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資產清查報告6篇(編輯修改稿)

2025-04-13 00:33 本頁面
 

【文章內容簡介】 的清理盤查,對照賬面資產 情 情況,我單位的資產沒有盤 盈 盈、損失、資金掛賬的情況 。  。  四、對資產清查暴露出 來 來的單位資產、財務管理中 存 存在的問題、原因進行分析 并 并提出改進措施等 (一)  存 存在的實際問題。一是固定 資 資產購置后,根據工作需要 , ,由局辦公室安排到各業(yè)務 科 科室使用,在使用過程中, 固固定的使用監(jiān)管還有漏洞。  二 二是存在部門固定資產閑置 未 未用的情況,沒有充分發(fā)揮 應 應有的作用。 ?。ǘ┰?分 分析。在資產的使用管理中 , ,還存在思想認識不到位, 制 制度執(zhí)行不到位,管理使用 不 不到位的情況,究其原因主 要 要是日常的使用監(jiān)管還有差 距 距,單位職工對資產管理的 認 認識還有差距。 ?。ㄈ└?進 進措施。利用干部職工會等 集 集體學習時間,加強資產管 理 理使用制度、規(guī)定的宣傳, 認 認真做好固定資產實物的使 用 用監(jiān)管,科室內閑置的設備 , ,調整到需要的科室使用, 使使之發(fā)揮應有的作用。  五 、 、單位資產管理情況 截止 2 2022 年 12 月 31 日, 我 我單位的凈資產賬面價值為 1 元, 全 全部為固定資產原值,固定 中 中通用設備共 148 臺,賬 面 面價值 0 0 元,專用設備 2 臺,賬面 價 價值 元,文 物 物和陳列品 2 件,賬面價值 2 22800 元,圖書檔案 1 件 件,賬面價值 4115 元, 家 家具用具 173 件,賬面價 值 元。  我單位日常的資產管理工 作 作,局辦公室負責實物管理 , ,局財務科負責價值管理, 在 在固定資產的管理使用中, 把 把設備、用具固定到人,明 確 確管理責任,電腦、打印機 等 等設備需要更換的,經辦公 室 室認真檢查,確實無法維修 繼 繼續(xù)使用的,才進行更換。  我局的辦公用房及土地資產 按 按照州政府的相關要求,已 劃劃撥至州開發(fā)投資公司。篇四:資產清查報告16 年局資產清查工作報告 為貫徹落實《中共婁底市委辦公室 婁底市人民政府辦公室印發(fā)〈婁底市本級行政事業(yè)單位資產清查工作實施〉的通知》精神,我局已按時完成了資產清查的主體工作,現(xiàn)將有關資產清查的工作情況報告如下:  一、資產清查工作總體狀況分析 (一)資產清查工作基準日 本次資產清查是以 20xx 年 12 月 31 日為清查基準日。  (二)資產清查工作具體實施情況 成立了婁底市商務局資產清查工作領導小組。制定了資產清查工作實施方案。由局長蘇旻任組長,副局長李德坤、李爭平、覃章榮、劉瑛任副組長,并由財務科、紀檢監(jiān)察室、后勤服務中心、企改辦、辦公室、人事科等科室為成員。領導小組負責指導和協(xié)調本局資產清查工作,研究制定有關清查措施,協(xié)調解決有關重大問題。  及時進行了宣傳。利用我局電子顯示屏進行了國有資產清查工作的宣傳,并在周五下午全體職工學習日學習了資產清查工作實施方案。  召開了資產清查工作領導小組會議,進行了工作安排布置,強調了工作紀律,決定了有關資產處置的一般事項。  資產清理工作小組全體人員對局資產進行了全面的自查清理,摸清了家底。  有關資產處置的重大事項提請了局黨組會議決定。  (三)資產清查工作取得的成效及存在的問題 通過此次全面認真的資產清查,摸清了家底,理順了帳務,規(guī)范了資產管理和財務管理,為建立健全資產管理長效機制奠定了基礎。但由于我局是在機構改革時由原市外經委、市商業(yè)行管辦、市物資行管辦、市貿易辦等單位組建而成,財務賬目也是直接照原單位賬目接管,對于原有固定資產未作任何清查處理,同時還有一些往來賬款也未作處理,因此,在本次清查資產時,待處理的固定資產比較多,且時間久遠。  二、資產清查工作結果 通過清查盤點,暫付款應減少 元, 元,流動資產損失凈額為 元。 元,盤虧應減少 元, 元。此次資產清查待處理金為 元。  三、其他需說明的事項 固定資產清查表(財清 04 表)①辦公用房賬面數(shù) 平方米,與去年部門決算報表內資產情況表中辦公用房 9053 平方米不相符,以此次清查最為準。②辦公用房增加 1522 平方米,計 元,其中:主要是老干活動中心 618 平方米計 元,以及現(xiàn)在辦  公地點的辦公樓應增加 904 平方米,計 144100 元。③辦公用房減少2611 平方米,計 元,是企業(yè)改制時將原外經委的一處辦公房與原星馬大酒店一起整體拍賣處置給現(xiàn)在的恒豐大酒店。  2022 年局資產清查工作報告 為規(guī)范和加強全縣行政事業(yè)單位國有資產管理,維護國有資產的安全完整,防止國有資產流失,根據縣政府常務會議要求,對我縣國有資產開展了自查和抽查工作。現(xiàn)就此次自查和清查工作專題報告如下:  一、制定工作方案 (一)研究方案。  為了有效開展工作,切實搞好我縣行政事業(yè)單位資產清查,圓滿完自查和抽查任務,我局牽頭,縣財政局參加,召開專門會議對自查和清查工作進行了研究,制訂實施方案,認真組織實施。  (二)明確清查范圍和內容。  本次清理范圍主要針對全縣行政事業(yè)單位的國有資產,包括車輛、設備、土地、房產,主要內容:帳帳、帳實,資產管理、使用和收入上繳情況。  (三)資產清查的方法和步驟。  本次資產清查分五個階段進行,即:單位自查(9 月 20 日10月底)。組織抽查(11 月 10 日12 月 10 日)、匯總核實、整改提高、總結上報。  二、召開會議專題布置 通過充分準備,我局于 20xx 年 9 月 10 日在縣政府禮堂,召開了全縣國有資產培訓和清查工作會議,專題布置。縣委常委、縣政府副縣長為組長作了重要講話,提出了要求。  三、開展自查,編寫報表和總結資料 各單位按照會議安排,迅速組織國有資產的自查工作,及時上報清查數(shù)據和總結資料,分析了存在的問題,提出今后采取措施。為了保證自查質量,我局加強了指導工作,及時解答了相關單位提出的問題。各單位主要領導簽字蓋章后,上報了資產清查紙質報表、電子數(shù)據和工作總結。  四、認真開展資產抽查工作 在各個單位開展自查的基礎上,由我局牽頭,會同縣財政局、縣審計局召開會議,研究了抽查方案,確定以點帶面,抽查 4 個行政事業(yè)單位、2 個鄉(xiāng)政府的國有資產管理工作,分析解剖。每個單位檢查完后,檢查組及時與單位領導、管理人員交流意見,分析原因,指出存在的問題,提出解決問題建議,要求迅速整改,確保國有資產的安全。  五、全縣國有資產基本情況  (一)此次清查,基本摸清了全縣行政事業(yè)單位的國有資產情況。據統(tǒng)計:截止 20xx 年 11 月 30 日,全縣行政事業(yè)車輛 218 臺,車輛和設備總資產金額為: 億元。全縣行政事業(yè)單位的房產 351 宗,共計面積 28 萬平方米。土地 163 宗,共計面積 150 萬平方米(2249 畝)。  (二)存在問題。  部分單位領導對國有資產管理重視不夠,意識不夠,還需進一步加強。  本次資產清查發(fā)現(xiàn),多數(shù)單位沒有制定國有資產管理具體制度,管理人員對固定資產分類標準掌握不透,歸類不妥,統(tǒng)計不準。  部分單位領導換屆,管理人員更換,會計交接不徹底,實物交接不及時、不規(guī)范,手續(xù)不全,導致帳務、帳實不清楚。  部分單位對老舊的資產沒有及時報廢、下帳,但實物也不存在,因此,存在帳實不符問題。  個別單位由職工集資建房,但是資產屬于國有資產,無法處理,存在不穩(wěn)定因素,不利于國有資產管理。  個別單位以前存在越權審批房屋拆除、資產處理問題。  六、整改建議 (一)進一步提高認識,高度重視國有資產管理。  各個單位特別是存在問題的單位一把手一定要高度重視國有資產管理工作,加強組織學習《關于印發(fā)青神縣行政事業(yè)單位國有資產  管理辦法和青神縣企業(yè)國有資產監(jiān)督管理辦法》(青府辦發(fā)〔
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