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20xx年度審計工作計劃(留存版)

2024-09-02 20:58上一頁面

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【正文】 ,建立部門聯(lián)動機制,對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務違規(guī)問題要認真進行整改,對嚴重違法違紀的行為要及 時向有關領導和紀檢、檢查部門匯報,并建議進行責任追究,同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關考核評價的重要依據(jù),以加強審計整改,遏制 “ 屢審屢犯 ” 現(xiàn)象,進一步增強審計在促進各部門加強和改進內(nèi)部管理中的作用。 ⑴ 對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計: 通過對二級單位 20XX 年度經(jīng)營業(yè)績審計,出具審計報告,提交集團公司考核小組,作為對各二級單位考核的依據(jù)。根據(jù)學院組織部的委托,今年將對 6 名副處級領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。 三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計 結(jié)合我院實際和管 理要求,繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計,積極落實教育部《關于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神,繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計,不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督,促進各類工程項目規(guī)范管理,節(jié)約工程成本,規(guī)范工程管理,防范基建修繕投資管理風險,維護合法
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