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4煤礦年度內部審計工作意見(留存版)

2025-09-12 18:36上一頁面

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【正文】 揮內部審計保障作用,加強審計監(jiān)督,完善審計管理,提高審計質量,注重揭示、分析和反映問題,及時查錯糾弊,防范經營風險,維護國有資產安全,為企業(yè)健康高效運轉提供強有力的內部支持。 加強對經濟合同的審計監(jiān)督,維護企業(yè)合法權益。 嚴格實施非集團公司統(tǒng)一采購物資價格審計,由事后審 第 3 頁 共 3 頁 計向事前審計轉變。 二、主要工作 堅持月度財務收支審計。審計科、企管科必須對我礦各類經濟合同的合規(guī)性、合法性及嚴密性進行嚴格審查,跟蹤審計合同的履行情況,減少合同糾紛,維護我礦合法權益。通過認真開展承包經營審計和經濟責任審計,促進領導干部正確履行職責和增強接受監(jiān)督的自覺性。每月定期對礦財務的會計資料進行審計
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