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20xx年度審計工作計劃模板例文-審計工作計劃(編輯修改稿)

2025-04-15 00:08 本頁面
 

【文章內容簡介】 類審計?! ≡诮窈蟮膶徲嬛?,從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔,都由專人負責,并且崗位定期輪換,這樣既做到了責任明確,又提高了審計人員的業(yè)務能力。為下屬企業(yè)提供好服務,又為公司領導當好參謀,應精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。  對各下屬企業(yè)的經營業(yè)績審核  在對各下屬企業(yè)XX年1至11月份經營業(yè)績審核的基礎上,對12月份經營業(yè)績進行審核,并匯總出具審核報告,提交公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)?! ︺y行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。  銀行存款是反映公司經濟活動的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,因此在審計中應作為重點進行審計。審計時要結合銀行對賬單進行核對,必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進行核對或跟蹤審計?! ν鶃砜铐椀母檶徲嫛! ⊥鶃砜铐検枪颈静考跋聦倨髽I(yè)財務核算的重要內容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計,特別是對已經核銷的應收款項,應延伸到對方單位進行跟蹤審計,以對其經濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查,確保公司資產的安全和完整?! ≡诟黜棾杀举M用支出中進行跟蹤審計?! 〗驗I公司本部已經與各下屬企業(yè)簽
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