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正文內(nèi)容

20xx關于深化干部經(jīng)濟責任審計的工作要點(編輯修改稿)

2025-01-17 05:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 為;各項支出及分配發(fā)放的合規(guī)性與真實性情況,查有無超標準、超范圍支出、虛列支出、濫發(fā)錢物、不公開透明和不合規(guī)等問題?! ∽⒅仄髽I(yè)內(nèi)部管理制度審計。應重點放在與經(jīng)濟活動有關的管理制度的建立和執(zhí)行情況上,結合國有資產(chǎn)保值增值情況、債務增減變化情況、經(jīng)費收支平衡情況,評價內(nèi)部管理有效性?! ∽⒅貙m椯Y金的管理和使用情況。進行支出結構分析,查是否做到了??顚S?,有無擠占挪用等問題?! ∽⒅赝顿Y項目及重大經(jīng)濟決策和效益情況。查重大經(jīng)濟事項決策、監(jiān)管和執(zhí)行效果情況,結合服務經(jīng)濟和社會發(fā)展情況、重大投入與產(chǎn)出效益分析、重大債務償還能力分析,評價經(jīng)濟決策的合法性、科學性、民主性和效益性?! ∽⒅貍€人廉潔自律、遵守財經(jīng)法規(guī)情況。查是否認真履行崗位職責、有無違規(guī)違紀和不廉潔等問題?! ?
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