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xx國際酒店管理-財(cái)務(wù)制度(留存版)

2025-06-01 04:18上一頁面

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【正文】 ?????????????????????????(29)第十節(jié)采購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)????????????????????????????(25)第三節(jié)物料用品、專用基金材料的管理??????????????????????????(18)第六節(jié)會(huì)計(jì)報(bào)表??????????????????????????????????????????????(9)第十節(jié)會(huì)計(jì)核算原則第二條第三條第七條第十二條,并注銷登記。合同付款審批職責(zé):1.非合同付款審批第十九條從異地或境外匯入的外匯可直接進(jìn)入外幣現(xiàn)匯戶,其它托收的外匯支票、匯票等可在托收后存入外匯現(xiàn)匯戶。酒店按政府各部門對(duì)外匯管理要求,及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫各種外匯報(bào)表。由于支出而產(chǎn)生的效益僅與會(huì)計(jì)年度相關(guān)的,應(yīng)作為收益性支出;而支出產(chǎn)生的效益與幾個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的,則應(yīng)作為資本性支出。3.第五十一條財(cái)產(chǎn)管理制度總固定資產(chǎn):由酒店貸款購置或按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)合格轉(zhuǎn)入使用的財(cái)產(chǎn)為固定資產(chǎn)。第六條第八條2.對(duì)儲(chǔ)存不足的物資及時(shí)提出申購,以確保經(jīng)營活動(dòng)需要。堅(jiān)持各項(xiàng)手續(xù),不合手續(xù)者不予辦理。妥善保管本部門班組的財(cái)產(chǎn),外借財(cái)產(chǎn)要及時(shí)催還,以防丟失,損壞,財(cái)產(chǎn)物品一律不得給私人。2.第十六條物料用品(消耗品)按班組領(lǐng)用時(shí),須經(jīng)部門經(jīng)理與酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。各類財(cái)產(chǎn)按規(guī)定分類,并按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、在庫和在用的地點(diǎn),分別獨(dú)立立帳,控制庫房的進(jìn)、銷、存數(shù)量。財(cái)產(chǎn)領(lǐng)發(fā)、交回手續(xù)1.3.各部門班組要認(rèn)真執(zhí)行送洗和領(lǐng)取棉織品手續(xù)。第九節(jié)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表。餐飲成本控制制度第一條菜單上的每項(xiàng)飲食產(chǎn)品都根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格、所需原材料,由飲食成本控制會(huì)計(jì)和廚師通過加工測試,定出主料、配料、調(diào)料的用量標(biāo)準(zhǔn)和成本,再依據(jù)毛利率定出價(jià)格。5.每日審查原料成本消耗、庫房領(lǐng)料單、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單等與原料成本消耗有關(guān)的全部單據(jù);報(bào)告當(dāng)時(shí)銷售成本,并根據(jù)食品、飲料營業(yè)收入審查結(jié)果,計(jì)算出當(dāng)時(shí)食品和飲料成本率、累計(jì)成本率;和預(yù)算成本率進(jìn)行比較,其差異控制在+1%的范圍內(nèi)。第二條凡是倉庫儲(chǔ)備的項(xiàng)目均由其提出采購申請(qǐng)。國內(nèi)市場一般項(xiàng)目需提前兩周提出申請(qǐng)。基準(zhǔn)單價(jià)確定后須報(bào)酒店集團(tuán)采購配送部、審核崗及招標(biāo)中心備案。第二十六條對(duì)于期貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),首先要與供應(yīng)廠、商認(rèn)真洽談?dòng)嘘P(guān)業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié),向財(cái)務(wù)總監(jiān)請(qǐng)示匯報(bào);在達(dá)成協(xié)議后,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定簽訂供需合同,經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。經(jīng)確認(rèn),實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目,由采購部負(fù)責(zé)退貨事宜。第四十八條3.酒店根據(jù)各級(jí)人員業(yè)務(wù)需要,事先明確規(guī)定了電腦密碼和系統(tǒng)文件命令,只有掌握權(quán)限范圍內(nèi)電腦密碼的管理人員,才可與主機(jī)系統(tǒng)溝通聯(lián)絡(luò),獲得必要的信息資料。第六章年度資金計(jì)劃第四條酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部將各酒店和本部的資金計(jì)劃進(jìn)行分類匯總后制定月資金計(jì)劃,并對(duì)上月資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比檢查并說明原因,經(jīng)酒店集團(tuán)總經(jīng)理審核后于每月29日前上報(bào)集團(tuán)。付款審批表及相關(guān)資料請(qǐng)款人進(jìn)行合同請(qǐng)款(包括未能及時(shí)簽訂合同的預(yù)付款請(qǐng)款),必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號(hào)、內(nèi)容、合同總額(或預(yù)計(jì)總額)、已付款數(shù)額、現(xiàn)請(qǐng)款金額、請(qǐng)款依據(jù)和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額,并附上蓋有《請(qǐng)款專用章》的合同復(fù)印件、合同會(huì)簽表,附上反映合同執(zhí)行情況的附件。 審核部對(duì)已經(jīng)審核部會(huì)簽立項(xiàng)的合同,付進(jìn)度款時(shí),不再經(jīng)審核部審核,但付結(jié)算款時(shí)必須經(jīng)審核部審核并簽名。 行政費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理。 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人各酒店和部門對(duì)于非合同的付款,在辦理請(qǐng)款手續(xù)時(shí)除費(fèi)用借支外,必須填寫“付款審批表”,費(fèi)用借支填寫“借支單”,寫明請(qǐng)款的原因、用途、金額及計(jì)算依據(jù),并附上經(jīng)審批的附件。酒店集團(tuán)總經(jīng)理3.審批程序:1. 為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞,付款審批表及附件送酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部,須辦理文件的簽收手續(xù)。是指導(dǎo)每月資金調(diào)撥和支付的操作性計(jì)劃,由酒店集團(tuán)對(duì)酒店實(shí)行監(jiān)控。資金計(jì)劃管理第三條不準(zhǔn)使用酒店電腦干私人的工作。電腦房工作人員由電腦房經(jīng)理按電腦專業(yè)人員的要求進(jìn)行考核,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)方可錄用。3. 第五十四條所有緊急采購項(xiàng)目均由所需部門依照有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。第四十七條收貨部在對(duì)購入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下,要主動(dòng)請(qǐng)示所需部門的授權(quán)人協(xié)助,有關(guān)部門和人員積極幫助解決。非酒店業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。進(jìn)口用品到貨后,首先填寫關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。第十七條第十二條2.,價(jià)格和收款數(shù)量,以防止廚房的飲食數(shù)量和項(xiàng)目同收款員的帳單內(nèi)容發(fā)生差錯(cuò)。財(cái)務(wù)部根據(jù)飲食采購計(jì)劃控制進(jìn)貨成本。2.賠償手續(xù)5.1賓客或職工損壞或遺失公物并確定賠償時(shí),由財(cái)產(chǎn)使用部門財(cái)產(chǎn)保管員開出“賠償單”,一式四聯(lián)分別作為部門班組存根、收款收據(jù)、財(cái)務(wù)收入憑證、財(cái)產(chǎn)報(bào)損和領(lǐng)發(fā)憑證。第二十六條各使用部門領(lǐng)用物品材料時(shí),要填寫“領(lǐng)物單”并由部門經(jīng)理和酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 租借財(cái)產(chǎn)手續(xù)1.酒店低值易耗品采取一次報(bào)銷規(guī)定,一些大型臨時(shí)活動(dòng),在領(lǐng)用此類物品時(shí)已作費(fèi)用報(bào)銷。凡屬備用、多余及機(jī)動(dòng)部分,應(yīng)集中存放在庫房保管。低值易耗品和其它物品購置計(jì)劃經(jīng)店務(wù)會(huì)討論且按規(guī)定制度批準(zhǔn)后,列入當(dāng)年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行;計(jì)劃內(nèi)零星購置及大批購置財(cái)產(chǎn)物品,按規(guī)定程序報(bào)批。采購備用金要經(jīng)常核對(duì),公私要分開 ,嚴(yán)禁套購,轉(zhuǎn)賣,嚴(yán)禁挪用公款和代私人采購。辦理財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用、交回、調(diào)撥、報(bào)損、借用、歸還、賠償?shù)仁掷m(xù)。定期(每月)清點(diǎn)庫房存貨,保持賬物相符。財(cái)產(chǎn)賬單不可遺失,不能私自銷毀或涂改,逾期需要銷毀時(shí)應(yīng)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。此類物品報(bào)損時(shí),須開列“報(bào)損單”,經(jīng)批準(zhǔn)后做財(cái)務(wù)處理,憑報(bào)損單交庫房入賬保管,并在報(bào)損物上蓋上報(bào)廢印章,一般不再發(fā)放。單位價(jià)值在一千元以下(不含一千元)的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品,開業(yè)前領(lǐng)用的作為開辦費(fèi)處理,開業(yè)后領(lǐng)用的作為待攤費(fèi)用在一年內(nèi)攤銷。第一節(jié)2.建立內(nèi)部稽核制度,對(duì)會(huì)計(jì)資料及所反映出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行稽核。對(duì)歷史賬簿的查閱,應(yīng)經(jīng)過財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理有關(guān)借閱手續(xù)。2.成本費(fèi)用發(fā)生時(shí),要按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。每月月末對(duì)臺(tái)賬做出匯總表,便于進(jìn)行總量控制,對(duì)合同、費(fèi)用、物資的使用進(jìn)行核算和監(jiān)督。臺(tái)賬的管理第二十九條酒店外幣兌換從銀行購買水單后,立即登記并妥善保管,使用過的水單,要及時(shí)注銷號(hào)碼,每天外幣兌換處管理人員必須對(duì)水單進(jìn)行審核。1994年1月1日國家外匯管理局宣布取消官方外匯牌價(jià),酒店以中國人民銀行每天發(fā)布市場外幣對(duì)人民幣的兌換價(jià)格作為基礎(chǔ),以中國銀行外匯牌價(jià)作為兌換外幣的價(jià)格,外國客人支付給酒店的現(xiàn)鈔一律通過“外幣兌換處”兌換成人民幣予以結(jié)算。合同請(qǐng)款規(guī)定:(1)由合同跟蹤人負(fù)責(zé)請(qǐng)款,填寫付款審批表,并附上蓋有《請(qǐng)款專用章》的合同復(fù)印件和其它附件。3.凡已經(jīng)列入并被集團(tuán)總部批準(zhǔn)的資本性支出計(jì)劃的項(xiàng)目,必須向酒店集團(tuán)申報(bào),批準(zhǔn)后實(shí)施,所需資金由集團(tuán)總部統(tǒng)一撥款。流動(dòng)資金管理的依據(jù)是按酒店管理班子報(bào)酒店集團(tuán)批準(zhǔn)的現(xiàn)金流量計(jì)劃表執(zhí)行。記賬本位幣為人民幣。酒店的會(huì)計(jì)核算工作是根據(jù)中國的有關(guān)法律、法規(guī)、條例的有關(guān)規(guī)定制訂酒店會(huì)計(jì)制度和核算程序。現(xiàn)金收支計(jì)劃的制訂,要根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃,資本性支出計(jì)劃,還本付息計(jì)劃,外匯收支計(jì)劃等由財(cái)務(wù)部編制,報(bào)酒店總經(jīng)理送酒店集團(tuán)和集團(tuán)總部批準(zhǔn)。錄總 則資金管理規(guī)定??????????????????????????????????????????(3)第四節(jié)財(cái)產(chǎn)管理制度??????????????????????????????????(11)總 則???????????????????????????????????????????????(11)第一節(jié)棉織品的使用、保管和洗滌規(guī)定?????????????????????????(19)第八節(jié)審批程序?????????????????????????????????????????????(27)第五節(jié)????????????????????????????????????????(30)第十一節(jié)????????????????????????????????????????(34)非合同付款審批???????????????????????????????????????(37) 資金管理規(guī)定????????????????????????????????????????(40)第三節(jié)會(huì)計(jì)核算管理實(shí)施細(xì)則所有者權(quán)益???????????????????????????????????????????(59)第八節(jié)獎(jiǎng)懲規(guī)定?????????????????????????????????????????????(75)第八章各酒店的流動(dòng)資金由酒店集團(tuán)根據(jù)集團(tuán)總部的要求進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)動(dòng)。酒店現(xiàn)金管理采用備用金制度。超過一個(gè)月未回的支票,由酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人督促回收。2萬元至10萬元(含10萬元)最后審批人為酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,酒店集團(tuán)老總;第二十四條對(duì)外匯的收入、支出、結(jié)存的各項(xiàng)數(shù)字按報(bào)表要求的口徑逐一填報(bào)。各相應(yīng)崗位根據(jù)合同費(fèi)用、物資的具體情況設(shè)置臺(tái)賬。成本費(fèi)用是指酒店在經(jīng)營過程中發(fā)生的各項(xiàng)物料、原材料消耗,人工報(bào)酬或其它耗費(fèi)。非經(jīng)營費(fèi)用,主要是折舊費(fèi)、大修費(fèi)、集團(tuán)總部費(fèi)、土地使用費(fèi)、房產(chǎn)稅、保險(xiǎn)費(fèi)、匯兌損益、利息等費(fèi)用,是管理者無法直接控制的費(fèi)用。4.電腦記賬將所有會(huì)計(jì)資料存在光盤上保存。會(huì)計(jì)報(bào)表是按周、月、年度等會(huì)計(jì)報(bào)告期,正確及時(shí)地反映經(jīng)濟(jì)成果的報(bào)表,它是酒店在某一時(shí)期或年度終了的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總結(jié)。查閱報(bào)表時(shí)要辦理借閱手續(xù)。建立健全崗位責(zé)任制,使用部門實(shí)行定額管理,各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)按“統(tǒng)一名稱”統(tǒng)一分類編號(hào)設(shè)置賬頁、賬卡。1.第十一條主動(dòng)發(fā)放定額物品,嚴(yán)格審批超定額物品,以免浪費(fèi)。第三節(jié)如屬于物品先到而發(fā)票未到的,收貨部可點(diǎn)清實(shí)物,開無發(fā)票收貨單,一聯(lián)交供應(yīng)者,等發(fā)票到后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。4.憑入庫、領(lǐng)物、調(diào)撥單據(jù)等憑證及時(shí)查明原因,按規(guī)定審批手續(xù)辦理調(diào)整帳卡,以保障帳物相符。財(cái)產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)銷手續(xù)1.酒店財(cái)產(chǎn)一般不借給私人,如屬特殊需要必須得到酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理的批準(zhǔn),方可辦理借用手續(xù)。物料及用品一律由財(cái)務(wù)部財(cái)產(chǎn)管理小組統(tǒng)一建帳管理。各部門若需領(lǐng)用舊物資使用時(shí),按庫房的領(lǐng)用手續(xù)辦理。第八節(jié)因工作疏忽同時(shí)又有某些客觀原因使公物受到損失時(shí),全賠或部分賠償;2.:資產(chǎn)保管及使用部門,存放地點(diǎn)及盤點(diǎn)日期;資產(chǎn)保管及盤點(diǎn)人員姓名;資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格、來源及移交日期,移交及實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量。3.根據(jù)銷售量及成本,調(diào)整供應(yīng)量。,每日由收貨部將收貨報(bào)告及有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)到飲食成本控制,審核單據(jù)并計(jì)算出運(yùn)輸費(fèi)、關(guān)稅、檢疫費(fèi)等,計(jì)入成本;月末尚未付款結(jié)算的原料,經(jīng)檢驗(yàn)收貨后,估價(jià)計(jì)入當(dāng)月成本。申請(qǐng)之前須認(rèn)真檢查庫存量、消耗量及編制的采購計(jì)劃,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。所有申購單必須用中文(或中英文)填寫,并寫清楚其規(guī)格、型號(hào)等條件(或特殊要求)等,以便采購員購買。5.采購人員收到自己分管的申請(qǐng)單后要?dú)w納、分類整理,對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通;在確認(rèn)無誤后,按照要求時(shí)限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商,進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談;經(jīng)過酒店擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請(qǐng)單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后上報(bào)上級(jí)審閱。所有采購項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購部在充分了解并掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格并提出質(zhì)疑,采購部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待,使用部門主動(dòng)與采購部辦理協(xié)調(diào)配合,對(duì)于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購貨意向通報(bào)采購部,以便由其選定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。第二十三條第二十九條準(zhǔn)確地填制報(bào)關(guān)手續(xù)。采購運(yùn)輸要做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有效率;禁止食品與其它貨物混裝,保證食品衛(wèi)生。無論是采購人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)廠、商送貨項(xiàng)目,貨到酒店后,必須首先與收貨部聯(lián)系,說明酒店采購訂單號(hào)碼及部門,由收貨部依據(jù)采購訂單或合同過數(shù)檢驗(yàn),合格后分送所需部門。第四十五條對(duì)采購部、收貨部正常工作時(shí)間以外的需求項(xiàng)目,盡可能提前申購。采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場信息;按財(cái)務(wù)規(guī)定制定采購原則。按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。酒店各崗位上的操作人員,必須定期對(duì)終端設(shè)備(或個(gè)人電腦)做清潔工作,保證工作環(huán)境衛(wèi)生。3. 第八條第十二條酒店集團(tuán)各部門對(duì)收到的付款申請(qǐng)和附件資料需在24小時(shí)內(nèi)審核,對(duì)不符合要求或需補(bǔ)充資料的須馬上向跟蹤人反饋,或退回跟蹤人。若合同在執(zhí)行過程中,合同金額有較大的變更,審核部對(duì)此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見。合同跟蹤人金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序:合同跟蹤人月資金計(jì)劃內(nèi)金額在20萬元以上和月資金計(jì)劃外的合同付款審批程序合同跟蹤人第二十二條 行政費(fèi)用預(yù)算外付款審批程序1.促銷活動(dòng)┈┈┈活動(dòng)預(yù)算計(jì)劃及會(huì)簽表2. 工資福利、業(yè)務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、全年度內(nèi)不能單項(xiàng)超支。 行政管理費(fèi)付款審批第二十條酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人合同付款審批權(quán)限和程序第十八條;3. 第十條月度資金計(jì)劃是酒店根據(jù)每月實(shí)際完成經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容編制的資金需求。電腦操作人員權(quán)限控制制度1.電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定,落實(shí)由電腦供貨公司提供的定期對(duì)主機(jī)和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。第十二節(jié)搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,樹立良好的企業(yè)及個(gè)人形象,廉潔自律。國外進(jìn)口采購項(xiàng)目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。貨物運(yùn)輸?shù)谌鍡l第二十七條購第二十一條對(duì)于特殊要求的或需要加工訂做的項(xiàng)目,申請(qǐng)部門要作詳細(xì)說明或提供樣品;供方按要求提供樣
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