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正文內(nèi)容

高級審計學(xué)試題b卷-成人高等教育、網(wǎng)絡(luò)教育(編輯修改稿)

2025-04-05 21:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 審計沒有固定的審計模式。 ( )3.對不需要進(jìn)行經(jīng)濟處理.處罰的被審計單位,應(yīng)出具審計結(jié)論。 ( )4.部門審計具有內(nèi)部審計和外部審計的雙重性質(zhì)。 ( )5.健全性測試的目標(biāo)是內(nèi)部控制制度的有效性。 ( )6.內(nèi)部控制為高信賴度,可執(zhí)行有限的實質(zhì)性測試。 ( )7.審計流程是全部審計工作的步驟和程序。 ( )8.審計的一般方法是直接取得審計證據(jù)的方法。 ( )9.實物證據(jù)能證明實物的真實性和完整性及所有權(quán)。 ( )10.財務(wù)審計.經(jīng)濟效益審計一般屬于不通知審計。 ( )四、簡答題(每小題4分,共20 分)1. 什么是審計方法,選用
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