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正文內(nèi)容

外貿(mào)易公司出口退稅流程(留存版)

  

【正文】 明細(xì)表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,但企業(yè)可以進(jìn)行修改。注意:退消費(fèi)稅的,在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后,再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可,不需要再做出口處理。出口日期:輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。三、出口退稅申報(bào)前準(zhǔn)備事項(xiàng)(一)、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開(kāi)票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù);在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退(免)稅申報(bào)手續(xù)。(三)、系統(tǒng)維護(hù)只在首次使用時(shí)需要做且必須做。注意查看右上方的差額,不可太大。(3)具體如下:插入電子口岸卡,進(jìn)入電子口岸主頁(yè)—點(diǎn)擊登陸輸入密碼—確認(rèn)。二、辦理《出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單》時(shí),應(yīng)注意在此表“備注欄”填寫供貨企業(yè)名稱。出口產(chǎn)品,一般應(yīng)具備以下的4個(gè)條件:、增值稅和特別消費(fèi)稅范圍的產(chǎn)品。銀行核銷銀行通知收到外匯后,帶電子口岸卡、公章,填寫出口收匯申報(bào)單,辦理收匯。(3)境內(nèi)收匯的網(wǎng)上沒(méi)有水單的信息,要選擇補(bǔ)錄入信息申報(bào),補(bǔ)錄入水單信息。注意:申報(bào)系統(tǒng)的部門代碼必須與退稅登記中的部門代碼一致,如有增加,必須報(bào)告退稅機(jī)關(guān)。對(duì)多條進(jìn)貨(出口)對(duì)應(yīng)一條出口(進(jìn)貨)或多條進(jìn)貨對(duì)應(yīng)多條出口的,可使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào);部門代碼:只有分部核算單位錄入。商品代碼:見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”,區(qū)分以下情況錄入: 1,8位商品碼①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼;②同一商品名稱相同,對(duì)應(yīng)不同的征稅稅率,如征13在10位商品編碼后加1,征17則加2(注意)。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤標(biāo)志“E”或“W”,則需對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。生成申報(bào)軟盤共12個(gè)文件:建議:每一次申報(bào)按“申報(bào)年月+批次”在硬盤建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,以防軟盤損壞,避免批次及序號(hào)重復(fù)。、稅務(wù)局要求提供的其他資料(如代理出口證明等);三、使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)()錄入出口退稅信息,做預(yù)申報(bào);四、預(yù)申報(bào)通過(guò)后,使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)()正式申報(bào);五、收到出口退稅款:將退稅憑證復(fù)印一份在裝訂備查;六、裝訂出口退稅申報(bào)資料:退稅憑證復(fù)印件、正式申報(bào)后稅務(wù)局出具的接單記錄、退稅匯總表、進(jìn)貨明細(xì)表、出口明細(xì)表、出口收匯核銷單(出口退稅聯(lián))。,凡以到岸價(jià)CIF結(jié)算的,還應(yīng)附送出口貨物運(yùn)單和出口保險(xiǎn)單。報(bào)關(guān)單是貨物進(jìn)口或出口時(shí)進(jìn)出口企業(yè)向海關(guān)辦理申報(bào)手續(xù),以便海關(guān)憑此查驗(yàn)和驗(yàn)放而填具的單據(jù)。再然后就是辦理退稅了,在這個(gè)系統(tǒng)中填表然后打印出來(lái),這個(gè)程序倒是不很難,但不是在這里一句兩句能說(shuō)清楚的,你再咨詢吧,總的過(guò)程就是這樣的。打印明細(xì)申報(bào)表:在“退稅申報(bào)本次申報(bào)明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)”中,執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印,預(yù)覽無(wú)誤后,點(diǎn)擊打印及可。上述標(biāo)志不需錄入,系統(tǒng)自動(dòng)生成;以上完畢后,點(diǎn)擊“保存”,按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。注意:當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí),錄入“9位碼+0+商品項(xiàng)號(hào)01”;當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí),有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;假如關(guān)單上有4條記錄,其中第三條不申報(bào)退稅,錄入時(shí)則不錄入“003”項(xiàng),錄第4條記錄直接跳到“004”。點(diǎn)擊“自用商品”,在對(duì)話窗口選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”,再點(diǎn)擊“設(shè)為自用商品”。特別注意一下:“當(dāng)前所屬期”自動(dòng)生成數(shù)據(jù)采集時(shí)的“申報(bào)年月”,為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報(bào)年月”,建議在每次數(shù)據(jù)采集前,按本次申報(bào)資料中報(bào)關(guān)單日期最遲的日期,先確定“當(dāng)前所屬期”。① 進(jìn)入出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)② 選擇正處理業(yè)務(wù)中的批次報(bào)審,③ 點(diǎn)擊新建,貿(mào)易方式選擇一般貿(mào)易,④ 從核銷單信息上選擇要報(bào)審的核銷單號(hào),添加,⑤ 從收匯水單信息中選擇相對(duì)應(yīng)的水單號(hào),添加。有了報(bào)關(guān)單信息就可以網(wǎng)上交單(也可在貨代退回核銷單后交單)。D《出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單》出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單的辦理出口企業(yè)申請(qǐng)辦理《出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單》須提供以下資料:一、需辦的出口貨物增值稅專用繳款書及對(duì)應(yīng)地增值稅專用發(fā)票的原件。一般貿(mào)易出口退稅申請(qǐng)流程的申請(qǐng)條件:,這是企業(yè)申辦出口退稅登記最基本的條件。提供進(jìn)貨發(fā)票主要是為了確定出口產(chǎn)品的供貨單位、產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量,是否是生產(chǎn)企業(yè)的銷售價(jià)格,以便劃分和計(jì)算確定其進(jìn)貨費(fèi)用等。第二篇:出口退稅流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程1領(lǐng)取核銷單(1)先在電子口岸申領(lǐng)核銷單,具體步驟為:進(jìn)入電子口岸出口收匯核銷單申請(qǐng)。銀行“出口收匯核銷專用聯(lián)(境外收入)”,蓋銀行和外匯管理局核銷專用章。具體如下:進(jìn)入出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)—補(bǔ)錄入信息申報(bào)境內(nèi)收匯管理新建輸入內(nèi)容(帶星號(hào)的必填)保存(4)報(bào)審?fù)暌皶r(shí)查詢報(bào)審結(jié)果。(2)、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫面,點(diǎn)擊“修改”對(duì)系統(tǒng)配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作):企業(yè)代碼:即本企業(yè)的10位海關(guān)代碼,如3401910001; 納稅人識(shí)別號(hào):即本企業(yè)的稅務(wù)登記號(hào)15位號(hào)碼; 企業(yè)名稱:本企業(yè)的工商登記全稱;計(jì)稅計(jì)算方法:輸入數(shù)字“2”,單票對(duì)應(yīng)法; 開(kāi)戶銀行名稱:這不要說(shuō)了吧,呵呵銀行帳號(hào):與上述開(kāi)戶行對(duì)應(yīng)的退稅專用帳號(hào); 換匯成本檢查:選“T”;進(jìn)貨足額檢查:選“2”,同時(shí)檢查增值稅、消費(fèi)稅; 是否預(yù)申報(bào):選“T”。在“
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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