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科技公司iso全套打包上百份docwayout-qp-24內(nèi)部質(zhì)量審核程序(留存版)

2025-09-11 18:58上一頁面

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【正文】 用范圍 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定、事項與實施部門 ,皆為審核范圍。 管理及作業(yè)程序。 審核的追蹤考核 審核小組應(yīng)要求被審核部門在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正措施 ,并在收到被審核單位反饋之糾正措施后應(yīng)追蹤是否落實執(zhí)行 。 審核作業(yè)完成后 ,審核組長就根據(jù)《不合格項糾正和預(yù)防措施》召集審核小組成員與被審核部門相關(guān)經(jīng)理舉行會議 ,說明審核結(jié)果及矯正措施提出期限。 審核頻率 每半年 一次定期內(nèi)部質(zhì)量審核。 3 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 :審核計劃的批準(zhǔn) ,審核結(jié)果之最終承認。 人員、設(shè)備及物料資源。是否已完全解決問題 。 審核信息反饋 審核后 ,審核小組應(yīng)就審核所發(fā)現(xiàn)的不符合事項如實填寫《不合格項糾正和預(yù)防措施》 ,并由被審核部門經(jīng)理確認 ,確保該部門了解問題及采取適當(dāng)糾正措施。 ? 因事實需要可外聘顧問師代為執(zhí)行內(nèi)部審核 ,其執(zhí)行方式與外部審核程序相同 ,本公司亦須
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