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正文內(nèi)容

小金庫自查報告總結(jié)(實(shí)用13篇)(編輯修改稿)

2025-08-05 00:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 日常工作。組織人員對財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了清理,經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。三、檢查全覆蓋,確保無遺漏組織人員對辦公室、業(yè)務(wù)股進(jìn)行清查,對部財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了清理,確保檢查范圍無遺漏。四、嚴(yán)格紀(jì)律,追究責(zé)任到位在清查過程中,嚴(yán)格工作紀(jì)律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導(dǎo)匯報,追究相關(guān)人員責(zé)任。經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。五、建章立制,形成長效機(jī)制我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機(jī)制。將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印推薦度:點(diǎn)擊下載文檔搜索文檔小金庫自查報告總結(jié)篇六現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:為認(rèn)真做好小金庫專項(xiàng)治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,人員由行政辦公室、財(cái)會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負(fù)責(zé)人組成,并落實(shí)專人具體負(fù)責(zé),確保了機(jī)關(guān)小金庫專項(xiàng)治理工作真正落到實(shí)處。(一)實(shí)行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求,只有一個零余額賬戶。(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機(jī)關(guān)工會賬戶。(三)市供銷社機(jī)關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。按照《黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求,圍繞專項(xiàng)治理中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展自查活動,由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),分別對自己分管的科室進(jìn)行自查,重點(diǎn)是清理機(jī)關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費(fèi)建立小金庫的問題,以及對市社機(jī)關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財(cái)務(wù)收支全部納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實(shí)行單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財(cái)政部門預(yù)算進(jìn)行管理,實(shí)行收支兩條線,并嚴(yán)格按照財(cái)政批準(zhǔn)用途??顚S茫瑳]有公款私存和設(shè)帳外帳行為,沒有私設(shè)小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。(一)根據(jù)《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機(jī)關(guān)制定和完善了《xx市供銷社機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《市供銷社財(cái)產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。(二)認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》,嚴(yán)格按照市財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算,加強(qiáng)對預(yù)算外資金管理和使用。(三)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度。一是依法辦理會計(jì)事項(xiàng)和核算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),不編制虛假的財(cái)務(wù)會計(jì)報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計(jì)信息的真實(shí)性。二是加強(qiáng)和規(guī)范市社機(jī)關(guān)會計(jì)基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格會計(jì)核算紀(jì)律,遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī),健全會計(jì)核算制度,提高會計(jì)核算質(zhì)量,促進(jìn)市供銷社機(jī)關(guān)會計(jì)核算工作規(guī)范化管理。三是強(qiáng)化源頭治理,建立防治小金庫的長效機(jī)制。(四)加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用登記制度,設(shè)置財(cái)政票據(jù)管理臺賬,嚴(yán)格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點(diǎn)制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅(jiān)持半年對庫存票據(jù)進(jìn)行一次盤點(diǎn),確保票據(jù)賬實(shí)相符。四是加強(qiáng)對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。小金庫自查報告總結(jié)篇七隨著財(cái)政集中支付改革和財(cái)、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務(wù)范圍、增加了國庫業(yè)務(wù)品種、擴(kuò)大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風(fēng)險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風(fēng)險點(diǎn),制定嚴(yán)格的規(guī)章制度和防范風(fēng)險措施,使國庫會計(jì)核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風(fēng)險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財(cái)政資金運(yùn)行良好?,F(xiàn)將二00九年國庫資金運(yùn)行風(fēng)險分析報告如下:(一)稅款監(jiān)督關(guān)。稅款入庫是國庫會計(jì)核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務(wù)部門和國庫經(jīng)收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務(wù)部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。外,還進(jìn)行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅(jiān)持誰的錢進(jìn)誰的帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務(wù)柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。(三)退庫監(jiān)督關(guān)。受理預(yù)算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴(yán)把審核標(biāo)準(zhǔn)。一是是否符合退庫要求;二是相關(guān)文件;三是征收機(jī)關(guān)退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復(fù)印件;五是收入退還書及其要素。針對日益增大的風(fēng)險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組,每季對國庫業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險防范、內(nèi)部控制進(jìn)行綜合評價,客觀全面地反映國庫風(fēng)險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風(fēng)險責(zé)任追究力度。層層簽訂國庫風(fēng)險防范責(zé)任書,制定業(yè)務(wù)工作量化考核評選辦法,進(jìn)行嚴(yán)格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴(yán)厲處理。三是復(fù)核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務(wù),不論筆數(shù)多少都要認(rèn)真仔細(xì)復(fù)核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風(fēng)險隱患;科室負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管每日對國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行全面監(jiān)督檢查;主管行領(lǐng)導(dǎo)對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應(yīng)措施控制風(fēng)險發(fā)生。搞好國庫基礎(chǔ)工作需長期不懈的努力,只有把基礎(chǔ)工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計(jì)核算差錯的發(fā)生。一是加強(qiáng)庫款支撥和退庫業(yè)務(wù)的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴(yán)格堅(jiān)持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強(qiáng)對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務(wù)知識、財(cái)稅知識和計(jì)算機(jī)培訓(xùn),熟悉和掌握了國庫業(yè)務(wù)程序,確保準(zhǔn)確、及時辦理日常業(yè)務(wù)。三是規(guī)范了操作行為。嚴(yán)格口令管理更換手續(xù)、嚴(yán)格加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴(yán)格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴(yán)格會計(jì)檔案管理、加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù),確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。一是在突擊檢查、專項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查,并將檢查結(jié)果在行務(wù)會上進(jìn)行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進(jìn)行糾改并將結(jié)果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴(yán)格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實(shí)行“一票否決制”。一是定期召開財(cái)、稅、庫、行聯(lián)席會議,進(jìn)行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進(jìn)行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預(yù)算收支任務(wù)而努力。通過溝通,得到各征收機(jī)關(guān)及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務(wù)日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強(qiáng)對賬,支行嚴(yán)格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務(wù),做到賬務(wù)記載準(zhǔn)確及時,并確定專人定期不定期與財(cái)政、稅務(wù)等10余個部門進(jìn)行賬務(wù)核對,嚴(yán)格執(zhí)行簽章返回制度??傊?,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵,機(jī)構(gòu)人員是保障,執(zhí)行制度是基礎(chǔ),監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風(fēng)險防范理念,不斷提升國庫工作質(zhì)量,更好的做好國庫工作。小金庫自查報告總結(jié)篇八為嚴(yán)肅財(cái)政管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的財(cái)務(wù)制度,堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞,我校嚴(yán)格按照中共南安市紀(jì)委、市監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈福建省開展小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉的通知》(南紀(jì)綜[20xx]12號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于填報小金庫自查自糾階段報表有關(guān)問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進(jìn)行了小金庫專項(xiàng)治理自查自糾工作,工作情況總結(jié)如下:我校屬于二級核算會計(jì)單位,每年經(jīng)費(fèi)使用情況一律由中心小學(xué)統(tǒng)一管理進(jìn)行核算。學(xué)校資金來源是市財(cái)政按學(xué)生實(shí)有人數(shù)給予劃)(撥,除此以外,學(xué)校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關(guān)收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學(xué)校的所有經(jīng)費(fèi)支出能嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)管理制度和要求進(jìn)行支付。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)進(jìn)行金庫治理自查自糾工作,研究制定有關(guān)治理措施,解決有關(guān)重要問題。做好宣傳動員。根
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