)展趨勢的調(diào)查。完成酒店組織架構(gòu)的設(shè)計草案并征求各部門意見,報請董事長、執(zhí)行總經(jīng)理審閱修改。完成酒店組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、酒店人員編制方案。酒店各部門配合酒店組織架構(gòu)對本部門職位說明書、工作流程在去年基礎(chǔ)上進行改造,人力資源部負責(zé)整理成冊歸檔。職位分析是酒店定崗、定編和調(diào)整組織架構(gòu)、確定每個崗位薪酬的依據(jù)之一,通過職位分析既可以了解酒店各部門各職位的任
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